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    財政支出項目績效評價報告

    時間:2024-06-24 18:40:31 維澤 報告 我要投稿

    財政支出項目績效評價報告范文(通用20篇)

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    財政支出項目績效評價報告范文(通用20篇)

      財政支出項目績效評價報告 1

      一、項目概況

      (一)項目績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定或調(diào)整情況,包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)。

      (二)項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。

      1、項目基本性質(zhì):常年項目。

      2、項目用途:項目實(shí)施后能加強(qiáng)我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管,保證安全的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入市場,加快全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè),提高我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平,提升市場競爭力,促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的'發(fā)展和增加農(nóng)民收入。

      3、項目主要內(nèi)容和涉及范圍

      一是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。涉及局市場信息科、春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)。

      二是農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科和全縣鎮(zhèn)街。

      三是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科、黃花、春華、高橋、路口等鎮(zhèn)。

      四是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。

      五是農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。

      二、項目資金使用及管理情況

      (一)項目資金安排落實(shí)分析(包括財政資金、自籌資金等)

      落實(shí)縣財政項目資金180萬元,自籌777.4萬元,總投入957.4萬元。其中農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè),縣財政投入20萬元,項目單位自籌95萬元;農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè),縣財政投入,10萬元,項目單位自籌25萬元;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè),縣財政投入49.2萬元,項目單位自籌32.4萬元;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè),縣財政投入75.8萬元,項目單位自籌625萬元;農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵,縣財政投入25萬元。

      (二)項目資金實(shí)際使用情況分析(主要是指財政資金)

      項目完成總投資180萬元,100%完成。

      (三)項目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)分析

      項目資金按照財務(wù)制度專款專用,嚴(yán)格落實(shí)項目責(zé)任人制度,執(zhí)行過程中未出現(xiàn)違規(guī)行為。

      三、項目組織實(shí)施情況

      (一)項目組織情況(包括項目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗收等)分析

      農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)中長沙縣農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管追溯系統(tǒng)項目采用單一來源采購;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)為工作經(jīng)費(fèi);農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)為項目建設(shè)扶持資金;農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時完成項目建設(shè),并驗收。

      (二)項目管理情況(包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況)分析

      項目實(shí)行一把手責(zé)任制。局計審科、法規(guī)科和市場信息科成立項目督導(dǎo)檢查工作小組,不定期對項目執(zhí)行單位進(jìn)度情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查,對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改,確保了項目按時保質(zhì)完成。

      四、項目績效情況

      (一)項目績效目標(biāo)完成情況分析

      20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作力度不斷加強(qiáng),農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制有效落實(shí),日常監(jiān)督管理不斷強(qiáng)化,整體工作水平不斷提升。20xx年農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測合格率99.6%,比20xx年農(nóng)殘檢測合格率97.5%,同比提高2.1%;無公害、綠色食品和有機(jī)食品認(rèn)證有效證書為177個,認(rèn)證面積和數(shù)量位居全省首位;在全省率先建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管平臺,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系試點(diǎn)取得成效;“國家級出口食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)”通過20xx年度復(fù)檢驗收;獲評“湖南省三品一標(biāo)示范縣”;創(chuàng)建“長沙市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)”9個,全部通過驗收。群眾對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全滿意度明顯提高,全年沒有發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。

      1、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)有創(chuàng)建方案、常年開展抽樣檢測、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、基地按“三品”標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)、各類生產(chǎn)檔案記錄齊全、全年無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故等。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)為市級示范鎮(zhèn)建設(shè)考核長沙縣排名前二名,同時春華鎮(zhèn)還是全縣鮮食水果樣板示范鎮(zhèn)。

      2、農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。項目實(shí)施單位(長沙創(chuàng)嘉農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司)與42家農(nóng)產(chǎn)品基地簽定了農(nóng)業(yè)投入品購銷協(xié)議,銷往基地所有農(nóng)業(yè)投入品價格采取低于市場價格10%~20%統(tǒng)一配送至基地。20xx年農(nóng)業(yè)投入品基地配送額為 881830元。

      3、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。按計劃進(jìn)度按時完成了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺建設(shè),并投入使用。項目單位(湖南中天凱順農(nóng)業(yè)連鎖有限公司和長沙美豐農(nóng)資連鎖有限公司)18家農(nóng)藥經(jīng)銷點(diǎn)全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓(xùn),基本能熟悉軟件操作。

      4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。湖南回龍湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司等13個項目實(shí)施單位均獲得“三品”認(rèn)證或三品企業(yè)基地;近年來無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故;近年來國省市檢和縣級例行監(jiān)測均合格;開展農(nóng)殘自檢或送檢;生產(chǎn)檔案記錄齊全;組織安全生產(chǎn)培訓(xùn);有自有品牌或包裝標(biāo)識。全部完成項目建設(shè)任務(wù)。

      5、農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業(yè)合作社等17個農(nóng)產(chǎn)品基地自檢達(dá)到200批次以上的予以獎勵。

      五、綜合評價情況及評價結(jié)論。

      項目資金落實(shí),實(shí)施順利,管理規(guī)范,按時保質(zhì)完成。

      財政支出項目績效評價報告 2

      為進(jìn)一步推進(jìn)我省城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),建立穩(wěn)定的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)籌資、投入機(jī)制和規(guī)范的收支運(yùn)行管理機(jī)制,提高財政資金投入的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性,根據(jù)省財政廳和衛(wèi)生廳關(guān)于開展《城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政項目支出績效評價工作的通知》要求,我市財政和衛(wèi)生部門通力協(xié)作、明確職責(zé),切實(shí)開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政支出績效評價工作,現(xiàn)將評價工作情況報告如下:

      一、工作背景

      (一)開展社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政支出績效評價的目的意義

      在全省開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政支出績效評價,是貫徹落實(shí)省委、省人大確定的全省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總要求和奮斗目標(biāo)的需要,也是全面完成省政府重點(diǎn)工作任務(wù)的需要,更是對各級政府貫徹落實(shí)國務(wù)院、省政府關(guān)于發(fā)展和加強(qiáng)城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作的指導(dǎo)意見,建立完善的城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系工作目標(biāo)實(shí)現(xiàn)度的一次檢驗。

      通過開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政項目支出績效評價工作,了解我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)事業(yè)發(fā)展的狀況,掌握城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)和開展公共衛(wèi)生服務(wù)的情況,以及財政投入資金使用的效益和效率;推進(jìn)以城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)為基礎(chǔ),社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)、醫(yī)院和預(yù)防保健機(jī)構(gòu)三方分工合理、協(xié)作密切的新型城市衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè);維護(hù)居民健康、構(gòu)建和諧社區(qū),更好地為居民提供安全、有效、便利和價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

      (二)市城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)基本情況

      市建城區(qū)面積約209.12平方公里,主要包括市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)和玉山鎮(zhèn)范圍,下轄11個街道辦事處,常住人口68.98萬人,其中戶籍人口31.35萬人。截止底,已建成城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心3家,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站40家,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)房屋面積17685.77平方米,有病房床位40張,觀察床位157張,輸液椅525張。有工作人員396人,其中衛(wèi)技人員337人,衛(wèi)技人員占比85.1%,衛(wèi)技人員中有高級職稱9名,中級職稱56名,初級職稱207名。城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心完成門急診93.57萬人次,住院3959床日,實(shí)現(xiàn)收入7832.76萬元,其中財政補(bǔ)助收入2518.22萬元,業(yè)務(wù)收入5314.54萬元,業(yè)務(wù)收入中藥品收入4104.06萬元,藥品收入占比77.22%。

      二、過程方法

      本次社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政支出績效評價工作由市財政局負(fù)責(zé),市衛(wèi)生局協(xié)助開展,于9—11月間完成,具體分以下幾個階段:

      (一)工作布置階段

      1、9月中旬,參加省財政廳組織的績效評價工作會議,接受績效評價指標(biāo)體系、《績效綜合評價表》和《績效評價基礎(chǔ)表》的填報、評價軟件應(yīng)用及計算機(jī)網(wǎng)上數(shù)據(jù)填報操作技術(shù)培訓(xùn)。

      2、成立由市財政局、衛(wèi)生局分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科室人員、相關(guān)單位分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員組成的工作班子,討論確定玉山、兵希和蓬朗3家社區(qū)中心為本次績效評價對象。

      3、10月上旬,召開三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心相關(guān)人員會議布置任務(wù),并開展績效評價業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

      (二)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表填報、復(fù)核和匯總階段

      1、10月25日前,三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心按《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)》要求,按時完成評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填報,經(jīng)計算機(jī)校驗后上報市財政和衛(wèi)生部門。

      2、10月31日前,市財政和衛(wèi)生部門按《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)》要求,負(fù)責(zé)完成本級有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表的填報、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心上報基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的接收、審核匯總,經(jīng)計算機(jī)校驗后上報省財政廳。

      3、11月上旬,市財政局和衛(wèi)生部門按時完成“居民與職工兩個滿意率”問卷調(diào)查工作。

      (三)數(shù)據(jù)匯總分析、綜合評價和提交報告階段

      11月底前,完成自評價工作,市財政和衛(wèi)生部門在完成全市數(shù)據(jù)填報、核查、審核、匯總及問卷調(diào)查工作的基礎(chǔ)上,按照省財政廳提供的全省統(tǒng)一評價標(biāo)準(zhǔn),組織有關(guān)人員對本市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財政支出績效進(jìn)行自評價,出具自評價報告。

      三、基本結(jié)論

      隨著我市財政對社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)投入的.持續(xù)增加,城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)不斷加強(qiáng),社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人才結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)能力水平不斷增強(qiáng),社區(qū)居民滿意度不斷提高。突出表現(xiàn)在以下三個方面:

      一是社會綜合效益明顯提升。市、鎮(zhèn)兩級財政加大了對城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)、設(shè)備配置、藥品補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)等方面的投入,極大改善了社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)硬件水平,有效降低了醫(yī)療衛(wèi)生總費(fèi)用,社會綜合效益明顯提升。

      二是資源利用效率明顯提升。市衛(wèi)生局有效整合城市醫(yī)療資源,將市一院、市中醫(yī)院、市二院等單位社區(qū)門診部統(tǒng)一劃歸轄區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心管理,城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)用較少的人員和設(shè)備,完成了較大的基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作量,資源利用效率明顯提升。

      三是社區(qū)工作效益明顯提升。城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心切實(shí)履行職能,積極開展融醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、健康教育和計劃生育技術(shù)等“六位一體”服務(wù),社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作效益明顯提升。

      四、主要成效

      (一)完善政策體系,加大財政投入。一是明確社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)性質(zhì)和人員編制。政府舉辦的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)為公益性事業(yè)單位。社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)量原則上按照服務(wù)人口8名/萬的比例配置。二是落實(shí)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。從起,根據(jù)城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)際人員數(shù),實(shí)行每人每年1.5萬元的財政補(bǔ)助,由各區(qū)鎮(zhèn)財政預(yù)算安排,以后隨經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況逐步提高補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。三是建立基本建設(shè)和基本設(shè)備專項資金。市、區(qū)鎮(zhèn)兩級財政部門根據(jù)新、改擴(kuò)建機(jī)構(gòu)建設(shè)計劃,將社區(qū)基本建設(shè)和基本設(shè)備配置經(jīng)費(fèi)列入財政預(yù)算。原則上基本建設(shè)和基本設(shè)備資金由市、區(qū)鎮(zhèn)、村按4:4:2比例負(fù)擔(dān),經(jīng)濟(jì)薄弱村由市、區(qū)鎮(zhèn)兩級財政各50%比例負(fù)擔(dān)。四是建立社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人員培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)政府補(bǔ)助機(jī)制。對應(yīng)聘至社區(qū)工作的醫(yī)學(xué)院校應(yīng)屆畢業(yè)生實(shí)施定向脫產(chǎn)培訓(xùn),培訓(xùn)期間每年每人補(bǔ)貼3萬元。對籍全科醫(yī)學(xué)生,每年每人補(bǔ)貼1萬元。對公立醫(yī)院下派到社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)工作的人員按職稱實(shí)行經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助政策,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)平均每人每年約1.5萬元。五是完善社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)惠民政策。xxx市級財政按城鎮(zhèn)職工與居民醫(yī)保參保實(shí)際人員數(shù)實(shí)行人均20元標(biāo)準(zhǔn),對社區(qū)常用藥品實(shí)施補(bǔ)貼。對社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實(shí)行政府補(bǔ)貼,為人均23元。

      (二)規(guī)范建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),推進(jìn)機(jī)構(gòu)建設(shè)。一是完善設(shè)置規(guī)劃。我市按照經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃要求,制訂了社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃。到,全市將規(guī)劃設(shè)置城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心9家,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站46家。原則上城市建成區(qū)建制街道(約3~5萬人)設(shè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1家,人口規(guī)模大于10萬人的增設(shè)1家,在服務(wù)半徑大、人口較多、中心難以覆蓋的社區(qū),適當(dāng)設(shè)置一定數(shù)量的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。鄉(xiāng)鎮(zhèn)每5萬人左右設(shè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1家,每3000—5000人左右設(shè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站1家。二是統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)國家、省社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合我市實(shí)際,制訂了《市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)(試行)》以及《市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,加強(qiáng)全市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)基本功能、基本設(shè)施、基本設(shè)備、科室設(shè)置及人員配備等規(guī)范化建設(shè)。原則上,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房面積不少于1500平方米,社區(qū)站業(yè)務(wù)用房面積不少于150平方米;社區(qū)中心基本設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)為300萬元,社區(qū)站基本設(shè)備配備為10萬元。三是推進(jìn)機(jī)構(gòu)建設(shè)。按照三年時間,完成社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)任務(wù)要求,我市實(shí)施新改擴(kuò)建城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2家,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站9家,實(shí)施設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化配置中心3家,社區(qū)站27家。市鎮(zhèn)兩級財政直接投入城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)和設(shè)備配置資金約1685萬元。

      (三)加強(qiáng)隊伍建設(shè),提高隊伍素質(zhì)。我市重點(diǎn)建立和完善了“五個一批”人才培養(yǎng)機(jī)制。一是提升一批。一方面組織在職社區(qū)醫(yī)生參加全科醫(yī)學(xué)規(guī)范化培訓(xùn),已完成社區(qū)醫(yī)師、護(hù)士、鄉(xiāng)村醫(yī)生全科規(guī)范化培訓(xùn)214人次。另一方面,開展鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學(xué)歷補(bǔ)償教育工作,共有33名鄉(xiāng)村醫(yī)生參加省鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學(xué)歷補(bǔ)償教育。二是引進(jìn)一批。我市加大了社區(qū)人才引進(jìn)力度,面向全國公開招聘實(shí)用型衛(wèi)生技術(shù)人員和醫(yī)學(xué)院校應(yīng)屆畢業(yè)生37名。三是培養(yǎng)一批。我市積極組織參加全科規(guī)范化培訓(xùn)工作,已選派8名本科畢業(yè)生參加位于蘇州市立醫(yī)院和市一院的全科規(guī)范化培訓(xùn)基地為期三年的培訓(xùn)。四是資助一批。從今年開始,我市將每年定向資助一批籍的全科醫(yī)學(xué)生,畢業(yè)后定向分配到全市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)工作。今年已與31名全科醫(yī)學(xué)專業(yè)本科學(xué)生簽約,每年將資助學(xué)費(fèi)1萬元。五是下派一批。全面推行城市醫(yī)生下基層社區(qū)工作制度,今年已有15名市級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員到城市社區(qū)工作。同時,對下派人員實(shí)行補(bǔ)助。

      (四)加強(qiáng)制度建設(shè),提高惠民程度。一是實(shí)施社區(qū)常用藥品政府補(bǔ)貼制度。7月1日起,在全市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)中,全面實(shí)施居民常用社區(qū)藥品政府補(bǔ)貼制度。補(bǔ)貼對象為參加本市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和居民基本醫(yī)療保險的參保人員。補(bǔ)貼的藥品目錄為847個品規(guī),社區(qū)基本藥物價格在國家規(guī)定的現(xiàn)行價格的基礎(chǔ)上平均下浮19%。二是推進(jìn)社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府補(bǔ)貼制度。對兒童計劃免疫、傳染病管理、慢性病管理、婦女衛(wèi)生保健、兒童衛(wèi)生保健、健康教育管理、衛(wèi)生應(yīng)急管理、衛(wèi)生信息管理等8大類45項基本公共衛(wèi)生項目實(shí)行政府補(bǔ)貼。三是擴(kuò)大社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)醫(yī)保定點(diǎn)范圍。勞動和社會保障部門將符合基本醫(yī)療保險條件的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)納入到醫(yī)保定點(diǎn)單位,今年6月,我市結(jié)合社區(qū)藥品政府補(bǔ)貼制度的實(shí)施,將社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站全部納入了城鎮(zhèn)職工醫(yī)保定點(diǎn)單位。

      (五)強(qiáng)化功能建設(shè),提升服務(wù)能力。一是順利完成老年居民免費(fèi)健康體檢工作。為切實(shí)加強(qiáng)健康體檢工作的組織管理,確保蘇州市政府實(shí)事項目任務(wù)的全面完成,進(jìn)一步營造尊老、敬老、愛老的社會氛圍,我市于四月份就部署了相關(guān)工作,60歲以上老年居民已建立健康檔案38605份,建檔率88.47%。二是切實(shí)加強(qiáng)預(yù)防保健工作。城市社區(qū)掌握并管理高血壓患者7981人,糖尿病1164人,其它慢性病879人,孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理3845人,0—6歲兒童系統(tǒng)管理人數(shù)20932人,全年預(yù)防接種807932人次。三是全面推進(jìn)社區(qū)健康教育工作。建立健全社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)健康教育工作考核評估標(biāo)準(zhǔn),明確各單位健康教育職能,制訂健康教育人員的工作規(guī)范。以農(nóng)村衛(wèi)生現(xiàn)代化建設(shè)、示范社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)創(chuàng)建、億萬農(nóng)民健康促進(jìn)行動、衛(wèi)生城鎮(zhèn)和健康鎮(zhèn)村建設(shè)等為載體,切實(shí)開展形式多樣的健康教育與健康促進(jìn)活動,全面提升健康教育工作水平。

      五、存在問題

      我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)雖然取得了一定的成績,但在建設(shè)過程中還存在著許多困難和問題。一是城市建成區(qū)機(jī)構(gòu)規(guī)劃建設(shè)難度較大。城市建成區(qū)范圍內(nèi),由于種種因素,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置較少。到底要完成9個社區(qū)中心和46個社區(qū)站的規(guī)劃建設(shè),基本建設(shè)任務(wù)十分繁重。二是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊伍建設(shè)任務(wù)艱巨。我市提出到,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)中,鄉(xiāng)村醫(yī)生占比降到20%以下。目前城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊伍存在人員不足、業(yè)務(wù)素質(zhì)不高、結(jié)構(gòu)不合理等問題,雖然我市己經(jīng)采取了很多促進(jìn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊伍建設(shè)的辦法和措施,但是離我們提出的到具有國家法定執(zhí)業(yè)資質(zhì)人員比例達(dá)80%的目標(biāo)還有一定差距,隊伍建設(shè)任務(wù)非常艱巨。三是社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)進(jìn)程亟待加快。雖然我市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)已由全面普及信息化建設(shè),實(shí)行刷卡看病,但信息化管理水平不高,離上級要求還有較大差距,信息化建設(shè)進(jìn)程亟待加快。

      六、相關(guān)建議

      一是進(jìn)一步加快推進(jìn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)。要以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)列為市政府年度實(shí)事工程為契機(jī),加快推進(jìn)城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。完成規(guī)劃建設(shè)的中華園、蓬朗、長江、城中、城南、江浦、楓景苑等7家中心和19家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的施新改擴(kuò)建及設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化配置任務(wù)。在加快社區(qū)機(jī)構(gòu)建設(shè)的同時,完成省市示范社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)創(chuàng)建工作。

      二是進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人才建設(shè)。要繼續(xù)做好引進(jìn)、提升、資助、下派、培養(yǎng)“五個一批”的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人才培養(yǎng)機(jī)制,進(jìn)一步優(yōu)化我市社區(qū)人才隊伍結(jié)構(gòu),繼續(xù)做好鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學(xué)歷教育及定向培養(yǎng)人員的規(guī)范化管理工作,尤其是要做好籍全科醫(yī)學(xué)生資助培養(yǎng)工作,繼續(xù)落實(shí)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人員各項經(jīng)費(fèi)政策,穩(wěn)定和吸引優(yōu)秀人才加入社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊伍行列。

      三是進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)功能建設(shè)。要以社區(qū)藥品政府補(bǔ)貼制度、免收掛號費(fèi)、診療費(fèi)減半等惠民政策為抓手,切實(shí)提高居民到社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)就診比例。要以高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病規(guī)范化管理為重點(diǎn),全面提高社區(qū)預(yù)防保健和健康教育等基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目質(zhì)量。要在城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建立全科團(tuán)隊服務(wù),充分發(fā)揮社區(qū)衛(wèi)生主動服務(wù)和連續(xù)服務(wù)的優(yōu)勢,提高社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)居民滿意度。

      四是進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)制度建設(shè)。在社區(qū)居民常用藥品政府補(bǔ)貼制度上,要開展社區(qū)藥品政府補(bǔ)貼制度運(yùn)行的分析研究,結(jié)合省市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)藥品目錄要求,調(diào)整社區(qū)藥品政府補(bǔ)貼的藥品目錄品規(guī),保證社區(qū)藥品供應(yīng)。在社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府購買制度上,我市將修訂并印發(fā)《市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)專項資金使用管理辦法》,制訂基本公共衛(wèi)生服務(wù)考評細(xì)則,加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目管理和評估管理,規(guī)范市、鎮(zhèn)兩級社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)專項資金管理,提高資金使用效益。

      五是進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)基礎(chǔ)管理。要加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量管理,嚴(yán)格執(zhí)行各項診療規(guī)程,規(guī)范各種醫(yī)療文書書寫。要加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)管理,建立市、鎮(zhèn)兩級社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)項目管理臺帳,實(shí)行對社區(qū)經(jīng)費(fèi)的專帳管理、專項考核,保證社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)專項資金專款專用,切實(shí)提高資金使用效益。要加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)信息管理,要盡快開發(fā)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)基本醫(yī)療以及居民健康檔案信息管理系統(tǒng),提高社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)信息化管理水平。

      財政支出項目績效評價報告 3

      項目名稱:工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)

      項目單位:xx縣交通運(yùn)輸局

      主管部門:xx縣交通運(yùn)輸局

      評價人員:局機(jī)關(guān)項目績效考評小組

      時間:20xx年12月

      一、項目基本情況

      (一)項目概況

      項目立項背景根據(jù)縣編辦成立機(jī)構(gòu)的有關(guān)文件,xx縣交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)對全縣鄉(xiāng)村道進(jìn)行維護(hù)管理,維護(hù)交通運(yùn)輸秩序,加強(qiáng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為保證局機(jī)關(guān)人員穩(wěn)定及正常運(yùn)行設(shè)立人員工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)項目。

      項目實(shí)施情況根據(jù)績效工作目標(biāo),按計劃及工作進(jìn)度,開支局機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi),計劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費(fèi)114.27萬元,實(shí)際開支145.2萬元實(shí)際開支超額完成127%。經(jīng)費(fèi)來源和使用情況經(jīng)費(fèi)來源于縣財政撥款,實(shí)際開支全部超額完成。

      (二)項目績效目標(biāo)用戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展,保證局機(jī)關(guān)人員穩(wěn)定及正常運(yùn)行

      二、績效評價工作情況

      (一)績效評價設(shè)計過程績效評價設(shè)計,主要選擇單位經(jīng)費(fèi)開支項目比較大,影響范圍廣作為評價目標(biāo),評價指標(biāo)的設(shè)計,主要考慮項目實(shí)施對單位及社會的影響。

      (二)績效評價框架,包括績效評價原則、評價指標(biāo)體系、績效標(biāo)準(zhǔn)和評價方法等年度績效指標(biāo)包括產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)雖指標(biāo)、質(zhì)雖指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)。效益指標(biāo)包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)和社會效益指標(biāo)。

      (三)證據(jù)收集方法財務(wù)部門提供項目開支情況,辦公室提供開支效果。

      (四)績效評價實(shí)施過程年初制定項目績效目標(biāo),年中檢查進(jìn)度,項目結(jié)束要評估總結(jié),提出改進(jìn)意見。

      (五)本次績效評價的`局限性

      三、績效分析及評價結(jié)論

      (一)績效分析

      投入計劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費(fèi)114.27萬元,實(shí)際開支145.2萬元。

      過程按月及工作進(jìn)度:產(chǎn)出指導(dǎo)協(xié)調(diào)交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機(jī)關(guān)服務(wù)社會。

      指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能:效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)、公交運(yùn)行平穩(wěn)。

      績效目標(biāo)完成情況分析計劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費(fèi)114.27萬元,實(shí)際開支145.2萬元實(shí)際開支超額完成127%

      (二)評價結(jié)論

      評分結(jié)果自評滿分:主要結(jié)論更好發(fā)揮機(jī)關(guān)服務(wù)社會指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能。

      財政支出項目績效評價報告 4

      一、項目的公益性和建設(shè)必要性

      1、項目的公益性

      隨著經(jīng)濟(jì)、政治高速發(fā)展,人民群眾日益增長的精神文化需求引起了各方面的注意,精神文化建設(shè)已經(jīng)成為政府機(jī)關(guān)工作的重點(diǎn),文化展館是開展群眾文化活動,給群眾提供文娛活動的場所。文化展館的建設(shè)更是精神文化建設(shè)的重要組成部分,是推廣社會主義精神文明建設(shè)的重要途徑。

      2、項目的必要性

      為了加強(qiáng)精神文明建設(shè),展示歷史文化及經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果,為人民提供優(yōu)質(zhì)的文化活動中心及公共配套設(shè)施,決定進(jìn)行綜合文化展館的建設(shè)工程。主要建設(shè)包括人防廣場建設(shè)工程、展館智能化設(shè)計、展廳布展以及展館裝修四部分內(nèi)容。項目的建設(shè)有利于節(jié)約土地資源和公共設(shè)施投資,對推動公共文化事業(yè)建設(shè),滿足公眾文化需求,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展,將發(fā)揮重要作用。

      二、項目經(jīng)濟(jì)社會效益

      1、經(jīng)濟(jì)效益分析

      本項目為綜合文化展館建設(shè)工程,建成后可以有效地帶動文化教育、旅游、會展服務(wù)的發(fā)展,可產(chǎn)生較好的經(jīng)紀(jì)效益。

      2、社會效益分析

      展覽館是人類文明發(fā)展進(jìn)程中的`展示窗口,具有國際化的基本特征。我國的展覽館事業(yè)歷來受到黨和政府的高度重視。

      (1)本項目適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展趨勢的需要。近年來,經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁,帶動了社會各項事業(yè)的發(fā)展,各單位各行業(yè)對內(nèi)對外往來不斷擴(kuò)大和增多,舉辦各種對內(nèi)、對外展銷會、交易會、人才招聘會、文化藝術(shù)交流等活動將日益增多。

      (2)項目投入使用,可以通過展覽,加強(qiáng)對外宣傳。綜合文化展館的建設(shè),一方面以此為平臺,將會吸引國內(nèi)外眾多商家和單位及團(tuán)體來縣舉辦各種展銷會、交易會、文化藝術(shù)展覽會、技術(shù)交流會、學(xué)術(shù)研討會、產(chǎn)品論證會等,同時也拉動了地方服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)。另一方面,以此為平臺更好地展示日新月異的城市發(fā)展。

      (3)完善了城市功能。展覽館建成后,填補(bǔ)了沒有展示場所的空白,在滿足展覽的功能基礎(chǔ)上,還可以兼顧舉辦各種展銷會,交易會,人才招聘會等,還可以開展文化藝術(shù)交流活動,完善了城市的功能。

      財政支出項目績效評價報告 5

      為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作,強(qiáng)化績效理念,提高財政資金使用效益,根據(jù)《宜章縣財政局關(guān)于做好縣級預(yù)算部門績效自評工作的通知》(宜財績〔2020〕109號)文件精神,我院認(rèn)真開展了20xx年預(yù)算支出績效自評工作。現(xiàn)將自評情況報告如下:

      一、部門概況

      (一)基本情況

      宜章縣中醫(yī)醫(yī)院始建于1952年,歷經(jīng)幾代“中醫(yī)人”的艱苦創(chuàng)業(yè),現(xiàn)已發(fā)展成為全縣唯一一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、急救為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院。現(xiàn)有在職在崗職工490人,編制床位220張,實(shí)際開放病300張。內(nèi)設(shè)臨床專科17個、醫(yī)技科室7個、輔助科室4個、職能管理科室19個。

      醫(yī)院擁有1.5T核磁共振、西門子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設(shè)備120余臺,年末資產(chǎn)總值0.56億元。為郴州市第一人民醫(yī)院對口支援醫(yī)院、郴州市中醫(yī)醫(yī)院對口幫扶單位,廣東省中醫(yī)院聯(lián)系單位,是郴州市市轄區(qū)職工醫(yī)保、宜章縣職工醫(yī)保、宜章縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、工傷保險定點(diǎn)救治醫(yī)院、宜章縣人壽保險公司定點(diǎn)醫(yī)療單位。

      主要職能:為全縣人民提供醫(yī)療、護(hù)理、預(yù)防保健、科研、教學(xué)、康復(fù)等服務(wù);完成縣政府和衛(wèi)生行政部門交辦的其他任務(wù)。

      (二)整體支出情況

      20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出5273.7萬元、衛(wèi)生材料支出2487.3萬元、藥品支出2503.5萬元、固定資產(chǎn)折舊293.5萬元、提取醫(yī)療基金26.2萬元和其他費(fèi)用654.9萬元、其他支出761萬元。

      二、整體支出管理及使用情況.

      (一)20xx年度預(yù)算基本情況

      我院屬于差額撥款單位,20xx年度納入財政預(yù)算的有人員經(jīng)費(fèi)101.5萬元,財政已按時全額撥付到位。

      (二)20xx年收入支出決算情況

      20xx年度以支定收確認(rèn)的總收入為101.5萬元,年度總支出為101.5萬元,其中基本支出101.5萬元,用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),經(jīng)費(fèi)支出使用比例為100%。

      (三)基本支出使用管理情況

      醫(yī)院建立健全了收入、支出、政府采購、資產(chǎn)管理以及公務(wù)接待管理、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等財務(wù)管理制度,成立了內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組,加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定。各項經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行一支筆審批制度,嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序,“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi),有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況,確保了資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性,切實(shí)降低醫(yī)院運(yùn)行成本。

      三、資產(chǎn)管理情況

      制定了資產(chǎn)管理制度,對單位公共財產(chǎn)物資實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配,建立了資產(chǎn)實(shí)物管理臺賬,根據(jù)各部門的需求制訂了采購計劃,按國有資產(chǎn)配置、政府采購和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)管理,程序到位,專人管理,對取得的資產(chǎn)及時進(jìn)行會計核算,每年對財產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤點(diǎn)、核對、處理。截至20xx年12月31日資產(chǎn)共計0.56億元,保證了國有資產(chǎn)的保值增值。

      四、部門整體支出績效情況

      20xx年,我院通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,理順內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下:

      (一)經(jīng)濟(jì)性評價

      1、從源頭抓起,科學(xué)合理編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。根據(jù)中央和省、市、縣財政預(yù)算改革的有關(guān)要求,結(jié)合單位實(shí)際需要,按標(biāo)準(zhǔn)、按項目科學(xué)認(rèn)真編制部門預(yù)算。

      2、預(yù)算執(zhí)行方面,支出總額基本控制在預(yù)算總額以內(nèi);不存在截留或滯留專項資金情況。

      (二)行政效能評價

      為強(qiáng)化部門整體支出,加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理,提高資金使用效益,在財務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作,行政效能顯著。

      1、在原有相對健全的財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上,適時地、針對性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ),制度的建立更為完善。

      2、重視制度的學(xué)習(xí)和宣講,并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的'機(jī)關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》《湖南省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》《宜章縣縣直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》等一系列文件精神,組織單位人員學(xué)習(xí),強(qiáng)化了我院厲行節(jié)約管理意識。

      3、加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理,嚴(yán)肅查處大處方、亂檢查、亂收費(fèi)等行為,切實(shí)控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長,確保廣大群眾得實(shí)惠。

      4、在健康扶貧“一站式”結(jié)算服務(wù)平臺,為貧困人員提供“一站式”即時結(jié)算服務(wù)。住院報銷時,通過城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息系統(tǒng)一次性結(jié)算、補(bǔ)償?shù)轿唬颊咧恍柚Ц蹲愿顿M(fèi)用即可,徹底解決了全縣貧困人員就醫(yī)報賬“多頭跑、耗時長、手續(xù)繁、效率低”的問題,極大提高了工作效率,獲得了各級領(lǐng)導(dǎo)的好評。

      五、存在的問題

      年初預(yù)算的編制不夠精細(xì),沒有按照費(fèi)用支出的使用范圍和內(nèi)容進(jìn)行類、款、項三個層級的明細(xì)預(yù)算,并按照預(yù)算的最末級明細(xì)進(jìn)行預(yù)算支出管理。

      六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

      1、細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識,嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制;編制范圍盡可能地全面、不漏項,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

      2、在日常預(yù)算管理過程中,進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實(shí)際情況,完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)財務(wù)信息,盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

      3、科學(xué)執(zhí)行績效預(yù)算管理制度。一是進(jìn)一步優(yōu)化績效評價指標(biāo)體系。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作,專業(yè)性強(qiáng),工作量大,建議財政有關(guān)部門進(jìn)一步加強(qiáng)開展相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn),完善績效評價方法和評價指標(biāo)體系,組織開展部門之間、單位之間的經(jīng)驗交流,多注重督促指導(dǎo)推進(jìn)績效評價的開展。二是加強(qiáng)對績效評價結(jié)果的運(yùn)用。推動相關(guān)制度建設(shè),逐步建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式,將績效評價從事后評價湘預(yù)算編制、審查批準(zhǔn)、執(zhí)行過程等前置環(huán)節(jié)延伸,建立以績效為導(dǎo)向的編制模式,把績效考評的結(jié)果作為編制部門預(yù)算的重要依據(jù)。

      財政支出項目績效評價報告 6

      一、項目概況

      (一)項目基本情況

      1.落實(shí)項目主管部門。縣環(huán)保局作為項目主管部門,對環(huán)保專項資金項目全面履行監(jiān)管責(zé)任:一是督促施工單位加快項目建設(shè)進(jìn)度,確保如期完成項目建設(shè);二是加強(qiáng)項目工程建設(shè)監(jiān)管,定期不定期檢查工程建設(shè),確保工程質(zhì)量;三是及時撥付資金,加強(qiáng)資金使用監(jiān)管,確保專款專用;四是督促項目單位做好已建設(shè)施的日常維護(hù)管理,確保正常運(yùn)行。

      2.縣20xx年市級環(huán)境保護(hù)轉(zhuǎn)移支付專項資金項目是根據(jù)市財政局、市環(huán)保局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)市市級自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項資金使用管理辦法的通知》(財發(fā)[]187號)文件精神和市環(huán)保局《關(guān)于20xx年省、市級環(huán)保專項資金項目申報有關(guān)事的通知》等文件精神進(jìn)行項目立項、申報,共申報項目3個,其中農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理示范工程項目1個、自然生態(tài)保護(hù)設(shè)施建設(shè)項目1個、畜禽養(yǎng)殖場污染源治理項目1個。

      3.專項資金支持條件及資金使用管理情況。縣嚴(yán)格按照市環(huán)保局《關(guān)于20xx年省、市級環(huán)保專項資金項目申報有關(guān)事的通知》規(guī)定的專項資金支持的項目條件和范圍要求,確定專項資金支持的項目,嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定使用管理專項資金。

      (二)項目績效目標(biāo)

      1.項目主要建設(shè)內(nèi)容:

      (1)鄉(xiāng)社區(qū)生活污水處理設(shè)施項目主要建設(shè)內(nèi)容是建設(shè)污水凈化池abr池1個,共計300立方米,排污管網(wǎng)建設(shè)800米,建設(shè)氧化塘生態(tài)濕地1個。

      (2)鎮(zhèn)飛泉自然生態(tài)小區(qū)有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目主要建設(shè)內(nèi)容是完成植被修復(fù)500畝、珍稀植物掛牌建檔和設(shè)立保護(hù)標(biāo)志牌等、開展生態(tài)保護(hù)、科普知識宣傳和新技術(shù)推廣,新建垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站1個,購置垃圾桶60個、密封式垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車1臺,新建農(nóng)村沼氣池和小型濕地40戶。

      (3)縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)項目主要建設(shè)內(nèi)容是新建沼氣凈化池2口共180m3,建排污管道400m,兔糞堆放場1處。采用“干濕分離,雨污分流,節(jié)水養(yǎng)殖,循環(huán)利用”的無害化處理和資源化綜合利用工藝。

      2.項目績效目標(biāo)。

      項目建設(shè)按進(jìn)度計劃進(jìn)行施工,工程質(zhì)量達(dá)到質(zhì)量要求,工程建設(shè)按時完成;項目建成后,污水得到有效處理,出水水質(zhì)達(dá)到規(guī)定要求,設(shè)施管護(hù)到位,運(yùn)行正常,切實(shí)改善生產(chǎn)生活環(huán)境,提高生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建水平。

      3.分析評價。

      縣環(huán)保局深入到該3個項目進(jìn)行實(shí)地查看,并認(rèn)真對項目的申報內(nèi)容和申報目標(biāo)進(jìn)行審核,其申報內(nèi)容與實(shí)際相符,申報目標(biāo)合理可行。

      (三)項目自評步驟及方法

      按照市財政局《關(guān)于開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》(財發(fā)〔20xx〕156號)的.要求,縣財政局、縣環(huán)保局召集項目單位安排部署績效評估工作;項目單位根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求,對項目的實(shí)施程序、建設(shè)內(nèi)容完成情況、工程建設(shè)質(zhì)量情況、管理運(yùn)行情況、資金使用管理情況以及項目資料歸檔完善情況等進(jìn)行自查自評,并撰寫自評報告上報縣級主管部門;縣級主管部門深入實(shí)地,按照相關(guān)要求進(jìn)行查看,檢查工程建設(shè)程序是否規(guī)范、建設(shè)內(nèi)容是否完成、建設(shè)質(zhì)量是否達(dá)到要求、資金使用管理是否規(guī)范、項目資料是否完善等,并按照要求撰寫績效自評報告。

      二、項目資金的申報及使用情況

      (一)項目資金申報及批復(fù)情況

      縣財政局和環(huán)保局按照市環(huán)保局《關(guān)于20xx年省、市級環(huán)保專項資金項目申報有關(guān)事的通知》的要求,及時將《通知》轉(zhuǎn)發(fā)到各單位,由各單位擬報項目,經(jīng)縣財政局和縣環(huán)保局會商,確定擬申報5個項目,并按照項目申報要求完善相關(guān)申報材料,上報到市環(huán)保局、市財政局。市環(huán)保局、市財政局審核后同意縣申報3個項目,即:鄉(xiāng)白虎社區(qū)生活污水處理設(shè)施項目、鎮(zhèn)飛泉自然生態(tài)小區(qū)有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)項目。

      (二)資金計劃、到位及使用情況

      1、資金安排情況。20xx年6月,市財政局、市環(huán)保局下達(dá)縣20xx年省市級環(huán)境保護(hù)專項資金31萬元,縣財政局、環(huán)保局將此專項資金計劃安排到市局已同意的3個項目,其中:鄉(xiāng)白虎社區(qū)生活污水處理設(shè)施項目安排專項資金16萬元(項目總投資60萬元,其中縣鄉(xiāng)財政自籌22萬元、爭取專項資金38萬元);鎮(zhèn)飛泉自然生態(tài)小區(qū)有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目安排專項資金10萬元(項目總投資58.4萬元,其中縣鄉(xiāng)財政自籌24.4萬元、爭取專項資金34萬元);縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)項目安排專項資金5萬元,(項目總投資32萬元,其中自籌資金24.8萬元、爭取專項資金7.2萬元)。

      2、資金到位情況。縣財政局于20xx年12月31日將31萬元專項資金追加到縣環(huán)保局,縣環(huán)保局根據(jù)項目工程建設(shè)進(jìn)度將資金撥付到項目單位,已撥付到位資金31萬元,其中:鄉(xiāng)白虎社區(qū)生活污水處理設(shè)施項目安排專項資金16萬元,鎮(zhèn)飛泉自然生態(tài)小區(qū)有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目安排專項資金10萬元,縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)項目安排專項資金5萬元。

      3、資金使用情況。截止至20xx年6月,已撥付到位的31萬元資金嚴(yán)格按照專項資金使用管理暫行辦法實(shí)行專款專用,其支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)合規(guī)合法,與預(yù)算和計劃相符,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題。

      (三)項目財務(wù)管理情況。通過檢查,項目單位財務(wù)管理制度健全,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范。

      三、項目實(shí)施及管理情況

      (一)項目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

      3個項目單位項目建設(shè)組織機(jī)構(gòu)健全,有主管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)管理人員、具體負(fù)責(zé)人。

      項目按照以下程序?qū)嵤喉椖靠裳楔D發(fā)改立項―項目申報―項目下達(dá)―項目工程設(shè)計及審查―項目投資財政預(yù)審―發(fā)改下達(dá)投資計劃―施工單位選擇―項目施工―竣工驗收―項目績效評估。

      (二)項目管理情況

      鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)生活污水治理設(shè)施、自然生態(tài)小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府按照縣建設(shè)項目管理的有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行建設(shè)和管理。

      xxx縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)是按照畜禽養(yǎng)殖污染治理的規(guī)定和技術(shù)設(shè)計施工要求進(jìn)行建設(shè)和管理。

      (三)項目監(jiān)管情況

      在項目實(shí)施過程中,縣財政局、縣環(huán)保局對工程采取定期和不定期檢查的方式,對項目的建設(shè)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,其項目工程監(jiān)督管理到位,效果較好。

      四、項目完成情況

      虎社區(qū)生活污水處理設(shè)施項目已完成污水凈化池abr池1個,共計300立方米,排污管網(wǎng)建設(shè)800米,建設(shè)氧化塘生態(tài)濕地1個。已按進(jìn)度、保質(zhì)保量全部完成了建設(shè)內(nèi)容,并通過驗收投入使用。

      鎮(zhèn)飛泉自然生態(tài)小區(qū)有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目完成退耕還林800畝、新造竹林1000畝、小區(qū)森林覆蓋率達(dá)75%,完成23種珍稀植物掛牌建檔30多個和設(shè)立保護(hù)標(biāo)志牌2個等、開展生態(tài)保護(hù)、科普知識宣傳和新技術(shù)推廣,新建垃圾池15口,購置垃圾桶66個,新建垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站1個,密封式垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車1臺,新建農(nóng)村沼氣池和小型濕地43戶,完成小區(qū)內(nèi)水泥路建設(shè)5.5公里。

      縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)項目完成新建沼氣凈化池2口共180m3,建排污管道400m,兔糞堆放場1處,租用空閑土地4畝作為濕地對畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)生的污染物進(jìn)行處理。

      五、項目效果情況

      鄉(xiāng)社區(qū)生活污水處理設(shè)施項目建成后,設(shè)施管理到位,運(yùn)行正常,污水達(dá)標(biāo)排放,徹底解決解決新村場鎮(zhèn)生活污水直排的歷史問題,確保了人畜飲用水安全,切實(shí)改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)面貌和人民群眾的生產(chǎn)生活環(huán)境,為生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建奠定了良好基礎(chǔ)。

      xxx鎮(zhèn)自然生態(tài)小區(qū)有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目實(shí)施后,增強(qiáng)廣大人民群眾對生態(tài)環(huán)境的保護(hù)意識,自覺參與到保護(hù)自然的行動中,更好地保護(hù)了飛泉自然生態(tài)小區(qū)內(nèi)得天獨(dú)厚的自然資源和人文資源,帶動第三產(chǎn)業(yè),促進(jìn)人與自然更加和諧發(fā)展。

      xxx縣綠草地畜禽養(yǎng)殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)項目的的改造,改善了養(yǎng)殖場及周邊的環(huán)境污染,達(dá)到了預(yù)期治理和整改的目標(biāo)。

      六、評價結(jié)論及建議

      (一)評價結(jié)論

      縣20xx年3個市級環(huán)境保護(hù)轉(zhuǎn)移支付專項資金項目總體評價是:項目科學(xué)合理,項目管理規(guī)范,項目監(jiān)管到位,項目完成較好,項目質(zhì)量較高,運(yùn)行保障有力,污染排放達(dá)標(biāo),各項效益明顯,群眾反響較好,社會經(jīng)濟(jì)效益顯著。

      (二)存在問題

      1、項目建設(shè)程序有待進(jìn)一步規(guī)范。

      2、項目資料有待進(jìn)一步完善。

      3、項目后續(xù)管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

      (三)相關(guān)建議

      1、加大政策傾斜和資金扶持力度。縣在成功創(chuàng)建省級生態(tài)縣的基礎(chǔ)上,正在全力創(chuàng)建國家級生態(tài)縣,并力爭于20xx年創(chuàng)建為國家級生態(tài)縣,在創(chuàng)建工作中,特別是農(nóng)村污染治理和自然生態(tài)保護(hù)方面,希望市局多給予縣政策傾斜和資金支持。

      2、逐步建立科學(xué)的生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制,讓犧牲經(jīng)濟(jì)發(fā)展,生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作好的地區(qū)獲得更多的轉(zhuǎn)移支付資金。

      財政支出項目績效評價報告 7

      一、項目基本情況及自評結(jié)論

      20xx年度科研及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)總額700萬元,主要用于我院年度常規(guī)重大研究課題。我院按照項目實(shí)施計劃,制定了項目預(yù)算實(shí)施方案,并嚴(yán)格按照預(yù)算開展課題研究工作。

      (一)項目用款單位簡要情況

      項目主管單位為廣東省社會科學(xué)院。廣東省社會科學(xué)院是廣東省人民政府直屬的社會科學(xué)綜合研究機(jī)構(gòu),其前身為中國科學(xué)院廣州哲學(xué)社會科學(xué)研究所,成立于1958年10月,1974年6月改稱廣東省哲學(xué)社會科學(xué)研究所。1980年9月擴(kuò)建為廣東省社會科學(xué)院。廣東省社會科學(xué)院有良好的學(xué)術(shù)傳統(tǒng),經(jīng)過40余年的建設(shè)與發(fā)展,形成了一批在全國乃至國際上都有一定地位的優(yōu)長研究學(xué)科:鄧小平理論研究、社會主義市場經(jīng)濟(jì)研究、現(xiàn)代化與可持續(xù)發(fā)展問題研究、港澳臺問題研究、廣東地方史和孫中山研究、社會主義精神文明建設(shè)研究等。廣東省社會科學(xué)院受省委、省政府委托,參與組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全省鄧小平理論研究、精神文明建設(shè)研究工作;協(xié)助擬定廣東省理論規(guī)劃;負(fù)責(zé)組織廣東省社會科學(xué)系列專業(yè)技術(shù)職稱評定工作。

      改革開放以來,廣東省社會科學(xué)院為省委、省政府決策服務(wù),積極參與和承擔(dān)省委、省政府決策研究,特別是研究廣東經(jīng)濟(jì)社會中長期發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題,充分發(fā)揮了作為省委、省政府“智囊團(tuán)”和“思想庫”作用,為廣東的改革、開放和現(xiàn)代化建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。特別是在社會主義商品經(jīng)濟(jì)、特區(qū)理論與實(shí)踐、港海岸臺研究、物價改革、國有企業(yè)改革、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展與規(guī)劃、廣東山區(qū)發(fā)展、依法治省的理論與實(shí)踐以及增創(chuàng)廣東發(fā)展新優(yōu)勢領(lǐng)域的研究,為廣東的改革開放和現(xiàn)代化發(fā)展提供了理論支持和決策參考。近年來關(guān)于深圳率先基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化研究、亞洲金融風(fēng)暴對廣東的影響等問題的研究得到省領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。

      (二)項目實(shí)施主要內(nèi)容及實(shí)施程序

      20xx年課題課題主要是圍繞中央、省領(lǐng)導(dǎo)所關(guān)注的問題,為省委省政府提供決策咨詢和理論依據(jù)。以及配合中宣部、省委宣傳部理論宣傳工作,進(jìn)行理論詮釋和政策宣傳。內(nèi)容大致分為兩類,一類是中央、省領(lǐng)導(dǎo)交辦重大課題項目,這類內(nèi)容占據(jù)了重大項目的大部分,主要包括20xx年上級領(lǐng)導(dǎo)交辦課題(根據(jù)省委常委會20xx年工作要點(diǎn)專題調(diào)研活動)、《廣東產(chǎn)學(xué)研合作中的科研成果轉(zhuǎn)化機(jī)制研究》調(diào)研報告等;一類是配合院科研中心工作的重大課題項目,如“‘協(xié)同創(chuàng)新’研究平臺建設(shè)項目”、社科院微信公眾平臺建設(shè)項目等。

      20xx重大課題都屬于年度重大課題,項目實(shí)施實(shí)效性較強(qiáng),主要分為三個階段:

      第一階段,收集和整理資料。完成課題研究所需的相關(guān)數(shù)據(jù)資料、事實(shí)資料和政策文獻(xiàn)資料。在此基礎(chǔ)上,對材料進(jìn)行梳理,細(xì)化研究內(nèi)容,對課題總體研究工作進(jìn)行計劃和安排。

      第二階段,調(diào)查研究階段。對研究專題進(jìn)行實(shí)地考察調(diào)研。召開調(diào)研座談會,專家論證會,完成前期報告框架以及階段性成果。

      第三階段,完成課題總報告。

      (三)簡述項目自評等級和分?jǐn)?shù),并對照佐證材料逐一分析

      1、前期工作

      20xx重大項目大部分屬于省領(lǐng)導(dǎo)交辦課題,前期準(zhǔn)備工作充分,在省領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)課題后,我們會根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)內(nèi)容組織相關(guān)領(lǐng)域?qū)<医M成課題研究小組,對照領(lǐng)導(dǎo)要求和課題理論進(jìn)行論證,制定研究大綱,開展課題預(yù)研究。具體表現(xiàn)如下:

      (1)前期研究方面,論證決策自評得分為滿分7分,項目按照院上級交辦課題立項。

      (2)目標(biāo)設(shè)置方面,目標(biāo)設(shè)置的完整性和科學(xué)性均為滿分,在目標(biāo)完整性方面,制定了課題研究實(shí)施方案;在目標(biāo)科學(xué)性方面,目標(biāo)設(shè)計科學(xué)合理,實(shí)施過程順利。

      (3)保障機(jī)制方面,院重大課題研究得到院的全力保障,在組織機(jī)構(gòu)和制度措施方面均為滿分。在組織機(jī)構(gòu)上,以課題組為專門的實(shí)施組織機(jī)構(gòu),并實(shí)行分項目制度,指定專門人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)。在制度措施方面,資金管理制度參照院財務(wù)統(tǒng)一管理,有項目管理制度,按《科研全過程動態(tài)管理》制度實(shí)施,有項目實(shí)施方案。

      2、實(shí)施過程

      項目實(shí)施過程的財政管理全程監(jiān)控,在資金管理和項目管理兩方面都得到動態(tài)掌握。具體表現(xiàn)如下:

      (1)資金管理方面,按照《廣東省社科院全過程動態(tài)管理條例》執(zhí)行,分兩類情況下?lián)堋R环N是應(yīng)用類課題,時效性較強(qiáng),周期短,一次性下?lián)芙?jīng)費(fèi);基礎(chǔ)類課題(國家社科基金、青年課題、專著出版等),研究周期較長,一般為三到五年,按照課題研究進(jìn)度,分三次下?lián)堋Un題立項后,一次性下?lián)芙?jīng)費(fèi)或第一期經(jīng)費(fèi)。在資金支付方面,因課題項目經(jīng)費(fèi)沒能及時到位,該項得分為3分,總分為4分。在財務(wù)合規(guī)性方面,得分為滿分,項目資金全部用于課題研究,并符合財務(wù)管理規(guī)定,實(shí)行專賬管理,按計劃支出,支出記錄完整規(guī)范,憑證合格有效。

      (2)項目管理方面,項目實(shí)施程序規(guī)范,嚴(yán)格。按照《科研全過程動態(tài)管理條例實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行,課題組要在科研項目管理系統(tǒng)中遞交中期檢察申請,并按要求附上課題階段性成果。中期檢查通過后,才能進(jìn)行課題結(jié)項。在項目監(jiān)管方面,得滿分,嚴(yán)格按照《廣東省社科院科研全過程動態(tài)管理條例》制度對項目進(jìn)行檢查、監(jiān)控。

      3、項目績效

      20xx年重大課題項目績效明顯,在經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的'表現(xiàn),具體表現(xiàn)為:

      (1)經(jīng)濟(jì)性方面,項目實(shí)施過程沒有超預(yù)算,節(jié)約進(jìn)行,得滿分。

      (2)效率性方面,項目進(jìn)展富有效率,得滿分。按照進(jìn)度計劃完成階目標(biāo),工作得到省委交辦領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)同。

      (3)效果性方面,重大項目研究最后取得多項成果,主要成果形式為5000字左右的研究報告(簡本),或者幾萬字的研究報告(詳本),以《廣東省社會科學(xué)院專報》形式上報省領(lǐng)導(dǎo)。報告得到省委領(lǐng)導(dǎo)的圈點(diǎn)和批示,有的轉(zhuǎn)化為部門決策。達(dá)到預(yù)期效果。

      (4)公平性方面,項目實(shí)施沒有造成社會不公,具有較強(qiáng)的公共屬性,發(fā)揮著重大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。

      二、績效表現(xiàn)

      (一)資金使用績效。

      資金使用績效良好,按規(guī)定支出,取得預(yù)期成效。

      (二)存在問題。針對短板指標(biāo)分析項目資金使用存在的問題和原因。

      在資金支出方面,課題項目研究已經(jīng)結(jié)束,但由于資金沒有及時到位,課題經(jīng)費(fèi)為院先行調(diào)劑墊支,資金仍有部分剩余。按計劃本年底將按預(yù)算按期有序完成年度資金支出。

      三、改進(jìn)意見

      針對存在的問題提出完善項目管理資金績效管理的意見。

      希望資金能夠及時到位,保證項目資金的有效使用。無其他意見。

      財政支出項目績效評價報告 8

      根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于20xx年度市本級預(yù)算支出績效財政評價情況的通報》(曲財績﹝20xx﹞15號)要求,曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視,對績效評價發(fā)現(xiàn)問題的整改進(jìn)行安排部署,嚴(yán)格對照《曲靖市退役軍人事務(wù)局20xx年度部門整體支出績效評價報告》存在問題,認(rèn)真研究,扎實(shí)整改。現(xiàn)將整改情況報告如下:

      一、整改情況:

      (一)針對部門整體績效目標(biāo)設(shè)立簡單,績效目標(biāo)制定不明晰,定性指標(biāo)居多,量化指標(biāo)偏少等問題。

      整改:加強(qiáng)績效目標(biāo)意識,提高績效目標(biāo)申報的規(guī)范性。績效目標(biāo)是財政預(yù)算資金計劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果,是預(yù)算績效管理的基礎(chǔ),是整個預(yù)算績效管理系統(tǒng)的前提。因此在2022年年初申報項目時,針對績效目標(biāo)填報問題,我局專門開展了績效管理目標(biāo)培訓(xùn),提升績效指標(biāo)設(shè)置合理性,使部門整體績效考核具有可操作性。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制管理,提高年初預(yù)算績效目標(biāo)制定的可行性、科學(xué)性,梳理全年重點(diǎn)工作,制定切實(shí)可行的項目執(zhí)行績效目標(biāo),確保績效目標(biāo)如期完成。

      (二)政府采購執(zhí)行率不高的問題。

      整改:20xx年初預(yù)算項目網(wǎng)絡(luò)通信及設(shè)施設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)130萬元,因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公,新的辦公地點(diǎn)尚未確定,所以會議設(shè)備設(shè)施未采購,導(dǎo)致執(zhí)行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應(yīng)站大樓,相關(guān)設(shè)施設(shè)備已全部采購,執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進(jìn)度,盡可能避免造成資金滯留;強(qiáng)化健全資金績效評價機(jī)制,切實(shí)提高預(yù)算資金使用效率。

      (三)固定資產(chǎn)管理工作不到位,固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。

      整改:20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公,未進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn),今后將根據(jù)《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》(曲退役[2019]47號)要求,提高資產(chǎn)管理意識,加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理工作,定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查,做到賬賬、賬證、賬實(shí)相符,規(guī)范固定資產(chǎn)管理,提高固定資產(chǎn)使用效益。

      二、下一步工作打算

      (一)及時完善相關(guān)管理制度。結(jié)合單位實(shí)際,進(jìn)一步健全完善單位內(nèi)部管理制度,制定單位預(yù)算績效、政府采購、合同管理、內(nèi)部控制等管理制度,確保工作開展程序化、規(guī)范化。

      (二)加強(qiáng)績效管理工作。根據(jù)部門主要職責(zé)、年度主要、重點(diǎn)工作為內(nèi)容進(jìn)一步完善、細(xì)化、量化績效目標(biāo),強(qiáng)化全過程績效管理,將績效管理貫穿于項目實(shí)施的每一個環(huán)節(jié),及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效管理過程中存在的問題,提高資金使用效率。

      我校在各級黨委、政府與教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),全面貫徹黨的教育方針,進(jìn)一步完善學(xué)校管理、加強(qiáng)隊伍建設(shè),推進(jìn)教育教學(xué)改革,提高教育質(zhì)量,彰顯辦學(xué)特色,有效地推進(jìn)了學(xué)校各項工作健康、有序、和諧發(fā)展。但通過這次自評自查,發(fā)現(xiàn)了在工作中仍然存在不少問題,當(dāng)前,我們亟需處理和解決的困難和問題主要是:

      1.外出務(wù)工子女教育帶來新問題。外出務(wù)工子女在學(xué)習(xí)基礎(chǔ)上參差不齊,如何加強(qiáng)管理,依法保障外出務(wù)工子女更好地接受教育產(chǎn)生了一些新問題,積極探索并實(shí)踐有效的管理辦法拷問著教育的智慧。

      2.辦學(xué)條件相對落后。目前,師生生活與行政辦公用房緊張,學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施配備不足,尚需加大資金投入,進(jìn)一步改善辦學(xué)條件。

      3.教師自身素質(zhì)現(xiàn)狀(年齡老化)在一定程度上影響素質(zhì)教育深入實(shí)施。

      4.硬件建設(shè)還要進(jìn)一步完善,教學(xué)設(shè)施利用率偏低。

      5.評價體系不完善。

      6.教育科研力量還不夠,經(jīng)驗不足。

      今后的`工作思路:

      1.多渠道籌措資金,完善學(xué)校配套設(shè)施。要繼續(xù)依靠政府、爭取社會、發(fā)動企業(yè)家來關(guān)心和支持學(xué)校建設(shè),完成學(xué)校建設(shè)規(guī)劃,不斷完善學(xué)校內(nèi)部設(shè)施,建立和健全設(shè)備管理與維護(hù)體系,提升現(xiàn)代裝備水平。

      2.健全民主議事制度,做好校務(wù)公開和民主評議工作。要繼續(xù)落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制,做好校務(wù)公開工作,及時公布和反饋教育教學(xué)管理情況,在財務(wù)管理、教職工獎懲等方面實(shí)行公開,提高教職工民主監(jiān)督水平;健全民主評議制度,抓好以師德、師風(fēng)、收費(fèi)問題為重點(diǎn)的行風(fēng)評議工作,爭取讓師生放心,讓群眾滿意,保持學(xué)校的良好形象。

      3.進(jìn)一步完善績效考核評價體系,使績效考核更加合理化、透明化。

      4.加大教育科研投入,通過校本教研和小課題等活動,提高教師的教育科研的能力。

      總之,我們將繼續(xù)創(chuàng)新工作方式,求真務(wù)實(shí),開拓進(jìn)取,研究新情況,解決新問題,強(qiáng)化管理措施,努力辦好讓人民滿意的教育,繼續(xù)譜寫我校教育燦爛輝煌的美好篇章,為我縣教育事業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

      財政支出項目績效評價報告 9

      為認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)的要求,推進(jìn)全過程預(yù)算績效管理,進(jìn)一步加強(qiáng)財政支出管理,樹立和增強(qiáng)績效觀念,提高財政資金使用效益,根據(jù)財政部(關(guān)于貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》的'通知)(財預(yù)[20xx]167號)、《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預(yù)[20xx]285號)、《內(nèi)鄉(xiāng)縣財政專項資金績效評價管理試行辦法》(內(nèi)財[20xx]75號)等文件的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就開展20xx年縣級財政項目支出自評開展情況匯報如下:

      一、認(rèn)真貫徹《意見》充分認(rèn)識全面預(yù)算績效管理

      全面實(shí)施預(yù)算績效管理是政府管理方式的深刻變革是一項長期的系統(tǒng)工程,涉及面廣、難度大,把思想認(rèn)識統(tǒng)一到黨中央、國務(wù)院決策部署上來,深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會《意見》的精神實(shí)質(zhì),準(zhǔn)確把握核心內(nèi)涵,進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感,把深入貫徹落實(shí)《意見》要求,全面實(shí)施預(yù)算績效管理作為財政預(yù)算工作重點(diǎn),真抓實(shí)干、常抓不懈,確保全面實(shí)施預(yù)算績效管理各項改革任務(wù)落實(shí)到實(shí)處,不斷提高財政資源配置效率和使用效益。

      二、結(jié)合實(shí)際制定貫徹落實(shí)方案

      按照《意見》及宛財績效(20xx)4號“關(guān)于做號20xx年財政支出項目績效評價自評工作的通知”要求,縣財政局結(jié)合本縣情況下發(fā)了“內(nèi)財(20xx)50號《關(guān)于做好20xx年縣級財政項目支出績效自評工作的通知》”就20xx年度縣級項目支出績效自評工作作了進(jìn)一步安排,明確了自評范圍、自評內(nèi)容、組織管理和實(shí)施,以及強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用,指導(dǎo)項目單位開展自評。

      三、加強(qiáng)協(xié)調(diào)密切配合、規(guī)范操作,提高自評工作質(zhì)量

      財政部門與各部門加強(qiáng)協(xié)調(diào),密切配合、明確分工,按照規(guī)定程序和要求自評,科學(xué)合理采用相關(guān)評價指標(biāo),并要求部門、單位根據(jù)自身項目特點(diǎn)設(shè)置適應(yīng)本項目的指標(biāo)體系,充分體現(xiàn)績效目標(biāo)特點(diǎn),真正反映項目績效水平和績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程序。在評價方法上采用成本效益分析法、比較法、最低成本法、因素分析法、專家評議與問卷調(diào)查法等評價方法。并要求單位認(rèn)真撰寫自評報告。縣財政局將結(jié)合各部門、單位自評報告結(jié)果作為以后年度安排預(yù)算項目資金和改進(jìn)預(yù)算管理的依據(jù)。截止目前已安排24個部門,97個項目進(jìn)行了自評,自評金額4.2億元。

      四、存在問題及建議:

      全面實(shí)施預(yù)算績效管理是政府治理方式的深刻變革,是一項涉及面廣、難度大的系統(tǒng)工程。由于我縣預(yù)算績效管理起步晚,在實(shí)施過程中難免存在問題,主要表現(xiàn)在以下幾方面:

      1、部門單位認(rèn)識不到位,觀念陳舊,需要再宣傳、再認(rèn)識、再提高,將思想統(tǒng)一到《意見》上來,進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、緊迫感。

      2、項目指標(biāo)體系不完善,自上至下沒有相應(yīng)的項目指標(biāo)體系可參照,對于項目無法進(jìn)行評價。

      3、評價結(jié)果不能及時運(yùn)用,對于縣本級項目,由于縣本級資金有限,一些項目都是一次性項目,因此評價結(jié)果很難在以后得到準(zhǔn)確運(yùn)用。

      財政支出項目績效評價報告 10

      一、項目概況

      (一)立項情況

      1.福安市質(zhì)量計量檢測所是依法設(shè)置的國家法定計量檢定機(jī)構(gòu),是福安市計量檢定、校準(zhǔn)、測試和計量檢驗的權(quán)威機(jī)構(gòu)。計量所現(xiàn)有干部職工10人,擁有計量檢測設(shè)備11臺套,固定資產(chǎn)350余萬元,實(shí)驗室面積近300平方米,建立了14項社會公用計量標(biāo)準(zhǔn),向社會提供衡器、天平砝碼、燃油加油機(jī)、壓力表、血壓計、游標(biāo)卡尺、百分表、千分尺、環(huán)境設(shè)備溫濕度和定量包裝商品凈含量計量檢測等項目的檢測服務(wù)。

      2.我所已具有以上的計量檢測能力,為了充分利用我所計量技術(shù)機(jī)構(gòu)開展民生計量,為民服務(wù),順利完成(農(nóng))集貿(mào)市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等民生計量檢定,維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益,保障人民群眾的衛(wèi)生醫(yī)療設(shè)備的量值傳遞準(zhǔn)確可靠。

      (二)項目實(shí)施基本情況

      1. 20xx年,安排專項資金5萬元,資金到位率100%,主要用于部分計量器具血壓計及電子秤免費(fèi)檢定。

      2.按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則,嚴(yán)格依照有關(guān)法律法規(guī),進(jìn)行會計核算,真實(shí)反應(yīng)收支情況,嚴(yán)格核算各項采購開展情況,統(tǒng)計相關(guān)費(fèi)用。會計基礎(chǔ)工作較好,各項費(fèi)用申報、審核、審批、劃撥手續(xù)完備。

      (三)項目績效分析

      該項目資金主要用于在計量器具檢定日常中的:交通費(fèi)用、辦公費(fèi)用、設(shè)備維護(hù)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)等支出。按照年初預(yù)算,在20xx年底前全部按計劃支出。

      二、評價過程

      (一)評價主體與核查范圍

      按年初預(yù)算,我單位將上述資金細(xì)化為辦公經(jīng)費(fèi)、交通經(jīng)費(fèi),設(shè)備維護(hù)費(fèi)及人員費(fèi)用的四項支出。結(jié)合本單位的實(shí)際情況,制定了可執(zhí)行、可量化、可考評的年度目標(biāo)。我所高度重視設(shè)備購置專項資金績效自評工作,由計劃財務(wù)科技處具體負(fù)責(zé),組建自評小組,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、福建省人民政府關(guān)于貫徹《中華人民共和國政府采購法》的實(shí)施意見的通知、福建省財政廳關(guān)于印發(fā)《福建省省級政府采購責(zé)任工作制度》的通知,開展績效評價工作,考核資金的管理和使用成效。現(xiàn)場勘驗、檢查、核實(shí),并對績效評價相關(guān)資料進(jìn)行核查,對照評價指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合現(xiàn)場核查情況進(jìn)行評議與打分,形成考評意見,確定考評等次。項目自評得分為98分,自評等級為優(yōu)秀。

      (二)指標(biāo)體系設(shè)計

      該項目評價方法主要采用比較法和公眾評判法。績效評價指標(biāo)體系是評價設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)的核心基礎(chǔ)和工作依據(jù),將績效概念具體化為可以計量的一系列指標(biāo),比較客觀地體現(xiàn)了績效評價主體對績效的理解和追求。設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)績效評價指標(biāo)體系是根據(jù)績效評價工作的要求,按照一定的原則,體現(xiàn)對設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)管理、反映設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)支出績效而形成的一系列指標(biāo)的集合。指標(biāo)的具體設(shè)置情況如下:

      ①“投入”主要體現(xiàn)時效情況、項目立項情況和資金落實(shí)情況。例如,考核每季度資金的撥付情況;考核績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性、績效指標(biāo)完成率、項目立項規(guī)范性;成本控制率;考核資金到位率、到位及時率、資金使用率、財政投入乘數(shù)項目投入情況的指標(biāo)。

      ②“過程”主要體現(xiàn)業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理和會計信息管理三個方面。業(yè)務(wù)管理方面,重點(diǎn)考核業(yè)務(wù)管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性、項目質(zhì)量可控性、固定資產(chǎn)專人管理情況。財務(wù)管理方面,主要考核項目財務(wù)管理制度健全性、資金使用合規(guī)性和項目資金安全性。會計信息管理方面,主要考核會計信息規(guī)范性和會計信息完整性。

      ③“產(chǎn)出與效益”主要體現(xiàn)項目實(shí)施過程產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)效益、和服務(wù)對象滿意度。產(chǎn)出數(shù)量從設(shè)備數(shù)量完成目標(biāo)率來考核;產(chǎn)出質(zhì)量從符合使用單位需求率來考核;服務(wù)對象滿意度以問卷的形式對相關(guān)被檢測單位進(jìn)行調(diào)查。

      (三)評價方法

      整個績效評價體系包括三個一級指標(biāo)(投入、過程和產(chǎn)出與效益),10個二級指標(biāo),24個三級指標(biāo)。每個一級指標(biāo)分別設(shè)置若干個二級指標(biāo)從不同方面來反映一級指標(biāo),這些二級指標(biāo)有的是具體客觀指標(biāo),可以用一系列相關(guān)的指標(biāo)數(shù)據(jù)測算得出,有的是綜合性主觀指標(biāo),需要細(xì)化為具體內(nèi)容來體現(xiàn);二級指標(biāo)依照各自的屬性及特征,下設(shè)三級指標(biāo),并設(shè)置了得分權(quán)重和詳細(xì)的評分標(biāo)準(zhǔn),對每一個三級指標(biāo)進(jìn)行自評打分,然后對各級指標(biāo)得分進(jìn)行加總,得到績效評價總分。

      (四)評價結(jié)論

      1、得分情況

      20xx年度,我所充分發(fā)揮設(shè)備購置專項資金的作用,提高資金的使用效率,取得了顯著成效。 20xx年我所以績效評價指標(biāo)體系為基礎(chǔ),根據(jù)已核實(shí)準(zhǔn)確的資料計算各指標(biāo)的實(shí)際值和得分,績效評價綜合得分為98分,達(dá)到優(yōu)秀級水平,各級指標(biāo)得分情況見績效評價表所示。

      “投入”總分30分,得分28分。資金到位及項目完成的時效情況總體良好;項目立項中,目標(biāo)的合理性、績效指標(biāo)的明確性、績效指標(biāo)完成率情況良好,得滿分;未完善必要的專家論證、風(fēng)險評估集體決策等制度,影響了總體指標(biāo)的完成率與項目立項的規(guī)范性,所以分別扣1分。

      “過程”總分30,得分30分。在業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、會計信息管理方面,我單位總體情況良好,所以此項得滿分。

      “產(chǎn)出”總分40%,得分40分。在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、效益方面,我單位總體情況良好,所以此項得滿分。

      2、總體情況

      投入方面--時效目標(biāo)完成情況:項目資金在第三季度到位,目標(biāo)完成值100%,所以總體資金的使用進(jìn)度僅完成100%。

      投入方面—成本目標(biāo)完成情況:辦公經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)用、設(shè)備維修費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)等支出分別為0.5萬元、0.5萬元、2萬元、2萬元,均100%完成。

      產(chǎn)出方面—數(shù)量目標(biāo)完成情況:檢定血壓計的目標(biāo)值為1050臺/件,實(shí)際完成1100臺/件,完成比例100%;檢定電子秤的目標(biāo)值為900臺/件,實(shí)際完成1000臺/件,完成比例100%。

      產(chǎn)出方面—質(zhì)量目標(biāo)完成情況:檢定合格率目標(biāo)值為100%,實(shí)際完成100%,完成比例為100%;使用合格率目標(biāo)值為100%,實(shí)際完成100%,完成比例為100%。

      效益方面—社會效益目標(biāo)完成情況:此次民生免費(fèi)計量檢定為企業(yè)減少經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)13萬元,完成比例為100%。效益方面—服務(wù)對象滿意度目標(biāo)完成情況:服務(wù)對象滿意度的目標(biāo)值為100%,實(shí)際完成100%,完成比例為100%。

      三、績效指標(biāo)分析

      20xx年我所以績效評價指標(biāo)體系為基礎(chǔ),根據(jù)已核實(shí)準(zhǔn)確的資料計算各指標(biāo)的實(shí)際值和得分,并匯總得出20xx年專項資金支出績效評價綜合得分為98分,達(dá)到優(yōu)秀級水平,各級指標(biāo)得分情況見績效評價表所示。

      1.項目投入情況(權(quán)重為30%,滿分28分)

      該一級指標(biāo)項目立項情況下設(shè)置有三個二級指標(biāo),分別為①時效情況(權(quán)重3%);②項目立項情況(權(quán)重15%);③資金落實(shí)情況(權(quán)重12%)。二級指標(biāo)下設(shè)三級指標(biāo)主要考核計劃是否按規(guī)定時間下達(dá)全部資金;績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性、績效指標(biāo)完成率、項目立項規(guī)范性;成本控制率、資金到位率、到位及時率、資金使用率、財政投入乘數(shù)等項目投入情況的指標(biāo)。績效測算如下:

      ①時效性,考察計劃資金是否在規(guī)定時間前下達(dá)。計劃20xx前資金全部到位,得3分。

      ②績效目標(biāo)合理性,主要考察是否與項目年度任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng),是否與預(yù)算確定的項目投資額或資金量相匹配。20xx年績效目標(biāo)相對合理,與預(yù)算確定的項目投資額或資金量相匹配,得2分。

      ③績效指標(biāo)明確性,主要考察是否將項目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo),是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。20xx年該專項資金績效指標(biāo)體系擁有三級指標(biāo),且清晰可衡量,符合標(biāo)準(zhǔn),得3分。

      ④績效指標(biāo)完成率,主要考察目標(biāo)完成情況。計劃在20xx年前經(jīng)費(fèi)項目目標(biāo)都完成,因此得5分。

      ⑤項目立項規(guī)范性,主要考察項目是否按照規(guī)定的程序申請立項,所提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求,唯獨(dú)缺少相關(guān)專家論證、風(fēng)險評估、集體決策等。因此,該項目扣2分,得3分。

      ⑥成本控制率,考察項目年末累計支出數(shù)與當(dāng)年預(yù)算數(shù)之間的比例,符合標(biāo)準(zhǔn),得2分。

      ⑦資金到位率,考察實(shí)際到位資金與計劃到位資金的百分比。20xx年,政府減免檢定補(bǔ)貼金額5萬元,實(shí)際到位資金為5萬元,到位率為100%,因此得3分。

      ⑧到位及時率,考察資金到位是否及時。20xx年,政府減免檢定補(bǔ)貼金額5萬元,實(shí)際到位資金為5萬元,到位率為100%,因此得3分。

      ⑨資金使用率,考察實(shí)際使用資金與實(shí)際到位資金之比。計劃20xx年經(jīng)費(fèi)使用率為100%,符合標(biāo)準(zhǔn),得4分。

      以上綜合,項目投入情況得28分。

      2.項目過程情況(權(quán)重為30%,滿分30分)

      該一級指標(biāo)項目立項情況下設(shè)置有三個二級指標(biāo),分別為①業(yè)務(wù)管理(權(quán)重9%);②財務(wù)管理(權(quán)重16%);③會計信息管理(權(quán)重5%)。二級指標(biāo)下設(shè)三級指標(biāo)主要考核業(yè)務(wù)管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性和項目質(zhì)量可控性;財務(wù)管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、項目資金安全性、固定資產(chǎn)專人管理情況、固定資產(chǎn)利用率和項目資金安全性;信息規(guī)范性和信息完整性等項目過程情況的指標(biāo)。績效測算如下:

      ①管理制度健全性,考察是否已制定或具有相應(yīng)的設(shè)備購置業(yè)務(wù)管理制度,業(yè)務(wù)管理制度是否合法合規(guī)完整。經(jīng)考察,該部門制定了績效管理辦法、成本及收入分配方案、工作制度、日常管理辦法等,符合標(biāo)準(zhǔn),得2分。

      ②制度執(zhí)行有效性,考察是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定;項目合同書、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時歸檔;項目實(shí)施的人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等是否落實(shí)到位,符合標(biāo)準(zhǔn),得3分。

      ③項目質(zhì)量可控性,考察是否具有或制定了相應(yīng)的檢測質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn),是否采取了必需的控制措施或手段。經(jīng)考察,制定的檢測質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步完善優(yōu)化,得4分。

      ④財務(wù)管理制度健全性,考察是否建立健全單位財務(wù)管理制度,是否執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定。20xx年,部門建立健全各項管理制度,包括現(xiàn)金管理制度、會計檔案管理制度、財務(wù)管理制度及支出審批暫行規(guī)定(修訂)等,符合標(biāo)準(zhǔn),得2分。

      ⑤資金使用合規(guī)性,考察是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù),項目的'重大開支是否經(jīng)過評估認(rèn)證。經(jīng)考察,部門從財務(wù)基礎(chǔ)規(guī)范到會計核算、日常管理等方面都較為規(guī)范,符合國家規(guī)定;建立各種賬簿,及時、全面地進(jìn)行會計核算,編制會計報表;各項費(fèi)用核算、支付款手續(xù)比較完備、正確記錄和反映各項工作及其它活動的情況,符合標(biāo)準(zhǔn),得4分。

      ⑥固定資產(chǎn)專人管理情況,經(jīng)考察,有指定專人管理本單位固定資產(chǎn),得2分。

      ⑦固定資產(chǎn)利用率,考核實(shí)際在用固定資產(chǎn)與所有固定資產(chǎn)之間的比,符合標(biāo)準(zhǔn),得3分。

      ⑧項目資金安全性,考察是否符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途,是否存在截留、擠占、挪用等情況。經(jīng)考察,該項目資金使用按產(chǎn)品種類設(shè)置明細(xì)項目,并歸類進(jìn)行核算,按期完成全年各項任務(wù),資金安全性較好,符合標(biāo)準(zhǔn),得5分。

      ⑨信息規(guī)范性,考察項目相關(guān)的會計核算是否規(guī)范。經(jīng)考察,20xx年該項目的會計基礎(chǔ)工作規(guī)范,符合標(biāo)準(zhǔn),得2分。

      ⑩信息完整性,考察項目會計核算相關(guān)資料是否完整。經(jīng)考察,該項目會計核算手續(xù)完備,資料完整,符合要求,得3分。

      以上綜合,項目過程情況得30分。

      3.項目產(chǎn)出與效益(權(quán)重為40%,滿分40分)

      該一級指標(biāo)項目立項情況下設(shè)置有五個二級指標(biāo),分別為

      ①產(chǎn)出數(shù)量(權(quán)重15%);

      ②產(chǎn)出質(zhì)量(權(quán)重15%);

      ③經(jīng)濟(jì)效益(權(quán)重5%);

      ④服務(wù)對象滿意度(權(quán)重5%)。

      二級指標(biāo)下設(shè)三級指標(biāo)主要考核產(chǎn)成品、目標(biāo)完成質(zhì)量、社會貢獻(xiàn);滿意度調(diào)查等項目產(chǎn)出與效益指標(biāo)。績效測算如下:

      ①產(chǎn)出數(shù)量,20xx年,該項目招標(biāo)設(shè)備數(shù)量完成目標(biāo)率達(dá)100%,符合要求,得15分。

      ②產(chǎn)出質(zhì)量,20xx年該項目符合使用單位需求率達(dá)100%,符合要求,得15分。

      ③經(jīng)濟(jì)效益,通過檢定農(nóng)貿(mào)市場電子秤和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的有關(guān)計量器具,為企業(yè)減輕經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)13萬元所創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益。≥10萬元為優(yōu)秀,符合要求,得5分。

      ④滿意度調(diào)查,通過訪談問卷等形式調(diào)查使用單位的滿意度,符合要求,得5分。

      以上綜合,項目產(chǎn)出與效益得40分。

      根據(jù)三個部分的考察結(jié)果,加總獲得此次自評總成績?yōu)?8分。

      (四)項目存在的問題和改進(jìn)措施;

      1.機(jī)關(guān)人員對采購工作的細(xì)節(jié)和注意點(diǎn)沒有那么專業(yè),一定程度上可能導(dǎo)致采購的不公平。

      2.充分利用我所計量技術(shù)機(jī)構(gòu)開展民生計量,為民服務(wù),順利完成(農(nóng))集貿(mào)市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等民生計量檢定,維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益,保障人民群眾的衛(wèi)生醫(yī)療設(shè)備的量值傳遞準(zhǔn)確可靠,所覆蓋的計量開展面積還不夠完善。需要更加完善企業(yè)檢定項目范圍,更好的為電機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān),提高競爭力,和保障生產(chǎn)安全,維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。

      四、下一步改進(jìn)工作的意見和建議

      1.行政人員應(yīng)該積極鉆研政府采購法律和規(guī)范,結(jié)合工作實(shí)踐經(jīng)驗,保證采購的公開公平公正。

      2.包括項目管理改進(jìn)意見和績效管理工作改進(jìn)意見。需要更加完善企業(yè)檢定項目范圍,更好的為電機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān),提高競爭力,和保障生產(chǎn)安全,維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。

      財政支出項目績效評價報告 11

      一、項目基本情況

      (一)績效目標(biāo)情況。

      20xx年我鎮(zhèn)項目預(yù)算有共計7個項目,具體情況如下:

      1、(政府)一般行政管理事務(wù),主要用于公共安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);宣傳教育和安全監(jiān)管等;森林防滅火。應(yīng)急處置等。

      2、其他社會保障和就業(yè)支出(國有企業(yè)人員補(bǔ)助),主要用于國有企業(yè)退休人員社會保障工作經(jīng)費(fèi);

      3、(群團(tuán))一般行政管理事務(wù),主要用于保障群團(tuán)建設(shè)、開展群團(tuán)活動。

      4、(黨委)一般行政管理事務(wù),主要用于保障黨組織活動開展,組織黨員進(jìn)行培訓(xùn)。

      5、污水處理及垃圾清運(yùn)費(fèi),主要用于污水處理及垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)等。

      6、基層政權(quán)化建設(shè),主要用于行政區(qū)劃調(diào)整后對辦公室、會議室、便民服務(wù)中心的改造,保證正常辦公。

      7、產(chǎn)糧大縣項目補(bǔ)助,主要用于渠道修建及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

      (二)資金安排情況。

      7個項目安排資金129.8950萬元,具體情況如下。

      1.(政府)一般行政管理事務(wù),安排資金72350元,預(yù)算資金已全部分解下達(dá);

      2.其他社會保障和就業(yè)支出(國有企業(yè)人員補(bǔ)助),安排資金3,000.00元,預(yù)算資金已全部分解下達(dá);

      3.(群團(tuán))一般行政管理事務(wù),安排資金20000元,預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。

      4.(黨委)一般行政管理事務(wù),安排資金26000元,預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。

      5.污水處理及垃圾清運(yùn)費(fèi),安排資金417600元,預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。

      6.基層政權(quán)化建設(shè),安排資金160000元,預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。

      7.產(chǎn)糧大縣項目補(bǔ)助,安排資金600,000元,預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。

      二、績效目標(biāo)完成情況分析

      (一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。

      截止20xx年12月31日,紫河鎮(zhèn)7個項目已全部完成,整體堅持嚴(yán)格按年初預(yù)算,堅持量入為出,收支平衡,運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

      (二)總體績效目標(biāo)完成情況分析。

      全鎮(zhèn)7個項目安排資金129.8950萬元,完成129.8950萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。

      (三)績效指標(biāo)完成情況分析。

      1.(政府)一般行政管理事務(wù)項目全年預(yù)算數(shù)7.2350萬元,執(zhí)行數(shù)為7.2350萬元,完成預(yù)算的100%。通過項目實(shí)施,森林防火、安全監(jiān)管、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到了改善。

      2.其他社會保障和就業(yè)支出(國有企業(yè)人員補(bǔ)助)項目全年預(yù)算數(shù)0.3萬元,執(zhí)行數(shù)為0.3萬元,完成預(yù)算的100%。通過項目實(shí)施,更好為國有企業(yè)退休職工服務(wù)。

      3.(群團(tuán))一般行政管理事務(wù)項目全年預(yù)算數(shù)2萬元,執(zhí)行數(shù)為2萬元,完成預(yù)算的100%。通過項目的實(shí)施,群眾工作得以順利的開展。

      4.(黨委)一般行政管理事務(wù)項目全年預(yù)算數(shù)2.6萬元,執(zhí)行數(shù)為2.6萬元,完成預(yù)算的100%。通過項目的實(shí)施,黨員教育培訓(xùn)的得以順利開展,提高了黨員素質(zhì)。

      5.鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理及垃圾清運(yùn)項目全年預(yù)算數(shù)41.76萬元,執(zhí)行數(shù)為41.76萬元,完成預(yù)算的100%。通過項目的實(shí)施,鎮(zhèn)域內(nèi)污水及垃圾等的清運(yùn),提升鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌,提高居民生活滿意度。

      6.基層政權(quán)化建設(shè)項目全年預(yù)算16萬元,執(zhí)行數(shù)為16萬元,完成預(yù)算的100%。通過項目的實(shí)施,政府辦公條件得以改善,方便群眾辦事。

      7.產(chǎn)糧大縣項目補(bǔ)助項目全年預(yù)算60萬元,執(zhí)行數(shù)為60萬元,完成預(yù)算的100%。通過項目的實(shí)施,村級渠道修建及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得以改善。

      (四)項目效益分析。

      一是改善了居住環(huán)境,提高了群眾的生活質(zhì)量,提升人們自身的素質(zhì);二是維護(hù)了社會穩(wěn)定,保障了轄區(qū)內(nèi)的安全,群眾滿意度很高;三是保障了鎮(zhèn)各項經(jīng)濟(jì)工作的.順利開展。四是改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。

      三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

      20xx年績效目標(biāo)按要求全部完成,在下一步工作中,將更加嚴(yán)格控制預(yù)算執(zhí)行,做好項目資金管控,突出項目績效效應(yīng),使項目資金發(fā)揮更好更大的作用。

      四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

      按照“花錢必問效”的原則,嚴(yán)格績效評價結(jié)果應(yīng)用,并將績效自評結(jié)果于8月1日前在縣門戶網(wǎng)站專欄板塊予以公開,主動接受社會監(jiān)督。

      五、其他需要說明的問題

      無。

      財政支出項目績效評價報告 12

      一、基本情況

      (一)部門整體支出概況,年度部門決算收支完成情況,包括收入構(gòu)成、支出構(gòu)成、年初預(yù)算完成率、當(dāng)年收支平衡和年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況等。

      20xx年區(qū)人大部門預(yù)算批復(fù)收入1532.65萬元,其中一般公共預(yù)算收入1532.65萬元,其中基本支出預(yù)算937.04萬元,項目支出預(yù)算595.61萬元,截止20xx年底實(shí)際執(zhí)行1716.67萬元,執(zhí)行率112%,其中基本支出執(zhí)行897.63萬元,基本支出執(zhí)行率為:95%項目支出執(zhí)行819.03萬元,,項目支出執(zhí)行率為:137%。

      (二)部門整體支出績效目標(biāo),主要包括區(qū)委、區(qū)政府或上級主管部門績效考核的個性指標(biāo)、預(yù)決算公開、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費(fèi)控制、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況,項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會效益等。

      1、績效考核方面

      xxx區(qū)人大分別對一季度、二季度、三季度、四季度執(zhí)行進(jìn)度及年度終了后全年資金績效評價,詳細(xì)評價考核各項明細(xì)績效指標(biāo)

      2、預(yù)決算公開

      20xx年度分別在呈貢政務(wù)網(wǎng)和云南省財政廳門戶網(wǎng)對20xx年預(yù)算進(jìn)行公開,20xx年年終決算公開。

      3、存量資金

      響應(yīng)財政快速消化存量資金的要求,區(qū)人大20xx年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0元,合理有效使用資金,20xx年無存量資金,同時當(dāng)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0,進(jìn)一步提升資金管理。

      4、資產(chǎn)管理

      20xx年末資產(chǎn)合計760826.4元,其中貨幣資金137243.98元,固定資產(chǎn)凈值334082.97元,20xx年新增固定資產(chǎn)0元,無形資產(chǎn)凈值197531.05元,其他應(yīng)收款凈額91968.4元。

      5、三公經(jīng)費(fèi)

      20xx年初預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)64332元,其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算54332元,車輛2張,接待費(fèi)用預(yù)算10000元;20xx年三公經(jīng)費(fèi)執(zhí)行10663.98元,車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9774.98元,接待費(fèi)用889元,無出國經(jīng)費(fèi)

      6、內(nèi)部管理制度建設(shè)

      20xx年人員變動較頻繁,單位內(nèi)控制度制度略有調(diào)整與增加。

      (三)部門整體支出或項目實(shí)施情況分析,主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。

      20xx年初預(yù)算15326465.2元,20xx年末決算17166674.39元,預(yù)算執(zhí)行率112%。20xx年財政撥款支出17166674.39元,其中:基本支出8976329.54元,占總支出的52.29%;項目支出8190344.85元,占總支出的47.71%。20xx年末結(jié)余為0,無結(jié)余,當(dāng)年收支平衡。

      資金使用由科室提出申請,填報項目績效跟蹤表,提交科室主任審批,再由分管領(lǐng)導(dǎo)審批,再交由財務(wù)人員交到財政局資金管理科室申報,同時財政系統(tǒng)錄入資金用款計劃,等財政資金流程審核通過后,科室提交需要支付金額,單據(jù)齊全,領(lǐng)導(dǎo)審批后,支付資金。

      二、績效評價工作情況

      (一)績效評價目的。

      評價目的梳理資金、找出問題、解決問題、分享經(jīng)驗、科學(xué)合理使用資金,讓資金產(chǎn)生最大效益。

      (二)績效評價工作過程,主要包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施和分析評價等內(nèi)容。

      績效評價工作按季度開展,由辦公會通報當(dāng)季度執(zhí)行進(jìn)度,由各科室負(fù)責(zé)人實(shí)施資金動態(tài),各科室發(fā)表各項目目前開展情況,并爭對目前進(jìn)度與開展情況討論與研究,找出目前開展中的難點(diǎn),探討出下季度工作開展安排,并對年初績效目標(biāo)各項指標(biāo)進(jìn)行對比,找出差距,找出應(yīng)對辦法,并及時進(jìn)行二次跟蹤與評價,全年下來,所有科室對項目有了更深入分析評價。

      三、主要績效及評價結(jié)論

      1、經(jīng)濟(jì)性分析,主要包括成本(預(yù)算)控制情況和成本(預(yù)算)節(jié)約情況。

      20xx年初成本預(yù)算15326465.2元,實(shí)際執(zhí)行17166674.39元,省市級撥入經(jīng)費(fèi)比上年有所增加。

      2、效率性分析,主要包括實(shí)施進(jìn)度和完成質(zhì)量。

      從效率性上來說,基本支出按月進(jìn)行開展,進(jìn)度達(dá)標(biāo),完成情況良好,但項目實(shí)施方面來說,由于換屆選舉經(jīng)費(fèi)11月才開展,一二三季度不夠理想,在保證質(zhì)量的情況下,開展進(jìn)度有點(diǎn)緩慢,項目管理進(jìn)度把控性上還需要進(jìn)一步加強(qiáng)與學(xué)習(xí)

      3、效益性分析,主要包括預(yù)期目標(biāo)完成程度和對經(jīng)濟(jì)和社會的'影響等。

      從效益性來說,項目的預(yù)期目標(biāo)基本達(dá)標(biāo),完成程度約95%,所有項目對經(jīng)濟(jì)的推動有著一定程序的影響,讓更多社會群體享受更多的政策措施,集思廣義,推動更社會不斷的進(jìn)步與發(fā)展。

      四、存在的問題

      (一)常委會黨組和機(jī)關(guān)黨支部的建設(shè)還需加強(qiáng),圍繞黨委中心工作服務(wù)保障大局的能力需進(jìn)一步提升。

      (二)人大監(jiān)督工作剛性措施的落實(shí)、常委會作出的各類審議意見的跟蹤檢查和督促整改有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

      (三)密切常委會組成人員與人大代表、人大代表與選區(qū)群眾聯(lián)系的制度機(jī)制仍需進(jìn)一步改進(jìn)。

      (四)區(qū)人大各專門委員會“一人一委”的現(xiàn)象仍然較為突出,專(工)委工作力量還需進(jìn)一步加強(qiáng)。

      (五)常委會機(jī)關(guān)服務(wù)和保障水平需進(jìn)一步提高。

      五、有關(guān)建議

      針對特殊事項的項目,能否可以不按統(tǒng)一進(jìn)度考核來執(zhí)行。建議允許一事一議來打分。

      六、其他需要說明的問題

      財政支出項目績效評價報告 13

      青島市嶗山區(qū)教育和體育局對20xx年度學(xué)前教育發(fā)展資金項目進(jìn)行部門績效評價工作。對其提供的項目資料、財務(wù)會計資料及其他相關(guān)資料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。

      一、績效目標(biāo)設(shè)置情況

      20xx年我區(qū)計劃補(bǔ)助普惠性民辦幼兒園44處,其中普通普惠性民辦幼兒園22處,按照3600元/生/年的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),預(yù)算補(bǔ)助資金1188萬元;新型普惠性民辦幼兒園22處,按照11000元/生/年的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),預(yù)算補(bǔ)助資金5390萬元,普惠性民辦幼兒園補(bǔ)助資金共計預(yù)算6578萬元。學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)1425萬元,農(nóng)村幼兒教師工資2113萬元,總計10116萬元。

      二、績效目標(biāo)完成情況分析

      (一)資金投入情況分析

      1.資金到位和執(zhí)行情況分析。

      20xx年普惠性民辦幼兒園補(bǔ)助資金撥付及時。為緩解疫情造成的幼兒園經(jīng)費(fèi)困難,第一、二季度資金都提前下達(dá),對新認(rèn)定的普惠性民辦園即認(rèn)即補(bǔ)。由于新型普惠性民辦幼兒園認(rèn)定受居住區(qū)配套幼兒園整治工作限制,必須與整治工作保持同步,因此,20xx年有17處新型普惠性民辦幼兒園進(jìn)行了補(bǔ)助,另有5處受不可控因素影響,尚不具備認(rèn)定及補(bǔ)助條件,造成預(yù)算資金未能全部撥付。學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)1425萬元,實(shí)際撥付1373.4萬元。農(nóng)村幼兒教師工資2113萬元已足額撥付。

      2.資金管理情況分析。

      嚴(yán)格普惠補(bǔ)助資金撥付、申請制度。區(qū)財政局將各街道辦事處所屬的普惠性民辦幼兒園的普惠補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等均按時撥付到各街道,各街道辦事處根據(jù)轄區(qū)內(nèi)普惠性民辦幼兒園的實(shí)際情況將普惠補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等撥付至街道教育中心,由街道教育中心將普惠補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等撥付至普惠性民辦幼兒園,專款專用。普惠補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等主要用于改善辦園條件、教師培訓(xùn)、提高教職工待遇、租賃園舍等,不得用于清償債務(wù)、回報舉辦者、贊助投資、支付捐款和罰款等其他用途。

      資金使用符合規(guī)定用途,無違法違規(guī)使用問題。

      (二)總體績效目標(biāo)完成情況分析

      通過本項目實(shí)施,大幅擴(kuò)增普惠幼兒園學(xué)位,確保普惠性民辦幼兒園持續(xù)實(shí)行普惠收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),降收費(fèi)不降質(zhì)量。普惠補(bǔ)助資金注入,使普惠性民辦幼兒園師資隊伍穩(wěn)定,辦園條件不斷改善,群眾滿意度不斷提高。

      (三)具體績效指標(biāo)完成情況分析

      1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

      (1)數(shù)量指標(biāo):撥付生均經(jīng)費(fèi)的學(xué)前教育人數(shù)為9156人,完成率96.38%。以補(bǔ)助資金惠及的普惠學(xué)位數(shù)為考量指標(biāo),計劃惠及普惠學(xué)位數(shù)4400個,實(shí)際普及學(xué)位數(shù)6208個,完成率100%。

      (2)質(zhì)量指標(biāo):以普惠性民辦幼兒園合格率和達(dá)標(biāo)率為考量指標(biāo),合格率指資金惠及的幼兒園是否符合普惠性民辦幼兒園資格,計劃指標(biāo)100%,實(shí)際完成100%,達(dá)標(biāo)率指普惠性民辦幼兒園在全區(qū)民辦幼兒園中占比,計劃指標(biāo)61%,實(shí)際完成85%,完成率100%。

      (3)時效指標(biāo):以普惠資金撥付是否及時為考量指標(biāo),資金實(shí)際撥付及時,普通普惠補(bǔ)助資金下半年一次性撥付,新型普惠補(bǔ)助資金一年分兩次撥付,20xx年為解決幼園疫情停課導(dǎo)致的經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)困難,前兩個季度的補(bǔ)助資金均提前下達(dá)。

      (4)成本指標(biāo):學(xué)前教育生均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1500元/生/年。以生均定額補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為考量指標(biāo),普通普惠性民辦幼兒園生均定額補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為3600元/生/年,按照評定標(biāo)準(zhǔn)每年分為A-E五個等級予以補(bǔ)助,該標(biāo)準(zhǔn)為C級,20xx年實(shí)際評定等級均在C級以上;新型普惠性民辦幼兒園補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為11000元/生/年,按照標(biāo)準(zhǔn)分為A(12000元/生/年)、B(10000元/生/年)兩個等級予以補(bǔ)助,17處新型普惠性民辦幼兒園中僅1處未達(dá)到A等級。補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)均達(dá)標(biāo)。

      2.效益指標(biāo)完成情況分析。

      (1)經(jīng)濟(jì)效益。無。

      (2)社會效益。以幼兒園普惠達(dá)標(biāo)率為考量指標(biāo),即公辦及普惠性民辦幼兒園在園幼兒占比,計劃指標(biāo)不低于82%,實(shí)際達(dá)到指標(biāo)為96%。

      (3)生態(tài)效益。無。

      (4)可持續(xù)影響。無。

      3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

      學(xué)前教育發(fā)展資金項目支出獲得普惠性幼兒園和學(xué)生家長的一致好評,整體滿意度不低于95%。

      根據(jù)評價指標(biāo)體系和評價標(biāo)準(zhǔn),從投入、過程、產(chǎn)出和效果四個方面分四級指標(biāo)評價績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。評價結(jié)論:根據(jù)20xx年度學(xué)前教育發(fā)展資金支出績效評價體系打分結(jié)果,該項目綜合得分為95分,總體評價等級為“優(yōu)”。

      三、偏離績效目標(biāo)的.原因和下一步改進(jìn)措施

      普惠性民辦幼兒園補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)屬于學(xué)前教育發(fā)展資金項目,預(yù)算6578萬元,實(shí)際執(zhí)行3713.69萬元,執(zhí)行率56.5%。主要原因如下:

      1.我區(qū)居住區(qū)配套幼兒園整治工作必須通過新型普惠性民辦幼兒園認(rèn)定的形式完成,即整治一處、認(rèn)定一處、補(bǔ)助一處,新型普惠性民辦幼兒園補(bǔ)助資金撥付視整治完成情況而定。

      2.為確保小區(qū)配套幼兒園整治任務(wù)順利完成,年初預(yù)算必須給予足夠資金保障,按全部完成整治、全年度全學(xué)位資金保障進(jìn)行預(yù)算,實(shí)際資金執(zhí)行情況存在整治進(jìn)度等不可控因素,完成幼兒園整治的時間不確定、補(bǔ)助月份不確定、在園幼兒數(shù)不確定等,且20xx年12月份部分幼兒園才完成整治,致部分補(bǔ)助資金滯留。

      下一步,小區(qū)配套幼兒園整治任基本完成,普惠性民辦幼兒園大部分將全年度撥付補(bǔ)助資金,同時對新開辦小區(qū)配套幼兒園及時認(rèn)定、及時撥付經(jīng)費(fèi),確保預(yù)算資金執(zhí)行到位。

      四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用

      通過績效自評,普惠性民辦幼兒園補(bǔ)助資金項目完成情況較好,充分體現(xiàn)了教育的公共服務(wù)價值。扶持發(fā)展的普惠性民辦幼兒園實(shí)現(xiàn)了降收費(fèi)不降質(zhì)量,群眾滿意度高,項目資金安排十分必要,20xx年將進(jìn)一步提高項目資金執(zhí)行率。

      五、其他需要說明的問題

      1.普惠性民辦幼兒園補(bǔ)助資金安排十分必要,全部用于扶持轉(zhuǎn)型后幼兒園發(fā)展,確保幼兒園降收費(fèi)不降質(zhì)量。

      2.普惠性民辦幼兒園補(bǔ)助資金申報審核嚴(yán)格,等級評定、人數(shù)核查、資金使用都經(jīng)過嚴(yán)格核查監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題監(jiān)督整改,確保幼兒園在無違規(guī)行為前提下?lián)芨妒褂醚a(bǔ)助資金。

      財政支出項目績效評價報告 14

      一、項目概況

      智慧益陽管理中心共三層,一層為大數(shù)據(jù)中心機(jī)房,二層為應(yīng)急指揮中心和辦公室,三層為12345市熱線辦公室。中心機(jī)房面積1000平米,由5組模塊化機(jī)柜組成,機(jī)柜數(shù)量224個。智慧益陽管理中心電費(fèi)項目:一是為了保障大數(shù)據(jù)中心機(jī)房設(shè)備和空調(diào)等設(shè)施正常運(yùn)行;二是為了保障應(yīng)急指揮中心大廳指揮系統(tǒng)、顯示屏、電腦等正常工作;三是為了保障12345市長熱線正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

      二、績效自評工作開展情況

      (一)績效評價目的。通過開展績效評價,全面了解、分析項目實(shí)施程序是否規(guī)范,后期維護(hù)是否完善,資金使用、管理是否合規(guī),項目績效目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn),進(jìn)一步健全相關(guān)制度,規(guī)范資金使用、管理,加強(qiáng)項目后期運(yùn)行維護(hù),確保項目正常運(yùn)行,提高財政資金使用效益。

      (二)績效評價過程。根據(jù)《益陽市財政局關(guān)于開展20xx年度部門績效自評工作的通知》文件要求,我單位成立了績效評價小組,對20xx年度智慧益陽管理中心電費(fèi)項目開展了績效自評工作:

      1、做好前期準(zhǔn)備。抽調(diào)專人成立績效評價工作小組,明確了工作職責(zé),制定了現(xiàn)場評價方案,聯(lián)系相關(guān)部門單位,確定工作安排。

      2、明確實(shí)施步驟。

      (1)召開座談會。組織分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)及項目負(fù)責(zé)人等召開座談會,聽取項目資金使用有關(guān)情況介紹;

      (2)收集核查資料。收集相關(guān)制度建設(shè)文件,查驗項目運(yùn)行、管理和維護(hù)情況等,核查相關(guān)制度是否完善,檢查財務(wù)會計憑證,資金撥付手續(xù)是否齊全,是否存在截留、挪用等情況。

      (3)現(xiàn)場查看。到智慧益陽管理中心數(shù)據(jù)機(jī)房現(xiàn)場查看,走訪電力局,查詢電費(fèi)明細(xì),了解數(shù)據(jù)管理中心機(jī)房設(shè)備運(yùn)行情況、電費(fèi)使用情況及優(yōu)化建議等。

      (4)形成結(jié)論,撰寫評價報告。

      三、綜合評價結(jié)論

      該項目資金管理規(guī)范、項目管理到位、政策執(zhí)行有力、有效發(fā)揮了財政資金的使用效率,確保了智慧益陽管理中心各項工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。該項目自評分為95分,評價等級為“優(yōu)秀”。

      四、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

      (一)項目資金使用及管理情況

      20xx年財政安排下達(dá)智慧城市管理中心電費(fèi)135萬元,資金到位率100%,20xx年度智慧城市管理中心電費(fèi)支出135萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。該項目資金專款專用,實(shí)行預(yù)付制度,根據(jù)電力局開據(jù)的發(fā)票和電費(fèi)使用明細(xì)單進(jìn)行核銷。該項目資金支付程序合規(guī),手續(xù)齊全,不存在擠占、截留、挪用資金現(xiàn)象。

      (二)總體績效目標(biāo)完成情況分析

      該項目保障智慧城市建設(shè)項目電力供應(yīng),提高政府服務(wù)能力,為后續(xù)政府治理、普惠民生、產(chǎn)業(yè)升級等智慧化應(yīng)用的.建設(shè)提供可擴(kuò)展的環(huán)境。保障了200個機(jī)柜、30臺精密空調(diào)、應(yīng)急管理中心、12345市長熱線電力供應(yīng),達(dá)到國家節(jié)能要求,提高了市民對12345市長熱線滿意率,為全市政務(wù)資源管理、應(yīng)用支撐、數(shù)據(jù)共享、服務(wù)保障提供了電力保障。

      (三)績效指標(biāo)完成情況分析

      1、經(jīng)濟(jì)效益方面。通過安裝LED節(jié)能全彩屏設(shè)備,在市直部門接入設(shè)備不斷增加的情況下節(jié)省了電費(fèi)支出。

      2、效率性方面。智慧益陽管理中心電費(fèi)項目保障24小時內(nèi)故障處理及時率達(dá)到100%,安全運(yùn)行率達(dá)到100%,全年未出現(xiàn)安全事故。

      3、有效性方面。保障了市應(yīng)急指揮大廳、12345市長熱線、大數(shù)據(jù)中心機(jī)房等用電需求,提高了各部門工作效率。

      4、可持續(xù)性方面。智慧益陽管理中心電費(fèi)項目關(guān)系到全市各部門業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的管理、安全運(yùn)行,后續(xù)隨著智慧城市和大數(shù)據(jù)的建設(shè),該項目將繼續(xù)保障數(shù)據(jù)機(jī)房、市長熱線等用電安全。

      五、存在的問題和改進(jìn)措施

      隨著市直部門接入機(jī)房設(shè)備不斷增加,耗用電量逐年增長,需整合資源實(shí)現(xiàn)降費(fèi)節(jié)能。改進(jìn)措施:

      1、出臺基礎(chǔ)設(shè)施節(jié)能方案,提高設(shè)備容量利用率;

      2、降低機(jī)房能耗管理,高度整合、資源共享;

      3、對機(jī)房設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控管理,優(yōu)化管理模式。

      六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

      我單位將繼續(xù)認(rèn)真履職,通過電費(fèi)市場調(diào)研、電費(fèi)成本監(jiān)審、電費(fèi)信息公開及宣傳等相關(guān)工作,按市財政局要求完成績效自評工作,并將自評結(jié)果運(yùn)用于實(shí)際工作,將績效自評結(jié)果進(jìn)行公開。

      財政支出項目績效評價報告 15

      根據(jù)《海口市美蘭區(qū)財政局關(guān)于開展20xx年預(yù)算績效自評工作的通知》(美財督〔20xx〕3號)要求,我局扎實(shí)認(rèn)真地開展了財政支出績效評價工作,重點(diǎn)評價20xx年學(xué)前教育助學(xué)券專項資金的項目,現(xiàn)自評如下:

      一、項目決策情況

      (一)項目目標(biāo)

      對全區(qū)具備海口市常住戶籍,符合計生政策并在合規(guī)幼兒園就讀的適齡幼兒發(fā)放學(xué)前教育助學(xué)券,緩解“入園難,入園貴”問題讓學(xué)齡前兒童人人入得起“園”,讓百姓享受到教育實(shí)惠。

      (二)決策過程

      依照《國務(wù)院關(guān)于當(dāng)前發(fā)展學(xué)前教育的若干意見》(國發(fā)[20xx]41號)、《財政部教育部關(guān)于加大財政投入支持學(xué)前教育發(fā)展的通知》(財教[20xx]405號),及海口市人民政府辦公《關(guān)于印發(fā)我市學(xué)前教育助學(xué)券發(fā)放工作方案及實(shí)施細(xì)則的通知》海府辦〔20xx〕349號文精神,切加大對學(xué)前教育的投入。

      (三)資金分配

      根據(jù)發(fā)放實(shí)施辦法,助學(xué)券發(fā)放對象為具有海口市常住戶口,符合計劃生育政策,在具備兌現(xiàn)助學(xué)券資格的幼兒園就讀的幼兒(培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等除外)。助學(xué)券兌券資格則需是取得《中華人民共和國民辦學(xué)校辦學(xué)許可證》的幼兒園及中小學(xué)依辦學(xué)許可內(nèi)設(shè)的.幼兒部(班);具有編制的公辦幼兒園等,且當(dāng)年度年檢合格。此外,農(nóng)村小學(xué)附設(shè)的學(xué)前班,也具備兌券資格。

      對符合條件的適齡幼兒發(fā)放學(xué)前教育助學(xué)券,每人每年400元。助學(xué)券經(jīng)費(fèi)由市、區(qū)兩級財政按55:45比例共同承擔(dān),以區(qū)為主發(fā)放實(shí)施。20xx年我區(qū)學(xué)前教育助學(xué)券專項資金市財政安排208.692萬元,本級預(yù)算安排170.748萬元。

      二、項目管理情況

      (一)資金到位

      20xx年我區(qū)學(xué)前教育助學(xué)券項目資金共計379.44萬元,到位率100%,及時撥付到各幼兒園。

      (二)資金管理

      20xx年我區(qū)共有168家9486名適齡幼兒符合條件享受助學(xué)券,共發(fā)放資金379.44萬。資金已全部發(fā)放到位。為加強(qiáng)項目資金的使用管理,我局所有項目資金的使用都嚴(yán)格按照海口市人民政府辦公《關(guān)于印發(fā)我市學(xué)前教育助學(xué)券發(fā)放工作方案及實(shí)施細(xì)則的通知》精神和我局的《財務(wù)管理制度》落實(shí)。在實(shí)施項目過程中,嚴(yán)把助學(xué)券發(fā)放對象審批關(guān),杜絕虛報、多報現(xiàn)象發(fā)生,不存在無截留、擠占、挪用項目資金情況。

      (三)組織實(shí)施

      為了確保項目高效有序?qū)嵤揖謱iT成立了以局長為組長,主管業(yè)務(wù)的副局長為副組長,辦公室、基教股、計財股、教育督導(dǎo)室等股室負(fù)責(zé)人為成員的學(xué)前教育助學(xué)券發(fā)放工作領(lǐng)導(dǎo)小組,加強(qiáng)對該項目實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo),安排專人負(fù)責(zé)項目的具體工作,定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作進(jìn)展情況。制定《美蘭區(qū)學(xué)前教育助學(xué)券發(fā)放細(xì)則》、《美蘭區(qū)學(xué)前教育助學(xué)券資金使用規(guī)定》等制度,規(guī)范項目的實(shí)施。

      三、項目績效情況

      我局的項目績效目標(biāo)基本完成,總體評價為優(yōu)。具體如下:

      1、經(jīng)濟(jì)效益:項目的實(shí)施,使每一位幼兒家長得到實(shí)惠,一定程度上減輕家庭經(jīng)濟(jì)壓力。

      2、社會效益:發(fā)放“助學(xué)券”的政策符合我國國家利益和人民利益,也與我國解決學(xué)前教育“入園難,入園貴”問題的大政方針協(xié)調(diào)一致,是一件惠民利民的大好事,百姓一致歡迎

      3、可持續(xù)性:雖然“助學(xué)券”會增加市區(qū)兩級的財政支出,但是學(xué)前教育是義務(wù)教育的基礎(chǔ),抓好學(xué)前教育可以從起點(diǎn)上使孩子健康地成長,打好基礎(chǔ)。

      4、服務(wù)對象滿意度:項目實(shí)施惠及廣大人民群眾,且項目實(shí)施公正、公開,陽光操作,受到群眾認(rèn)可,滿意度極高

      四、項目綜合自評

      通過項目的實(shí)施落實(shí),減輕家長經(jīng)濟(jì)壓力,解決“入園難,入園貴”問題,為學(xué)前教育健康可持續(xù)發(fā)展增強(qiáng)活力。項目綜合評價為:優(yōu)

      五、經(jīng)驗問題

      (一)經(jīng)驗

      完善相關(guān)制度、強(qiáng)化項目實(shí)施過程的管理和監(jiān)督,才能使項目真正惠及百姓。

      (二)存在問題

      由于項目涉及的幼兒園及適齡幼兒較多,申報助學(xué)券條件的審核費(fèi)時費(fèi)力,人員不足。

      財政支出項目績效評價報告 16

      為加強(qiáng)財政支出績效管理,提高財政資金使用效益,根據(jù)中共中央國務(wù)院《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》(湘財績〔20xx〕7號)等文件精神,受常德市武陵區(qū)財政局委托,湖南里程有限責(zé)任會計師事務(wù)所對20xx年-20xx年學(xué)前教育幼兒資助資金開展績效評價。現(xiàn)將評價情況報告如下:

      一、基本情況

      (一)項目概況

      1.項目背景

      為貫徹落實(shí)《財政部、教育部關(guān)于加大財政投入支持學(xué)前教育發(fā)展的通知》(財教〔20xx〕405號)和《財政部、教育部關(guān)于建立學(xué)前教育資助制度的意見》(財教〔20xx〕410號)精神,進(jìn)一步完善國家資助政策體系,積極推進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展,切實(shí)解決家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒入園問題,湖南省財政廳、湖南省教育廳于20xx年12月頒布了《關(guān)于建立學(xué)前教育資助制度的通知》(湘財教〔20xx〕75號,以下簡稱通知),《通知》指出,實(shí)施學(xué)前教育資助制度,實(shí)現(xiàn)資助政策在各類教育的全覆蓋,是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、建設(shè)教育強(qiáng)省的客觀要求,是優(yōu)化教育結(jié)構(gòu)、加快發(fā)展學(xué)前教育的有效手段,是健全公共財政服務(wù)體系、保障教育公平的重要舉措。《通知》對建立學(xué)前教育的原則及主要內(nèi)容進(jìn)行了明確,對資助制度的實(shí)施提出了工作要求。

      為做好學(xué)生教育資助工作,20xx年武陵區(qū)設(shè)立了學(xué)前教育幼兒資助專項資金,成立了學(xué)生資助管理中心,承擔(dān)資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生相關(guān)工作,項目主管單位為武陵區(qū)教育局。

      2.項目主要內(nèi)容

      設(shè)立家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒園入園補(bǔ)助金,用于資助家庭經(jīng)濟(jì)困難的在園幼兒。實(shí)施范圍為武陵區(qū)內(nèi)公辦幼兒園和經(jīng)縣級以上教育行政部門審批設(shè)立的普惠性民辦幼兒園。

      平均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每生每年1000元,分為春季和秋季兩個學(xué)期,每生每期500元。

      3.項目實(shí)施情況

      (1)家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒的認(rèn)定

      家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒的認(rèn)定分為直接認(rèn)定和審核認(rèn)定兩種情形。

      ①直接認(rèn)定

      對建檔立卡脫貧戶學(xué)生(原扶貧部門認(rèn)定)、農(nóng)村或城市低保(民政部門認(rèn)定)、家庭經(jīng)濟(jì)困難殘疾學(xué)生(殘聯(lián)認(rèn)定)、特困供養(yǎng)學(xué)生(孤兒)事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童(民政部門認(rèn)定)、邊緣戶子女(原扶貧部門認(rèn)定)五類幼兒(以下簡稱“五類幼兒”)提供相關(guān)部門認(rèn)定證明資料交幼兒園進(jìn)行直接認(rèn)定;

      ②審核認(rèn)定

      對上述五類幼兒以外的其他家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒按照個人或監(jiān)護(hù)人到所在幼兒園申請,經(jīng)幼兒園認(rèn)定、結(jié)果公示、公示無異議后幼兒園將家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒名單按要求格式匯總造冊,上報區(qū)教育局學(xué)生資助中心,同時將困難幼兒申報、評議、認(rèn)定等資料建檔造冊。

      (2)資助資金的發(fā)放

      補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每生每年1000元,分為春季和秋季兩個學(xué)期,每生每期500元。20xx-20xx年度發(fā)放又分為以下幾種情形:

      ①20xx年春季,區(qū)教育局審核各幼兒園上報的資助名單后提交至武陵區(qū)財政局,由武陵區(qū)財政局直接發(fā)放至各幼兒園;

      ②20xx年秋季至20xx年春季,區(qū)教育局審核各幼兒園上報的資助名單后提交至武陵區(qū)財政局,武陵區(qū)財政局將一般困難補(bǔ)助發(fā)放至各幼兒園,建檔立卡補(bǔ)助發(fā)放至鄉(xiāng)財政中心專戶;

      ③20xx年秋季,區(qū)教育局審核各幼兒園上報的資助名單后發(fā)放,分三種情況:一是武陵區(qū)蘆荻山鄉(xiāng)、丹州鄉(xiāng)、河洑鎮(zhèn)三鄉(xiāng)鎮(zhèn)戶籍的所有家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒資助金由區(qū)財政局通過惠民惠農(nóng)一卡通系統(tǒng)發(fā)放;二是公立幼兒園由財政直接撥付給幼兒園,由幼兒園發(fā)放;三是其他由教育局撥付到幼兒園,再由幼兒園發(fā)放。

      20xx年-20xx年家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒資助明細(xì)如下表:

      略

      4.資金投入和使用情況

      20xx年-20xx年預(yù)算安排380.60萬元,各年度預(yù)算安排及資金來源情況如下表:

      略

      20xx年-20xx年實(shí)際到位資金375.10萬元,共計發(fā)放家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒入園補(bǔ)助375.10萬元。

      詳見附件1:專項資金使用明細(xì)表。

      (二)績效目標(biāo)

      1.總體目標(biāo)

      加大動態(tài)管理力度,對符合條件的家庭困難經(jīng)濟(jì)幼兒實(shí)現(xiàn)“應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)”,及時發(fā)放入園補(bǔ)貼,幫助學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒解決入園困難問題。

      2.20xx-20xx年度目標(biāo)

      (1)產(chǎn)出數(shù)量

      學(xué)前教育階段五類貧困家庭幼兒覆蓋率100%,應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)。

      對受助幼兒人數(shù)按在園總數(shù)的7.5%進(jìn)行動態(tài)管理,增減控制在10%以內(nèi)。

      (2)產(chǎn)出質(zhì)量

      補(bǔ)助的申請、認(rèn)定、發(fā)放符合文件規(guī)定,發(fā)放合規(guī)率100%。

      (3)產(chǎn)出時效

      春季、秋季兩期均在本學(xué)期內(nèi)發(fā)放,資助經(jīng)費(fèi)發(fā)放及時率100%。

      (4)產(chǎn)出成本

      資助標(biāo)準(zhǔn)500元/人/期,按春季、秋季分別發(fā)放。

      實(shí)際支出與預(yù)算的偏離度控制±10%以內(nèi)。

      (5)社會效益

      受助幼兒家長政策知曉率100%。

      因貧未入園幼兒人數(shù)為0。

      (6)可持續(xù)影響指標(biāo)

      學(xué)生教育資助年限≤3年。

      (7)滿意度

      受助幼兒家長滿意度≥90%。

      二、績效評價工作情況

      湖南里程有限責(zé)任會計師事務(wù)所接到武陵區(qū)財政局委托后,成立了績效評價小組,結(jié)合項目的特點(diǎn)制定了績效評價方案。根據(jù)擬定方案,評價小組于20xx年8月至10月進(jìn)行了現(xiàn)場評價。現(xiàn)場評價過程中,實(shí)施了聽取項目情況介紹、收集和核實(shí)相關(guān)資料、核查財務(wù)會計記錄等程序,按幼兒園規(guī)模、受助人數(shù)及區(qū)域等因素選取了24家幼兒園,涉及經(jīng)濟(jì)困難幼兒補(bǔ)助3033人次,抽查比例在40%以上,對補(bǔ)助對象進(jìn)行了檔案核查和電話調(diào)查。經(jīng)綜合分析并與區(qū)教育局溝通交流后,形成本評價報告。

      三、綜合評價情況及評價結(jié)論

      經(jīng)綜合評價,該項目得分81.34分,評價等級為“良”,扣(得)分明細(xì)如下:

      (一)決策指標(biāo)

      總分20.00分,實(shí)得18分,扣2分,扣分明細(xì):

      未設(shè)置資助人數(shù)或資助比例、補(bǔ)助發(fā)放合規(guī)率等核心指標(biāo),扣2分。

      (二)過程指標(biāo)

      總分20.00分,實(shí)得14分,扣6分,扣分明細(xì):

      申報表填列不完整,發(fā)放佐證資料不齊全,評分標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,扣2分;

      資料不齊全且未整理歸檔,扣2分;

      項目實(shí)施人員條件存在不符合規(guī)定的情形,扣2分。

      (三)產(chǎn)出指標(biāo)

      總分30.00分,實(shí)得20.34分,扣9.66分,扣分明細(xì):

      20xx年資助比例增減率超過20%,扣1分,20xx、20xx年增減率在10-20%,各扣0.33分,合計扣1.66分。

      補(bǔ)助發(fā)放合規(guī)率100%未完成,存在申請表填寫不完整、部分幼兒園未入戶核實(shí)、未經(jīng)民主評議及幼兒園審核認(rèn)定等情形扣6分。

      經(jīng)核查教育局延期發(fā)放共35人,經(jīng)核實(shí)主要為其他部門摸排數(shù)據(jù)滯后所致,酌情扣2分。

      (四)效益指標(biāo)

      總分30.00分,實(shí)得29分,扣1分,扣分明細(xì):

      電話調(diào)查受助家庭,3位受訪者表示不清楚政策,政策知曉率94%,未完成政策知曉率100%的目標(biāo),扣1分。

      詳見附件2:預(yù)算支出績效評價指標(biāo)評分表。

      四、績效評價指標(biāo)分析

      (一)項目決策情況

      1.項目立項

      該專項根據(jù)《湖南省財政廳湖南省教育廳關(guān)于建立學(xué)前教育資助制度的通知》及相關(guān)規(guī)定設(shè)立,符合國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求,屬于部門履職所需,立項依據(jù)充分。

      2.績效目標(biāo)

      20xx年-20xx年區(qū)教育局填報了專項資金績效目標(biāo)表,但績效目標(biāo)設(shè)置欠完整,未設(shè)置資助人數(shù)或資助比例及補(bǔ)助發(fā)放合規(guī)率等核心指標(biāo),績效指標(biāo)欠細(xì)化量化。

      3.資金投入

      20xx年-20xx年度預(yù)算按上年平均在冊幼兒園人數(shù)的7.5%確定,預(yù)算測算依據(jù)充分,按標(biāo)準(zhǔn)編制。

      (二)過程情況

      1.資金管理情況

      (1)資金到位率

      項目20xx-20xx年三年預(yù)算合計380.60萬元,實(shí)際到位375.10萬元,三年綜合資金到位率99%,實(shí)際支出與預(yù)算的偏離度在10%以內(nèi),目標(biāo)完成。

      (2)預(yù)算執(zhí)行率

      三年應(yīng)到位資金375.10萬元,實(shí)際到位375.10萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。

      (3)資金使用合規(guī)性

      資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度,未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。

      2.項目實(shí)施情況

      (1)管理制度健全性

      根據(jù)《教育部等六部門關(guān)于做好家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定工作的指導(dǎo)意見》(教財〔20xx〕16號)要求,省教育廳等八部門聯(lián)合制定了《湖南省家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定實(shí)施辦法》對項目進(jìn)行管理。每學(xué)期下發(fā)《家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生(幼兒)資助工作的通知》,規(guī)范學(xué)前教育資助工作,管理制度健全。

      (2)制度執(zhí)行有效性

      根據(jù)現(xiàn)場核查,存在部分申請表填列不完整,發(fā)放佐證資料不齊全,評分標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、檔案資料歸集不完整,部分幼兒園受助幼兒資料缺失情況。

      (三)產(chǎn)出情況

      1.產(chǎn)出數(shù)量

      截至20xx年12月31日止,資助家庭困難經(jīng)濟(jì)幼兒7502人,其中20xx年2420人、20xx年2572人、20xx年2510人,春、秋兩期受資助人數(shù)占在園總?cè)藬?shù)7.5%,增減控制在10%以內(nèi)。20xx年-20xx年資助比例均超過指標(biāo)值7.5%,且增減比率未控制在10%以內(nèi),三年均未完成目標(biāo),具體明細(xì)如下:

      略

      五類生家庭幼兒實(shí)現(xiàn)資助全覆蓋,目標(biāo)完成。

      2.產(chǎn)出質(zhì)量

      現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn),有部分幼兒園未入戶核實(shí)幼兒家庭的經(jīng)濟(jì)情況;部分申請表未經(jīng)民主評議、學(xué)校初審意見;《一般困難家庭幼兒申請表》部分幼兒園填寫不完整;補(bǔ)助發(fā)放的合規(guī)率100%目標(biāo)未完成。

      3.產(chǎn)出時效

      經(jīng)統(tǒng)計,20xx年-20xx年家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒入園補(bǔ)助支出中延期發(fā)放35人,經(jīng)核實(shí)主要為其他部門摸排數(shù)據(jù)滯后所致,發(fā)放及時率100%目標(biāo)未完成。

      4.產(chǎn)出成本

      人均資助標(biāo)準(zhǔn)為1000元/年,分為春季、秋季每學(xué)期發(fā)放500元,目標(biāo)完成。

      20xx年-20xx年實(shí)際支出與預(yù)算的偏離度分別為-5%、3%、-3%,實(shí)際支出與預(yù)算的偏離度均在±10%以內(nèi),目標(biāo)完成。

      (四)效益情況

      1.社會效益

      根據(jù)調(diào)查問卷統(tǒng)計,受助幼兒家長政策知曉率為94 %,目標(biāo)未完成。

      20xx年-20xx年共發(fā)放了7502人次幼兒入園補(bǔ)助,通過發(fā)放幼兒入園補(bǔ)助有利于促進(jìn)我區(qū)家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒及時接受學(xué)前教育,切實(shí)保障了幼兒受教育權(quán),未發(fā)現(xiàn)因貧未入園幼兒,促進(jìn)了社會的文明、和諧與穩(wěn)定。

      2.可持續(xù)影響

      家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒受資助年限均在3年以內(nèi)。目標(biāo)完成。

      3.滿意度

      項目調(diào)查分幼兒園隨機(jī)抽查資助幼兒65名,以給幼兒家長打電話的方式進(jìn)行問卷,取得有效調(diào)查問卷50份,經(jīng)統(tǒng)計分析,資助幼兒家長滿意度為91.6%,目標(biāo)完成。

      五、主要經(jīng)驗及做法、存在的主要問題及原因分析

      (一)主要經(jīng)驗及做法

      1.健全機(jī)構(gòu),資助工作常態(tài)化

      武陵區(qū)教育局高度重視學(xué)生資助工作,為資助中心配足了3名工作人員,有專門的'辦公場地,設(shè)備齊全,資助宣傳、系統(tǒng)管理、檔案管理、大學(xué)生源地貸款、高中、職中、幼兒入園補(bǔ)助的發(fā)放均有專人負(fù)責(zé)。

      武陵區(qū)內(nèi)各幼兒園均設(shè)有資助專干。全區(qū)上下形成了“貧困學(xué)生有人愛、助學(xué)工作有人抓、助學(xué)活動有人管”的工作格局,幼兒資助管理逐漸工作邁上了常態(tài)化、規(guī)范化“軌道”。

      2.強(qiáng)化宣傳、資助工作陽光化

      資助中心通過會議、文件、微信群等渠道,把國家及省市學(xué)前教育資助政策及時貫徹到各幼兒園,各幼兒園及時在園宣傳資助政策,公布資助標(biāo)準(zhǔn),按規(guī)定公示受助名單等。

      (二)存在的主要問題及原因分析

      1.績效目標(biāo)管理待加強(qiáng)

      績效指標(biāo)設(shè)置與總體目標(biāo)的匹配性存在一定偏差。單位填報的績效目標(biāo)申報表主要設(shè)置了學(xué)前教育階段建檔立卡等貧困家庭幼兒資助覆蓋面、平均每生每年資助金額、資助經(jīng)費(fèi)及時發(fā)放、預(yù)算偏離度等指標(biāo),未設(shè)置資助人數(shù)或資助比例、補(bǔ)助發(fā)放合規(guī)率及受助學(xué)生家長政策知曉率等核心指標(biāo)。

      原因分析:區(qū)教育局對績效管理重視不夠,對績效管理方面的培訓(xùn)不到位。

      2.資助對象認(rèn)定程序不規(guī)范

      家庭困難幼兒的認(rèn)定工作是項目的核心程序,項目管理在個人申請、幼兒園認(rèn)定、結(jié)果公示、建檔備案等方面都存在不規(guī)范的情形:

      (1)申請表填寫不規(guī)范

      《家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒申請表》普遍填列不完整,佐證資料缺失,家庭成員職業(yè)、年收入、健康狀況及家庭人均年收入未填列,已填列的存在邏輯錯誤,勾選的類型與臺賬不符,抽查的24家幼兒園均存在申請表填列不完整、不規(guī)范的情形。如天才幼兒園曹祉睿20xx年春季申請表中家庭成員工作單位填列無,職業(yè)、年收入、健康狀況均未填列,在家庭人均年收入中填列30000元;新雅培幼兒園嚴(yán)可馨20xx年春季申請表中除填列姓名與性別外,其他均未填列,且無任何佐證資料。

      (2)幼兒園認(rèn)定程序不到位

      部分幼兒園認(rèn)定未入戶調(diào)查,無民主評議和學(xué)校初定意見,且打分隨意。如希望幼兒園肖雪菡、孫若冉、丁書琪,小哈佛幼稚園陳思妙、陳松麟,荷塘月色幼兒園李欣妍、高浩然等申請表中民主評議意見和學(xué)校初定意見均未填列;丹砂幼兒園20xx年只有張智翔、周長入戶走訪,其余為受助幼兒家長提供照片;丹州荷花幼兒園入戶照片由幼兒自行提供;20xx年愛心幼稚園資助幼兒20人,困難程度測評得分均在90分以上,按常德市學(xué)前教育幼兒家庭經(jīng)濟(jì)困難程序測評標(biāo)準(zhǔn),普遍得分90分以上,既不可能也不可行,打分隨意,流于形式;蘆山多樂幼兒園20xx年春季補(bǔ)助沿用20xx年資料,未入戶調(diào)查和重新測評。

      (3)結(jié)果公示未拍照留存

      荷花幼兒園、荷塘月色等幼兒園結(jié)果公示未拍照留存。

      (4)建檔備案資料缺失

      皂果、荷花等幼兒園未對家庭困難幼兒申報、評議、認(rèn)定等資料建檔造冊。

      原因分析:各幼兒園對資助工作重視程度不夠,責(zé)任心缺失。

      3、資助中心檔案管理待完善

      資助中心未按資助工作要求,對家庭困難幼兒申報、評議、認(rèn)定等資料建檔造冊,并分年、分學(xué)期進(jìn)行管理。

      4、資助款發(fā)放不規(guī)范

      20xx年秋季教育局將春蕾幼兒園資助款17500元轉(zhuǎn)入陳建英個人賬戶、北方之子幼兒園資助款2500元轉(zhuǎn)入嚴(yán)麗花個人賬戶,付款時未注明幼兒園名稱,幼兒園未出具付款委托函。

      5、產(chǎn)出目標(biāo)未達(dá)成

      資助比例、補(bǔ)助發(fā)放的合規(guī)率、資助經(jīng)費(fèi)及時發(fā)放率、受助幼兒家長政策知曉度四項績效目標(biāo)未完成。

      20xx-20xx年應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)五類幼兒按學(xué)期補(bǔ)助為1122人次,僅占資助總?cè)舜蔚?5%,占在園總?cè)藬?shù)的1.28%,而20xx年資助比例為8.26%,20xx年資助比例為9.05%,20xx年資助比例8.4%,均超過了目標(biāo)值(文件和預(yù)算中均規(guī)定為7.5%),且偏差在10%以上。

      原因分析:資助中心對資助工作重支出輕管理,審核把關(guān)過于依賴幼兒園。

      六、有關(guān)建議

      (一)加強(qiáng)績效目標(biāo)管理

      建議根據(jù)項目特點(diǎn),補(bǔ)充設(shè)置業(yè)務(wù)管理過程中的資助比例或人數(shù)、補(bǔ)助發(fā)放合規(guī)率、政策知曉率等指標(biāo),提高業(yè)務(wù)人員的績效管理水平,不斷完善績效管理。

      (二)加強(qiáng)對幼兒園輔導(dǎo)與培訓(xùn)

      組織幼兒園進(jìn)行資助工作的培訓(xùn),督促幼兒家長如實(shí)、正確填寫家庭狀況,幼兒園按程序進(jìn)行入戶調(diào)查、民主評議,嚴(yán)格把關(guān)經(jīng)濟(jì)困難幼兒的認(rèn)定工作,并加強(qiáng)檔案管理。

      公告公示時,應(yīng)注意保護(hù)幼兒隱私,建議對幼兒姓名中一個字用字母或符號代替,維護(hù)幼兒人格尊嚴(yán),更有利于幼兒健康成長。

      (三)嚴(yán)格審核把關(guān)幼兒園報送的資料

      加強(qiáng)資助中心審核把關(guān)意識,讓資助款幫助到真正有實(shí)際困難的幼兒。

      (四)多部門聯(lián)動,加強(qiáng)動態(tài)核查工作

      資助中心統(tǒng)籌指導(dǎo)所屬幼兒園建立家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒基礎(chǔ)信息庫,并與民政、扶貧、殘聯(lián)等部門形成聯(lián)動機(jī)制,實(shí)現(xiàn)信息對接共享。

      加強(qiáng)動態(tài)核查工作,資助中心定期隨機(jī)抽取一定比例的家庭困難幼兒,通過函詢、走訪等多種渠道核實(shí)其家庭狀況,如發(fā)現(xiàn)不符合認(rèn)定條件的,一經(jīng)查實(shí),要及時取消該幼兒的認(rèn)定資格,并追回其已獲得的相關(guān)資助資金。

      (五)加強(qiáng)檔案管理,規(guī)范檔案查閱流程

      加強(qiáng)檔案管理,為保證幼兒資助信息準(zhǔn)確、完整和連續(xù),資助中心建立資助檔案專柜,將幼兒資助申請表、受理結(jié)果、資金發(fā)放等有關(guān)憑證建檔造冊,分年、分學(xué)期進(jìn)行保存。

      規(guī)范幼兒資助信息的查閱、復(fù)印、流轉(zhuǎn)、公示、存檔等工作流程,嚴(yán)格規(guī)定資助信息的使用權(quán)限,不得泄露幼兒資助信息。

      (六)加強(qiáng)政策宣傳,提高政策知曉度

      通過電視、電臺、報紙、微信公眾號等媒體對資助政策進(jìn)行公示解讀,含資助范圍、比例、標(biāo)準(zhǔn)、程序等,提高政策知曉度。

      財政支出項目績效評價報告 17

      一、基本情況

      (一)項目概況

      1、立項背景

      根據(jù)《南昌市財政局關(guān)于批復(fù)20xx年市本級部門預(yù)算的通知》文件安排20xx年度辦公租房專項資金83萬元,設(shè)立本項目。

      2、主要內(nèi)容及實(shí)施情況

      (1)項目主要內(nèi)容

      辦公租房專項資金使用范圍:主要用于辦公場所的租金,辦公場所物業(yè)管理費(fèi)、公共能耗費(fèi)及中央空調(diào)費(fèi),其他公用設(shè)施維護(hù)費(fèi)。

      (2)項目實(shí)施情況

      辦公租房專項資金的使用,切實(shí)可行地保障了日常辦公的穩(wěn)定和進(jìn)行,有計劃對現(xiàn)有辦公場所進(jìn)行維護(hù),改善辦公環(huán)境,努力為職工營造良好的工作環(huán)境。

      3、資金投入和使用情況

      根據(jù)《南昌市財政局關(guān)于20xx年預(yù)算的批復(fù)》,項目預(yù)算資金為83萬元,實(shí)際支出83萬元,資金使用率為100%。

      (二)項目績效目標(biāo)

      1、總體目標(biāo)

      辦公租房項目經(jīng)費(fèi)主要用于支付房租,為支隊正常開展工作提供場所保障,保證文化市場監(jiān)管活動的順利進(jìn)行,促進(jìn)文化市場健康有序發(fā)展。

      2、階段性目標(biāo)

      20xx年度市文化市場綜合執(zhí)法支隊辦公租房專項經(jīng)費(fèi)83萬元,該項目是年初下達(dá)項目資金預(yù)算時同時下達(dá)的,截止到20xx年12月31日資金全部到位。項目所有資金實(shí)行專款專用。項目支出均授權(quán)審批,資金撥付嚴(yán)格審批程序,使用規(guī)范,會計核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

      二、績效評價工作開展情況

      (一)績效評價目的、對象和范圍

      1、績效評價目的

      通過對20xx年南昌市文化執(zhí)法支隊辦公租房專項資金的績效評價,進(jìn)一步提高財政資金使用效益,合理分配財政資金。通過項目資金績效自評,全面、客觀地反映我支隊20xx年辦公租房專項工作執(zhí)行情況,綜合評價項目資金支出效率和效果,同時總結(jié)經(jīng)驗,分析存在的問題及原因,提出對策建議。

      2、績效評價的對象和范圍

      20xx年度辦公租房安排投入83萬元專項資金的使用情況以及項目實(shí)施效果等。

      (二)績效評價原則、評價指標(biāo)體系(附表說明)、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)

      1、績效評價原則

      整個績效評價工作遵循“合法依規(guī)、科學(xué)客觀、全面評價、提升績效”的十六字原則,組織開展項目支出績效評價工作。

      2、評價指標(biāo)體系

      根據(jù)財政部《預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架》等文件精神及本項目的具體特點(diǎn),設(shè)置了合理可行的評價體系,包括投入指標(biāo)(資金落實(shí)和使用指標(biāo))、產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本指標(biāo))、效益指標(biāo)(社會效益和可持續(xù)影響指標(biāo))、滿意度指標(biāo)等,具體詳見項目績效評分表。

      3、評價方法

      本項目績效評價主要采用的是結(jié)果比較法,即數(shù)據(jù)對比,標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)出對照,同時輔以訪談、研討、審計等方法。

      4、評價標(biāo)準(zhǔn)

      采用計劃標(biāo)準(zhǔn)作為20xx年度南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊辦公租房專項資金項目支出績效評價標(biāo)準(zhǔn),即以《20xx年度南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊辦公租房專項資金績效目標(biāo)申報表》設(shè)定的績效目標(biāo)和我支隊20xx年工作計劃及20xx年度辦公租房專項資金項目預(yù)算作為評價標(biāo)準(zhǔn),對20xx年度辦公租房專項資金績效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較。

      (三)績效評價工作過程

      1、前期準(zhǔn)備

      (1)為完成此次績效評價工作,我支隊成立了20xx年專項資金項目支出績效評價工作小組,統(tǒng)一布置、協(xié)調(diào)和落實(shí)此次績效評價工作的開展。

      (2)組織項目實(shí)施部門深入學(xué)習(xí)財政部《關(guān)于印發(fā)<預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架>的通知》(財預(yù)【20xx】53號)、市政府《關(guān)于印發(fā)<南昌市財政支出績效評價管理辦法(試行)>的通知》(洪府發(fā)【20xx】8號)、中共南昌市委南昌市人民政府《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(洪發(fā)[20xx]13號)和《南昌市財政局關(guān)于開展20xx年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(洪財辦〔20xx〕10號)文件,認(rèn)真研究同時結(jié)合專項的實(shí)際,以及市財政局提出的績效評價指標(biāo)設(shè)計要求,制定專項資金績效評價指標(biāo)體系、分類績效評價個性指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)。

      2、數(shù)據(jù)采集和自評階段

      各項目相關(guān)部門認(rèn)真做好基礎(chǔ)資料和相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、整理工作,根據(jù)收集的數(shù)據(jù)資料,詳細(xì)填報自評有關(guān)報表,并在5月10日前完成數(shù)據(jù)填報、收集、匯總工作,及時報至支隊專項資金支出項目績效評價工作小組。

      3、績效評價段

      項目績效評價工作小組對項目相關(guān)部門報送的資料進(jìn)行仔細(xì)審核、歸類、整理、統(tǒng)計,并抽查部分銀行憑單、會計憑證、成果文件等,對確認(rèn)后的數(shù)據(jù)、資料、圖冊、文件進(jìn)行分析綜合,撰寫部門績效評價報告。按照要求及時報送主管局。

      4、整改落實(shí)階段

      部門績效評價工作結(jié)束后,及時對專項資金項目實(shí)施中存在的問題進(jìn)行梳理,形成匯總分析報告,督促相關(guān)問題的整改。

      三、綜合評價情況及評價結(jié)論

      根據(jù)《20xx年度市支隊財政專項資金績效評價工作實(shí)施方案》,通過資金落實(shí)和使用指標(biāo)、項目產(chǎn)出、項目效果、項目滿意度指標(biāo)等方面項目實(shí)施進(jìn)行了評價:自評得分為97分。

      四、績效評價指標(biāo)分析

      (一)項目決策情況

      1、項目立項分析

      南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊預(yù)算的編報工作,由辦公室組織實(shí)施,相關(guān)科室協(xié)助配合。項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算的編報和實(shí)施,結(jié)合相關(guān)科室業(yè)務(wù)職能或?qū)m椆ぷ鳎局㈨椨袚?jù)、發(fā)展需要和財力可能的原則,依規(guī)編報項目支出預(yù)算和項目支出績效目標(biāo)申報表,項目支出預(yù)算批復(fù)后,專款專用。市支隊有明確的`預(yù)算編制流程,確保預(yù)算工作的合理性、合規(guī)性。

      2、績效目標(biāo)分析

      該專項資金于20xx年12月編報了《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊辦公租房資金績效目標(biāo)申報表》,并通過了市財政績效管理辦公室的審核。項目設(shè)定的績效目標(biāo)主要依據(jù)是我支隊20xx年工作要點(diǎn)。項目績效目標(biāo)與我支隊20xx年工作要點(diǎn)中的工作內(nèi)容具有較強(qiáng)的相關(guān)性。項目預(yù)期產(chǎn)出的效益和效果與項目完成后產(chǎn)生的正常業(yè)績水平接近。預(yù)算確定的項目投資資金83萬元。該項目績效目標(biāo)已分解為具體的績效指標(biāo),并通過清晰、可衡量的指標(biāo)值體現(xiàn)出來,與項目目標(biāo)任務(wù)數(shù)相對應(yīng)。

      3、資金投入分析

      項目預(yù)算編制通過了科學(xué)論證,即通過了專家評審。項目預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容相匹配,預(yù)算確定的項目投資資金量與工作任務(wù)相匹配。

      (二)項目過程情況

      1、資金管理分析

      (1)資金到位率:資金實(shí)際到位83萬元,預(yù)算資金83萬元,資金到位率100%。

      (2)預(yù)算資金執(zhí)行率:實(shí)際支出資金83萬元,實(shí)際到位資金83萬元,預(yù)算資金執(zhí)行率100%。

      (3)資金使用合規(guī)性:嚴(yán)格按照文件規(guī)定使用資金,做到專款專用。

      2、組織實(shí)施分析

      建立了較為完整的財務(wù)、資產(chǎn)管理和內(nèi)部審核制度,依據(jù)事業(yè)單位會計準(zhǔn)則的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿、進(jìn)行會計核算。確立了財務(wù)管理活動在單位負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理、分級授權(quán)”的財務(wù)管理體制。具體而言,財務(wù)管理工作如下。

      (1)制度建設(shè)方面。市支隊制定了《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊資產(chǎn)管理制度》、《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊預(yù)算管理制度》、《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊項目管理制度》、《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊收支管理制度》、《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊合同管理制度》、《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊政府采購管理制度》等制度,著力抓好部門預(yù)算、資金使用、資產(chǎn)管理,嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律,有效使用資金,為支隊工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和長遠(yuǎn)發(fā)展提供堅實(shí)支撐。

      (2)預(yù)算管理方面。首先,將預(yù)算資金合理地分配到使用部門掌握使用,實(shí)行經(jīng)費(fèi)開支由使用部門按權(quán)限審批。其次,樹立了以全面預(yù)算管理、績效評價管理、審批制度管理和審核制度管理為主要內(nèi)容的管理理念,使支隊的財務(wù)工作從單純的申請資金、記賬、出納為主的報賬型的工作方式,逐步轉(zhuǎn)向事前參與決策、事中管理控制、事后績效評價的新型財務(wù)管理模式。

      (3)財務(wù)職責(zé)方面。辦公室對項目資金進(jìn)行財務(wù)監(jiān)管,項目會計核算真實(shí)、準(zhǔn)確和規(guī)范,各類會計核算資料提供及時;嚴(yán)格執(zhí)行支出審批制度,已完成項目及時進(jìn)行決算與審計,項目形成的固定資產(chǎn)及時登記入賬等情況。

      (三)項目產(chǎn)出情況

      項目實(shí)施過程中,切實(shí)可行地保障了日常辦公的穩(wěn)定和進(jìn)行,有計劃對現(xiàn)有辦公場所進(jìn)行維護(hù),改善辦公環(huán)境,努力為職工營造良好的工作環(huán)境。

      1、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析

      20xx年,圍繞辦公租房費(fèi)用實(shí)施質(zhì)量指標(biāo)方面,對相關(guān)租房合同中規(guī)定使用項目資金預(yù)算支出達(dá)到的實(shí)際值均與原有制定預(yù)期值略有差距,優(yōu)良率、滿意率為90%,日后會加強(qiáng)與出租方溝通協(xié)調(diào),在電梯、空調(diào)、網(wǎng)絡(luò)使用等方面保障日常工作所需。

      2、產(chǎn)出時效指標(biāo)情況分析

      因?qū)m椊?jīng)費(fèi)項目屬于日常公用經(jīng)費(fèi)支出范疇,主要評價是否按預(yù)算安排組織實(shí)施并且常年性業(yè)務(wù)能正常開展,實(shí)施時效為20xx年1月1日至12月31日,全年各項支出均能保證常年性業(yè)務(wù)正常開展。

      3、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析

      按成本預(yù)算控制,設(shè)置預(yù)期預(yù)算使用率100%,在保持相同預(yù)算資金支出數(shù)額情況下,盡可能擴(kuò)大產(chǎn)出,實(shí)際使用率為100%。

      (四)項目效益情況

      1、社會效益指標(biāo)情況分析

      主要圍繞從整體工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上保證了支隊執(zhí)法、培訓(xùn)、教育等活動的正常開展,是否保障了支隊日常監(jiān)督檢查工作的開展。

      2、可持續(xù)影響指標(biāo)情況分析

      支隊的文化市場監(jiān)管工作與市場其他參與主體密不可分,為企業(yè)、商家進(jìn)行更健全的監(jiān)管、更完善的法規(guī)教育,是文化市場健康發(fā)展的有利保障,要保障相關(guān)涉案企業(yè)的后續(xù)整改到位率,鞏固執(zhí)法成果。

      五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

      (一)項目實(shí)施經(jīng)驗及做法

      1、進(jìn)一步加強(qiáng)了預(yù)算管理,加大預(yù)算執(zhí)行力度,確保實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理的科學(xué)化、公開化、透明化。在妥善使用財政資金的同時,開源節(jié)流,在爭取多渠道籌措資金的基礎(chǔ)上,樹立節(jié)儉辦公意識,科學(xué)合理有效地使用資金,為項目經(jīng)費(fèi)使用工作提供堅實(shí)的支撐。

      2、全面提升了我支隊日常公用經(jīng)費(fèi)的使用績效,強(qiáng)化了對各類業(yè)務(wù)費(fèi)用支出的財務(wù)管理,有利于不斷改善支隊的辦公設(shè)施,優(yōu)化執(zhí)法隊伍,提升執(zhí)法水平,不斷提高辦公租房經(jīng)費(fèi)使用質(zhì)量。

      3、樹立了以全面預(yù)算管理、績效評價管理、審批制度管理和審核制度管理為主要內(nèi)容的管理理念,使支隊的財務(wù)工作從單純的申請資金、記賬、出納為主的報賬型的工作方式,逐步轉(zhuǎn)向事前參與決策、事中管理控制、事后績效評價的新型財務(wù)管理模式。

      (二)存在的問題及原因分析

      1、在目標(biāo)設(shè)定方面,針對專項資金的目標(biāo)實(shí)現(xiàn),由于項目本身屬于日常公用經(jīng)費(fèi)類的資金,涉及難以量化的因素,部分定性與定量指標(biāo)匹配缺乏可衡量性和時效性。項目支出運(yùn)行實(shí)踐經(jīng)驗還欠缺,相關(guān)人員配備還顯不足。

      2、在資金分配方面,項目資金預(yù)算的結(jié)構(gòu)與實(shí)際支出的結(jié)構(gòu)有一定的差異。

      3、盡管我支隊希望增強(qiáng)項目的經(jīng)濟(jì)效益,但受項目單位性質(zhì)所限,按照要求進(jìn)行文化市場監(jiān)管工作,因而難以體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益。

      六、有關(guān)建議

      1、進(jìn)一步完善績效管理制度,強(qiáng)化績效管理意識。提升項目資金管理人員的業(yè)務(wù)能力,配備相關(guān)人員專門負(fù)責(zé)項目支出運(yùn)行管理。

      2、在資金分配方面,項目資金預(yù)算的結(jié)構(gòu)與實(shí)際支出的結(jié)構(gòu)有一定的差異。因此,應(yīng)根據(jù)項目活動、項目開支范圍、成本定額等有關(guān)資料來更精確的進(jìn)行項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算,加強(qiáng)各部門的溝通聯(lián)系。

      3、業(yè)務(wù)管理方面,繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),按季度對項目進(jìn)行績效評價工作;加強(qiáng)落實(shí)問責(zé)機(jī)制,將項目工作完成情況作為部門績效考核的評價依據(jù),以提高部門工作的效率和效果。

      因我支隊既是用款單位又是績效評價單位,用款單位績效報告主要簡述項目的預(yù)算安排、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和自評情況等內(nèi)容。逐步擴(kuò)大績效管理范圍。在績效目標(biāo)管理方面,繼續(xù)探索實(shí)施單位整體支出績效目標(biāo)管理,施行整體支出評價。在項目績效評價方面,逐步增加評價項目數(shù)量和項目支出數(shù)額占比。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度,進(jìn)一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制,將績效結(jié)果向社會逐步公布,進(jìn)一步增強(qiáng)我支隊績效管理工作的責(zé)任感和緊迫感。將評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù),將一些績效評價結(jié)果不好的項目取消,對執(zhí)行不力的單位的預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減,切實(shí)發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

      七、其他需要說明的問題

      無其他需要說明的問題

      財政支出項目績效評價報告 18

      為深入推進(jìn)全過程預(yù)算績效管理,進(jìn)一步提高財政資金使用效益,按照《岳陽市20xx年度預(yù)算績效管理工作方案》部署的要求,市財政局委托第三方中介機(jī)構(gòu)對部分20xx年度財政安排資金實(shí)施了重點(diǎn)績效評價,現(xiàn)將有關(guān)績效評價有關(guān)情況予以公開如下。現(xiàn)報告如下:

      一、主要績效情況

      (一)強(qiáng)化了民生保障

      1.部分低收入人群居住條件得到有效改善。試點(diǎn)以政府投資績效評估方式開展的洛王春和家園保障房項目,完成廉租住房1164套、公共租賃房1020套、棚改安置房136套,共計2320套建設(shè);建成了近26000平方米商業(yè)用房和配套用房,包括小區(qū)商業(yè)、醫(yī)療、托兒、物業(yè)等;建成了新和路、欣豐路和2個城市主排水箱涵工程等市政配套項目;不僅解決了部分低收入人群和住房困難戶安居問題,同時方便了小區(qū)居民生活、出行和就業(yè),有效提升了生活品質(zhì)和幸福指數(shù),社會效益凸顯。

      2.計劃生育家庭實(shí)際困難得到部分緩解。至20xx年,我市享受農(nóng)村計劃生育家庭獎勵扶助20628人,享受計劃生育家庭特別扶助3439人(其中獨(dú)生子女傷殘1100人,獨(dú)生子女死亡2339人),鑒定手術(shù)并發(fā)癥910人,發(fā)放獨(dú)生子女保健費(fèi)55290人,確認(rèn)符合條件的城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎勵94335人。計劃生育利益導(dǎo)向項目產(chǎn)生了良好的社會效益。

      3.城市居民醫(yī)療保障能力得到全面提高。至20xx年,全市(含縣市區(qū))按常住人口數(shù)統(tǒng)計,城鎮(zhèn)居民醫(yī)保綜合參保率達(dá)到98%;近年來,政策范圍內(nèi)住院報銷比例穩(wěn)步上升,20xx年度達(dá)到75.6%;各級財政對城鎮(zhèn)居民醫(yī)保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不斷提高,從20xx年的人均40元提高到20xx年的380元。有效地保障了城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療需求,減少和避免了“因病致貧、因病返貧”現(xiàn)象發(fā)生。

      4.幼兒教育引領(lǐng)示范作用得到積極發(fā)揮。新建市一幼兒園招生規(guī)模擴(kuò)大一倍,從一定范圍上緩解了城區(qū)“入園難、入園貴”的實(shí)際問題;不僅其硬件設(shè)施在市區(qū)各大小幼兒園中領(lǐng)先,其“發(fā)展孩子、成就教師、攜手家長、引領(lǐng)同行”的辦園宗旨及教學(xué)質(zhì)量在目前條件下得到了更好的發(fā)揮。近3年來接待全省各地同行來園學(xué)習(xí)交流800余人次。作為示范性幼兒園,為全市幼兒教育事業(yè)發(fā)揮了較好的示范輻射作用。

      (二)助推了產(chǎn)業(yè)發(fā)展

      1.有助于農(nóng)業(yè)示范園區(qū)建設(shè)。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專項資金的投放使用,促進(jìn)了屈原區(qū)、華容縣、君山區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)發(fā)展;促進(jìn)了農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、流通,在一定程度上,保證農(nóng)產(chǎn)品的供應(yīng),解決了基本民生問題。

      一是屈原區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)形成糧食、生豬、高效經(jīng)濟(jì)作物三大特色板塊,促進(jìn)經(jīng)營田地向大戶集中,全區(qū)大戶種植率達(dá)42.3%;創(chuàng)建了1個萬畝高產(chǎn)示范片和5個千畝示范區(qū),早稻畝產(chǎn)達(dá)567.2公斤,晚稻突破600公斤,居全省首位。農(nóng)業(yè)機(jī)械化綜合水平達(dá)到94.3%,機(jī)耕、機(jī)收、機(jī)運(yùn)率達(dá)到100%,居全省縣市區(qū)首位。在20xx年全國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)綜合水平測評中,屈原區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)進(jìn)入全國前18名,湖南省第一名。

      二是華容縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)在農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收等各項工作中取得明顯成效。新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體迅速壯大,家庭農(nóng)場達(dá)到578家,省級示范性家庭農(nóng)場124家;農(nóng)民專業(yè)合作社達(dá)到360家,種養(yǎng)大戶達(dá)到2924家;全面推廣“龍頭企業(yè)+合作社+農(nóng)戶”的訂單模式,主要農(nóng)產(chǎn)品糧棉油訂單農(nóng)業(yè)面積比重達(dá)到37%以上。

      三是君山區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)專項資金,持續(xù)按年度預(yù)算投入,呈現(xiàn)明顯效果。20xx年通過對君山銀針黃茶產(chǎn)業(yè)園建設(shè)補(bǔ)助,建成集黃茶研究中心、黃茶文化中心、生產(chǎn)加工中心、物流配送中心、商務(wù)信息平臺、生活服務(wù)中心于一體的黃茶產(chǎn)業(yè)園。20xx年示范區(qū)建設(shè)專項資金用于扶持發(fā)展糧食生產(chǎn)和柳林洲鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)項目,實(shí)現(xiàn)“壓單擴(kuò)雙”1.06萬畝,雙季稻比例提高10%以上。20xx年示范區(qū)建設(shè)專項資金用于解決國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)、扶持發(fā)展糧食生產(chǎn)專項經(jīng)費(fèi)及扶持休閑農(nóng)莊與鄉(xiāng)村旅游示范區(qū)建設(shè)資金,提高了農(nóng)產(chǎn)品品牌質(zhì)量,提升了競爭能力。

      2.有助于專業(yè)合作社發(fā)展。20xx-20xx期間,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專項資金完成84家合作社發(fā)展扶持,經(jīng)過深入的宣傳和大范圍的培訓(xùn),提高了農(nóng)民對專業(yè)合作社的了解和認(rèn)同,積極成立專業(yè)合作社組織,實(shí)現(xiàn)了抱團(tuán)發(fā)展。20xx年末,屈原區(qū)農(nóng)民專業(yè)合作社由原來的13個增加到126個;華容縣新增合作社116家,達(dá)到360家。

      3.有助于科技創(chuàng)新引領(lǐng)實(shí)施。科技研究與開發(fā)財政補(bǔ)助資金取得良好成效。一是組建了工程技術(shù)研究中心8個、院士工作站5個、重點(diǎn)實(shí)驗室2個,實(shí)現(xiàn)專利申請2172件、授權(quán)量1594件,向上爭取政策性資金6508萬元、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎勵30項,實(shí)現(xiàn)高新技術(shù)產(chǎn)值增加520億元。二是第一批項目實(shí)施,累計申請專利181件,授權(quán)專利156件;累計培養(yǎng)各類科技創(chuàng)新人才621名,帶動增加就業(yè)1637人;新增銷售收入15.6億元,新增利潤4.5億元,納稅總額3.9億元。

      (三)促進(jìn)了生態(tài)改善

      1.環(huán)境保護(hù)監(jiān)控能力建設(shè)實(shí)施。一是完善了全市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)。城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)率達(dá)到74.6%,污染物PM10、PM2.5年均濃度同比下降29.77%、8.62%;地表水達(dá)標(biāo)率達(dá)到90.9%,同比提高9.9個百分點(diǎn);城鎮(zhèn)集中飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)100%。二是實(shí)現(xiàn)了污染減排。全市主要污染物化學(xué)需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物分別削減0.89%、6.06%、15.6%、8.65%。三是加強(qiáng)了環(huán)境監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)查處環(huán)境違法案件334起,其中責(zé)令企業(yè)停建7家、停產(chǎn)15家、限期治理73家、關(guān)停取締1家。

      2.環(huán)保藍(lán)天工程實(shí)施。截止20xx年底累計完成中心城區(qū)171家246臺燃煤鍋爐、大灶取締和清潔能源改造。20xx度全市36個項目單位涉及的50臺鍋爐共計135.5蒸噸實(shí)施了節(jié)能技術(shù)改造。

      3.應(yīng)用新型墻體材料項目實(shí)施。大力推廣使用新型墻體材料,從源頭做好“限粘禁實(shí)”工作。我市中心城區(qū)截至20xx年底共有實(shí)心粘土磚生產(chǎn)企業(yè)48家,關(guān)停實(shí)心粘土磚生產(chǎn)企業(yè)31家;20xx年-20xx年對17家生產(chǎn)、推廣、應(yīng)用新型墻體材料和散裝水泥的生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行專項資金扶持。

      (四)完善了城市功能

      1.提高了城區(qū)防御外湖洪水的能力。南津港大堤配套項目是一條南北向一線防洪大堤,護(hù)坡工程完成后大大提高防御外湖洪水的能力,保護(hù)內(nèi)湖旅游設(shè)施、沿湖工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及沿湖居民的生命財產(chǎn)安全。南津港大堤景觀型護(hù)坡的修建亦拉動沿岸待開發(fā)土地的深度開發(fā),改善擁擠的交通條件,促進(jìn)城市市政建設(shè)的快速擴(kuò)展。

      2.確保了兩湖汛期電排正常運(yùn)行。吉家湖電排改造、東風(fēng)湖電排更換及電排高壓區(qū)維修按預(yù)定時間完成。城區(qū)四座電排汛前進(jìn)行全面檢修,汛期故障問題也及時進(jìn)行處理,確保了電排機(jī)組正常運(yùn)行。四座電排20xx年共開機(jī)5289小時,排水5198萬立方米;20xx年開機(jī)3452小時,排水3657萬立方米。

      3.中心城區(qū)防洪大堤的行政執(zhí)法取得成效。為汛期防洪工作打下了良好基礎(chǔ)。堤防管理站將15.7公里防洪大堤分段到人,確保堤防執(zhí)法無缺漏、無死角。

      (五)夯實(shí)了人才基礎(chǔ)

      人才開發(fā)和培訓(xùn)專項啟動實(shí)施成效較明顯。選拔科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊13個,選拔巴陵青年英才10人,選拔名師名醫(yī)39人,選拔文藝岳家軍20人,選拔扎根基層優(yōu)秀人才支持計劃20人,引進(jìn)高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才42人,引進(jìn)各類人才1000人,舉辦專題培訓(xùn)班11個,農(nóng)村實(shí)用人才“一人學(xué)一技”培訓(xùn)班12期,市政府特殊津貼專家90人,科技特派員44人,選派優(yōu)秀干部和科技人員進(jìn)企業(yè)65人。

      二、主要問題及建議

      (一)項目決策有待進(jìn)一步優(yōu)化

      1.績效目標(biāo)編制問題

      一是科技研究與發(fā)展專項資金分配較為零散。補(bǔ)貼資金涉及的企事業(yè)單位眾多,對質(zhì)地優(yōu)良、發(fā)展前景看好、科技含量較高的'優(yōu)良企業(yè)未能集中最大化專項資金扶持。建議強(qiáng)化項目績效目標(biāo)的評審決策,盡量避免財政資金安排過于分散,集中財力辦大事,解決重大科技創(chuàng)新涉及資金瓶頸問題;對上年度配套資金是否到位、績效目標(biāo)是否完成,納入項目評審決策,作為下一年度補(bǔ)貼評審的重要依據(jù);對項目財政補(bǔ)貼資金按先驗收后補(bǔ)助或以獎代補(bǔ)方式實(shí)施。

      二是科協(xié)科普經(jīng)費(fèi)預(yù)算績效目標(biāo)不夠清晰。依據(jù)《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》相關(guān)規(guī)定,科普經(jīng)費(fèi)應(yīng)主要用于科普宣傳、展示、青少年科技教育、學(xué)術(shù)交流及表彰獎勵等。但有些項目資金分散用于了日常經(jīng)費(fèi)開支。

      三是環(huán)境保護(hù)監(jiān)控能力建設(shè)專項資金分類不明確。未按年度部門預(yù)算“專項商品采購和服務(wù)”明細(xì)進(jìn)行財務(wù)專賬核算;列入該專項經(jīng)費(fèi)的相關(guān)入賬原始憑證未進(jìn)行專項資金歸屬分類;項目資金無年度預(yù)算績效目標(biāo)。

      四是城市防洪體系未形成閉合圈,整體防洪能力不足。如中心城區(qū)關(guān)門湖、月形湖堤防無外平臺;磚瓦廠堤防外側(cè)未護(hù)坡無外平臺;韓家灣至南岳坡2.4公里段地墊低洼無堤防,如重現(xiàn)1998年洪水,該段城區(qū)會受淹造成損失;城陵磯防洪墻內(nèi)部部分待回填。建議逐步強(qiáng)化城市堤防防洪薄弱環(huán)節(jié),對城市防洪大堤存在的主要安全隱患進(jìn)行摸底調(diào)查,逐步解決城市防洪薄弱環(huán)節(jié),形成城市防洪體系的閉合圈。

      2.預(yù)算執(zhí)行偏差問題

      一是人才開發(fā)與培訓(xùn)計劃外項目占比較多。20xx年人才開發(fā)與培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項目財政預(yù)算指標(biāo)額為1,999.33萬元,市委組織部實(shí)際收到財政下?lián)苜Y金為1,845.75萬元,實(shí)際使用1,547.93萬元,項目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)金額297.83萬元,項目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金占實(shí)際收到財政資金16.14%。部分預(yù)算設(shè)立項目尚未實(shí)施,新調(diào)整了3項計劃外培訓(xùn)項目。

      二是統(tǒng)計局項目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行預(yù)算追加和調(diào)整較多。20xx-20xx年度財政撥入2,599.87萬元,追加預(yù)算撥款861.74萬元,追加率達(dá)33.15%。

      三是新型墻體材料資金結(jié)余占比較大。20xx年至20xx年預(yù)算安排扶持基金462萬元,實(shí)際使用365萬元,結(jié)余97萬元,結(jié)余率21%。建議根據(jù)往年資金結(jié)余情況適度調(diào)整預(yù)算資金。

      四是人防疏散基地項目停工未相應(yīng)調(diào)整預(yù)算。人防疏散基地因京珠高速連接線收費(fèi)站遷移中途停工和規(guī)劃調(diào)整而處于停工狀態(tài),財政預(yù)算未及時調(diào)整導(dǎo)致形成資金沉淀。截止20xx年底,項目資金結(jié)余984.16萬元。

      (二)管理機(jī)制有待進(jìn)一步加強(qiáng)

      1.招投標(biāo)和政府采購問題

      一是南津港大堤配套項目勘察、設(shè)計合同未進(jìn)行招投標(biāo)。《岳陽市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》規(guī)定,項目投資額超過了500萬,單項合同必須進(jìn)行招投標(biāo)。

      二是保障性住房安居工程除主體工程外,部分附屬工程沒有實(shí)行招投標(biāo)和政府采購,而是將項目承包給所在地居委會(村委會),再由居委會(村委會)委托具有資質(zhì)的建筑公司承建。項目設(shè)計、監(jiān)理等中介機(jī)構(gòu)的委托也未通過公開招投標(biāo)方式確定,導(dǎo)致績效評價評分降低。

      三是環(huán)衛(wèi)部分大額工具的購買未實(shí)行政府采購程序。如:掃把、垃圾清運(yùn)板車。

      四是市九中實(shí)驗樓項目和十中實(shí)驗樓項目購買中介服務(wù)程序欠規(guī)范。項目單位只采用了比較選定的方式確定審計、監(jiān)理等中介機(jī)構(gòu),未通過公開招投標(biāo)方式確定中介機(jī)構(gòu)或政府采購入庫,也未將中介機(jī)構(gòu)的選定結(jié)果報招監(jiān)委備案。

      2.財務(wù)管理問題

      一是計劃生育專項經(jīng)費(fèi)未實(shí)行專賬核算,財務(wù)科目設(shè)置不夠合理。市計生委將計劃生育專項經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在同一帳套下進(jìn)行核算,未對專項經(jīng)費(fèi)進(jìn)行專賬核算。

      二是城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險基金未按規(guī)定計提風(fēng)險調(diào)劑金。根據(jù)《岳陽市城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險試行辦法》第十九條:醫(yī)療保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)逐年提取城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金的3%建立風(fēng)險調(diào)劑金,主要用于調(diào)節(jié)和彌補(bǔ)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金所出現(xiàn)的虧損。醫(yī)保處自城鎮(zhèn)居民醫(yī)保項目運(yùn)行以來,沒有計提風(fēng)險調(diào)劑基金。

      三是人才開發(fā)與培訓(xùn)專項資金管理與實(shí)際存在偏差。項目結(jié)余資金143.93萬元,其中原定開班人數(shù)與實(shí)際開班人數(shù)變化形成差額134萬元,結(jié)余項目資金用于補(bǔ)充其他項目以及經(jīng)費(fèi)開支不足,未根據(jù)《行政單位財務(wù)會計制度》規(guī)定上繳財政進(jìn)行再分配。

      四是九中和十中實(shí)驗數(shù)項目竣工結(jié)算未實(shí)行財政投資評審。依據(jù)岳陽市人民政府辦公室下發(fā)的《岳陽市財政投資評審管理辦法》(岳政辦發(fā)〔2012〕18號),要求投資變更項目結(jié)算實(shí)行財政投資評審復(fù)審,項目建設(shè)單位應(yīng)全程實(shí)施財政專項預(yù)算管理和資金管理。

      五是九中和十中實(shí)驗樓建設(shè)項目尚未建立一套完整的投資支出財務(wù)記錄。對于實(shí)驗樓主體工程相關(guān)支出,市教建投單獨(dú)設(shè)立會計科目核算,但其他相關(guān)服務(wù)性收費(fèi)、報建費(fèi)等并未單獨(dú)核算,建設(shè)單位管理費(fèi)的分?jǐn)傄矝]有及時進(jìn)行賬務(wù)處理。教體局資產(chǎn)中心只有對市教建投建設(shè)資金款項撥付記錄,沒有項目主體工程和其他相關(guān)支出財務(wù)記錄,導(dǎo)致教體局無法對項目實(shí)際支出進(jìn)行有效監(jiān)管。

      六是人防疏散基地項目超標(biāo)準(zhǔn)支付項目管理費(fèi)。人防疏散基地項目管理費(fèi)按工程總概算的0.8%標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,管理費(fèi)應(yīng)為56.18萬元,工程項目實(shí)際支付管理費(fèi)及其他費(fèi)用83.92萬元,超標(biāo)準(zhǔn)支付27.74萬元,主要支付基地聘請專家勞務(wù)、購置基地零星辦公用品、食堂開餐業(yè)務(wù)費(fèi)等。

      七是帳務(wù)處理不規(guī)范造成有些經(jīng)費(fèi)超支。市旅游外事20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算20.00萬元,實(shí)際支出29.70萬元,超支9.70萬元,主要是由于旅游節(jié)會等重大專項活動租車費(fèi)用。

      八是統(tǒng)計局部門整體支出未嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。20xx-20xx年整體支出超支181.87萬元,超支出10.81%。主要是統(tǒng)計信息化管理與升級、群眾滿意度調(diào)查等項目支出超財政預(yù)算支出。

      九是環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)未進(jìn)行專款專項核算,環(huán)衛(wèi)臨聘工人工資發(fā)放時有部分工資未通過銀行轉(zhuǎn)賬,并存在代簽字代領(lǐng)現(xiàn)象。

      3.項目管理問題

      一是城區(qū)內(nèi)湖流域建設(shè)和管理由多個部門共同承擔(dān),造成多部門權(quán)利職能交叉,城區(qū)內(nèi)湖流域的建設(shè)和管理沒有形成統(tǒng)一協(xié)調(diào)機(jī)制,建設(shè)缺乏統(tǒng)籌安排。如內(nèi)湖及其小流域分屬樓區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、南湖風(fēng)景區(qū)管轄,城市排污由城建部門負(fù)責(zé),內(nèi)湖排澇由長江修防處負(fù)責(zé)。

      二是新型墻體材料推廣調(diào)控手段未到位有待加強(qiáng),存在未使用新型墻體材料現(xiàn)象。市政工程尤其是未征收“兩金”的拆遷還建、保障性住房、舊城改造項目未帶頭使用新型墻體材料。建議建立部門聯(lián)動監(jiān)督工作機(jī)制,定期協(xié)商,聯(lián)合執(zhí)法,形成監(jiān)督工作的合力。

      三是一幼兒園教學(xué)樓及配套樓于20xx年8月底驗收投入使用,但截止績效評價日尚未辦理相關(guān)產(chǎn)權(quán)證,不利于政府對投資項目的管理。

      四是環(huán)保藍(lán)天工程配套造項目無竣工驗收證明材料。根據(jù)《岳陽市財政局岳陽市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于印發(fā)〈岳陽市環(huán)境保護(hù)專項資金管理辦法〉的通知》(岳市財建〔20xx〕5號)相關(guān)規(guī)定:市級環(huán)保專項資金撥款金額在20萬元以上的由市環(huán)保局、市財政局組織竣工驗收,并填寫《市級環(huán)保專項資金項目竣工驗收報告表》。

      (三)支出績效有待進(jìn)一步提升

      1.洛王春和家園保障房項目超概算較多。根據(jù)岳發(fā)改審〔20xx〕151號調(diào)整洛王潘家保障性安居工程項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模,該項目估算總投資3.2億元。至20xx年6月30日止,項目已實(shí)際支付約4.36億元,預(yù)期投資總額將達(dá)到5億元左右。建議按程序及時取得投資變更批復(fù),在批復(fù)下達(dá)前,根據(jù)相關(guān)文件暫停支付項目資金。

      2.洛王春和家園保障房項目后續(xù)管理問題。一是物業(yè)維修、設(shè)施設(shè)備維護(hù)經(jīng)費(fèi)壓力大。保障性住房建設(shè)時間越長,維修維護(hù)量將越來越大。每戶平均面積按50㎡計算,所能收取的租金(我市現(xiàn)行廉租房價格為1.2元/月·㎡)每戶全年收入僅為720元,完全是“租不抵修”。如果維修維護(hù)不及時,將造成住戶拒交房屋租金,保障性住房物業(yè)管理將進(jìn)入惡性循環(huán)。

      二是物業(yè)管理費(fèi)缺口大。物管費(fèi)按多層0.54元/月·㎡、高層0.80元/月·㎡收取,每年全額收取物管費(fèi)收入僅為82萬元,而根據(jù)物業(yè)提供數(shù)據(jù),該小區(qū)全年物業(yè)管理成本就需156.5萬元,管理費(fèi)缺口達(dá)74.50萬元。

      三是社區(qū)工作理順難。新建設(shè)的保障性住房小區(qū),沒有按照屬地管理的原則納入當(dāng)?shù)氐纳鐓^(qū)管理。如果納入當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的話,要增加幾千人甚至上萬人,而且對象中的“困難戶、殘疾人、兩勞人員”多,給當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)在戶籍管理、環(huán)境衛(wèi)生、計生管理、社會治安、社會保險等方面會增加了很大的壓力。

      四是安全隱患大。隨著時間的推移,保障房居住的人口,絕大部分將會是老弱病殘,這樣的群體,抵抗人為的和自然的災(zāi)禍的能力很差,會成為事故的多發(fā)區(qū)。同時,貧困戶集中到一起,也就等于把日常生活的種種不順集中到了一起:一戶不交房租和物業(yè)管理費(fèi),可能有百戶仿效;一戶找政府部門的麻煩,可能引發(fā)群體效應(yīng)。

      建議:一是進(jìn)一步完善保障房的準(zhǔn)入和退出機(jī)制。通過信息手段,保證分配公平。通過戶籍、地籍、房籍、收入、財產(chǎn)等信息集中聯(lián)網(wǎng),建立完整數(shù)據(jù)庫,作為防止騙租、騙購的信息依據(jù)。二是加強(qiáng)貨幣補(bǔ)貼方式的力度,有效規(guī)避實(shí)物配置帶來較大財政支出、工程建設(shè)和后續(xù)管理壓力。

      3.市一幼收費(fèi)與市場價格存在較大價差,造成市場供需矛盾突出。目前市一幼每月的收費(fèi)是750元/月(按照市物價局文件執(zhí)行),而市區(qū)范圍的其他民辦幼兒園,硬件條件稍好的每月收費(fèi)高達(dá)1500元/月-3000元/月之間。根據(jù)市一幼20xx年財務(wù)報表顯示,20xx年全年收入539.72萬元(其中財政預(yù)算撥款收入539.57萬元,其他收入0.15萬元),支出521.82萬元,當(dāng)年結(jié)余17.9萬元。根據(jù)目前在園學(xué)童524人,按照全年繳費(fèi)9個月,750元/月計算,全年教育收費(fèi)約353.70萬元,財政全年撥款539.57萬元,減去當(dāng)年結(jié)余的17.9萬元,仍產(chǎn)生差額約168萬元,相當(dāng)于政府補(bǔ)貼約三成的教育費(fèi)用。以低廉的價格提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),容易造成“僧多粥少”及教育資源分配不公的情況。建議以價格手段解決教育資源分配公平問題,合理調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),縮小與市場價格之間的價差。

      4.市一幼招生有待更加公開透明。市一幼在對外招生中,明文規(guī)定了學(xué)位數(shù)量、入園要求、報名程序、登記注冊等內(nèi)容,并在學(xué)校官方網(wǎng)站及對外張榜進(jìn)行了公示;但在錄取環(huán)節(jié)沒有客觀錄取標(biāo)準(zhǔn)且標(biāo)準(zhǔn)模糊,主觀選擇對錄取起決定作用。建議考慮采取公開搖號等相對公平的方式,減少人為因素的影響。

      5.城市泵站設(shè)備老化,不適應(yīng)城市發(fā)展要求。南湖、吉家湖、東風(fēng)湖電排站都是90年代修建,泵站建成時間長、設(shè)備老化嚴(yán)重,有的設(shè)備配件原廠家已不生產(chǎn),排漬效率降低,如南湖電排開機(jī)24小時僅能降低南湖水位0.06~0.08米,而降一場100毫米的暴雨,往往需排十多天甚至更長時間。現(xiàn)有排澇泵站排澇裝機(jī)容量,不具備搶排功能,已不適應(yīng)城市建設(shè)發(fā)展要求;湖濱關(guān)門湖尚無排漬機(jī)組。

      6.隨著城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎勵政策正式出臺,市級財政配套資金壓力較大。20xx年8月湖南省正式出臺城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎勵政策,從20xx年1月1日起,對符合獎勵條件的城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母,每人每月發(fā)放獎勵金80元,直至亡故。20xx年市財政撥付市社保中心使用的獨(dú)生子女父母獎勵經(jīng)費(fèi)1000萬元,20xx年2500萬元;根據(jù)市社保中心發(fā)放城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎勵人數(shù)的統(tǒng)計,20xx年為25064人,20xx年為29314人,年增加4250人,隨著每年符合獎勵條件人數(shù)增加,市級財政配套資金每年必須增加,資金壓力較大。建議鼓勵、引導(dǎo)社會資金投入,建立多渠道籌資體制。鼓勵企業(yè)、社會團(tuán)體和個人投入人口和計劃生育事業(yè),鼓勵按照國家有關(guān)規(guī)定設(shè)立人口和計劃生育公益基金。積極運(yùn)用項目合作機(jī)制,吸引社會資金,形成一個政府、社會、企業(yè)三者聯(lián)動的良性模式。

      7.人防疏散基地投資綜合效益有待考證。人防疏散基地項目投資規(guī)模大,地處偏遠(yuǎn)。按投資建設(shè)方案,后期管理成本無法預(yù)計,主體工程即將完工,在凸顯社會效益、戰(zhàn)備效益基礎(chǔ)上,怎樣開發(fā)利用,獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益是各級相關(guān)部門需待解決的問題。建議解決好基礎(chǔ)設(shè)施綜合運(yùn)用的問題,爭取做到戰(zhàn)時能應(yīng)急安置,平時能以基地養(yǎng)基地。

      財政支出項目績效評價報告 19

      一、項目支出基本情況

      (一)主要職能職責(zé)

      1、組織貫徹執(zhí)行國家財稅法律、法規(guī)和方針政策,擬定全市財政政策、改革方案草案并監(jiān)督執(zhí)行;參與制定各項宏觀經(jīng)濟(jì)政策;提出運(yùn)用財稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議;擬訂市與區(qū)、縣(市)人民政府與國有企業(yè)的分配政策草案并執(zhí)行,完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。制訂財政科學(xué)研究和教育規(guī)劃。

      2、執(zhí)行財政、財務(wù)、會計、國有資本金基礎(chǔ)管理的制度及辦法;執(zhí)行《企業(yè)財務(wù)通則》。

      3、負(fù)責(zé)編制年度市本級預(yù)算草案并組織預(yù)算執(zhí)行;匯編全市財政收支預(yù)算,匯總?cè)胸斦倹Q算;受市人民政府委托,向市人大報告市本級預(yù)算及執(zhí)行情況,向市人大常委會報告決算;組織制定市本級經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額草案,承擔(dān)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算責(zé)任,根據(jù)市人民政府授權(quán),依法對各區(qū)、縣(市)人民政府的預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督。

      4、承擔(dān)政府非稅收入管理責(zé)任,按規(guī)定管理政府性基金;承擔(dān)審核市級行政事業(yè)性收費(fèi)項目和標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任,參與制定、調(diào)整行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);管理財政票據(jù),承擔(dān)彩票監(jiān)督管理工作。

      5、組織制定國庫管理制度、國庫集中支付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督本級國庫業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作;制定政府采購相關(guān)制度并監(jiān)督實(shí)施。

      6、承擔(dān)控制社會集團(tuán)購買力責(zé)任;管理財政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會團(tuán)體的非貿(mào)易外匯。

      7、會同有關(guān)部門管理市本級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)。

      8、負(fù)責(zé)審核部門預(yù)算項目支出和政府投資項目決算;推行重點(diǎn)工程項目的報賬管理;承擔(dān)農(nóng)業(yè)財務(wù)、財政支農(nóng)有關(guān)專項資金和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)責(zé)任。執(zhí)行社會保障資金的財務(wù)管理制度。

      9、貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策、制度和辦法,防范財政風(fēng)險;承擔(dān)統(tǒng)一管理市人民政府內(nèi)外債責(zé)任。按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款;承擔(dān)財稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。

      10、負(fù)責(zé)管理全市的'會計工作;指導(dǎo)財會人員培訓(xùn);指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務(wù)所的業(yè)務(wù),指導(dǎo)和管理社會審計,負(fù)責(zé)對國有資本營運(yùn)機(jī)構(gòu)委派財務(wù)監(jiān)督員。

      11、監(jiān)督財稅方針政策,法律、法規(guī)的執(zhí)行情況;組織實(shí)施本級財政支出績效評估工作。

      12、負(fù)責(zé)履行市級國有金融資本管理相關(guān)職責(zé)。

      13、負(fù)責(zé)牽頭編制國有資產(chǎn)管理有關(guān)情況報告。

      14、負(fù)責(zé)全面實(shí)施預(yù)算績效管理相關(guān)工作。

      15、負(fù)責(zé)牽頭擬定政府購買服務(wù)政策并組織實(shí)施。

      16、承擔(dān)地方政府債務(wù)核查、監(jiān)督等相關(guān)職責(zé)。

      17、將農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目管理職責(zé)劃入市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

      18、將預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的監(jiān)督檢查職責(zé)劃入市審計局。

      19、承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

      (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

      根據(jù)編委核定,長沙市財政局本級內(nèi)設(shè)處室27個,所屬事業(yè)單位4個。內(nèi)設(shè)處室分別是:辦公室、綜合處、稅政法規(guī)處、預(yù)算處、國庫處、行政政法處、科教處、文化處、經(jīng)濟(jì)建設(shè)處、自然資源和生態(tài)環(huán)境處、農(nóng)業(yè)農(nóng)村處、社會保障處、企業(yè)處、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處、債務(wù)管理處、金融發(fā)展處、資產(chǎn)管理處、會計處、績效管理處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理處、財政監(jiān)督局、發(fā)展規(guī)劃處、政策研究室、人事教育處、政府采購處、機(jī)關(guān)黨委(機(jī)關(guān)紀(jì)委)、離退休人員管理服務(wù)處。

      所屬事業(yè)單位分別是長沙市財政科學(xué)研究所、長沙市財政信息管理中心、長沙市資產(chǎn)評估管理中心,所屬事業(yè)單位因財務(wù)未獨(dú)立核算,納入長沙市財政局本級核算。

      二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

      我單位按照國家相關(guān)法律法規(guī),收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門統(tǒng)一核算,嚴(yán)格遵循先有預(yù)算、后有支出的原則,確保預(yù)算編制完整,執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格。預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制訂的計劃和指標(biāo)全部完成,部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

      三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況

      (一)項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

      20xx年具體實(shí)施的項目主要包括:會計管理及會計職稱考試專項、財政綜合改革專項、預(yù)決算管理及編審等資料印刷經(jīng)費(fèi)、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi)、財政信息化建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)、績效評價管理專項經(jīng)費(fèi)。20xx年項目年初預(yù)算金額2733萬元,20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額883.49萬元,1-6月執(zhí)行率32%。

      (二)項目支出績效目標(biāo)完成情況

      項目績效目標(biāo)任務(wù)有序推進(jìn),資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。1-6月部門預(yù)算項目支出總計883.49萬元,完成全年預(yù)算32%,其中:會計管理及會計職稱考試專項預(yù)算710萬元,1-6月支出91.88萬元,完成全年預(yù)算12.94%;財政綜合改革專項預(yù)算268萬元,1-6月支出100.63萬元,完成全年預(yù)算37.55%;預(yù)決算管理及編審等資料印刷經(jīng)費(fèi)預(yù)算92萬元,1-6月支出33.37萬元,完成全年預(yù)算36.27%;派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元,1-6月支出0.12萬元,完成全年預(yù)算4%;財政信息化建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算460萬元,1-6月支出181.81萬元,完成全年預(yù)算39.52%;績效評價管理專項經(jīng)費(fèi)預(yù)算1200萬元,1-6月支出439.41萬元,完成全年預(yù)算36.62%。

      四、存在問題及其原因

      預(yù)算績效監(jiān)控未形成常態(tài)化意識;預(yù)算績效管理的專業(yè)水平有待進(jìn)一步提高。

      五、有關(guān)建議及工作措施

      (一)強(qiáng)化績效觀念。加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),逐步建立并完善預(yù)算績效管理機(jī)制。

      (二)加強(qiáng)專業(yè)培訓(xùn)。加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流等措施,加強(qiáng)隊伍建設(shè),幫助和促進(jìn)單位財務(wù)人員提高政策理論水平和實(shí)際工作能力。

      (三)優(yōu)化績效監(jiān)控流程。加強(qiáng)財務(wù)系統(tǒng)之間的取數(shù),簡化績效監(jiān)控報表和報告填報流程,減少監(jiān)控的工作量。

      財政支出項目績效評價報告 20

      為加強(qiáng)財政資金管理,提高財政資金使用效益,貫徹落實(shí)《中共重慶市委重慶市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(渝委發(fā)〔2019〕12號)和《中共豐都縣委豐都縣人民政府關(guān)于全面落實(shí)預(yù)算績效管理的實(shí)施方案》(豐委辦〔2019〕32號)要求,按照豐都縣財政局《關(guān)于開展2021年預(yù)算績效自評工作的通知》(豐都財政發(fā)〔2022〕18號)有關(guān)安排,現(xiàn)將平安建設(shè)及綜合治理工作經(jīng)費(fèi)項目資金績效自評報告如下:

      一、項目基本概況

      (一)項目概況

      1.立項背景

      十九屆四中全會指出,要堅持和完善共建共治共享的社會治理制度,完善黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府負(fù)責(zé)、民主協(xié)商、社會協(xié)同、公眾參與、法治保障、科技支撐的社會治理體系,建設(shè)人人有責(zé)、人人盡責(zé)、人人享有的.社會治理共同體,不斷提升社會治理現(xiàn)代化水平,確保人民安居樂業(yè)、社會安定有序。中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加快推進(jìn)社會治理現(xiàn)代化開創(chuàng)平安中國建設(shè)新局面的意見》(中發(fā)〔2020〕11號),圍繞三個時間節(jié)點(diǎn)提出了工作目標(biāo):一是在2021年,黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府負(fù)責(zé)、民主協(xié)商、社會協(xié)同、公眾參與、法治保障、科技支撐的社會治理體系基本建成,共建共治共享的社會治理新格局基本形成。二是到2035年,現(xiàn)代化社會治理體系基本成型,社會治理能力現(xiàn)代化水平大幅提升,建設(shè)更改水平的平安中國目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。三是本世紀(jì)中葉,中國特色社會主義社會治理現(xiàn)代化全面實(shí)現(xiàn),更高水平的平安中國全面建成。

      2.項目實(shí)施情況

      在平安豐都建設(shè)工作中,重點(diǎn)開展了以下幾方面的工作:一是推進(jìn)市域會治理現(xiàn)代化。在三建鄉(xiāng)和高家鎮(zhèn)建國村開展“五治融合”社會治理體系試點(diǎn),推進(jìn)政治、自治、法治、德治、智治“五治融合”社會治理體系建設(shè)。推進(jìn)社區(qū)網(wǎng)格標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),全建成1616個社區(qū)網(wǎng)格,4228名網(wǎng)格員參與社會治理。二是深入開展“楓橋經(jīng)驗”豐都實(shí)踐行動。統(tǒng)籌開展見義勇為揚(yáng)正氣樹新風(fēng)行動、平安細(xì)胞創(chuàng)建行動、矛盾糾紛控增量減存量防變量行動等十大行動。持續(xù)創(chuàng)建平安家庭、平安社區(qū)、平安醫(yī)院、平安校園、平安景區(qū)等23萬余個。出臺了《關(guān)于完善矛盾糾紛多元化解機(jī)制的實(shí)施意見》,進(jìn)一步優(yōu)化完善矛盾糾紛多元化解工作機(jī)制,從源頭上預(yù)防和化解各類社會矛盾糾紛,切實(shí)維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

      3.經(jīng)費(fèi)來源和使用情況

      平安建設(shè)及綜合治理工作經(jīng)費(fèi)20萬元,已全部下達(dá)使用完畢,無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

      (二)項目績效目標(biāo)。

      深入貫徹十九屆六中全會精神,把創(chuàng)新社會治理作為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要工作來部署推進(jìn),不斷提升我縣社會治理現(xiàn)代化水平,全力維護(hù)全縣社會平安穩(wěn)定。

      二、項目績效評價工作情況

      (一)投入

      20xx年平安建設(shè)及綜合治理工作經(jīng)費(fèi)項目資金20萬元,全由縣本級財政資金解決,資金到位率100%。

      (二)管理

      在項目實(shí)施過程中,嚴(yán)格執(zhí)行項目資金管理,確保項目順利開展。

      (三)產(chǎn)出

      全縣全年未發(fā)生影響惡劣的重大安全穩(wěn)定案事件。

      (四)效果

      1、社會效益:社會治理體系進(jìn)一步完善,社會治理能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

      2、安全感指數(shù):99.64%

      (五)評價結(jié)果和評價結(jié)論

      本項目自評分為96分,評價等級為優(yōu)等級,達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

      三、經(jīng)驗總結(jié)、存在問題及意見或建議

      (一)存在問題

      工作經(jīng)費(fèi)不足,導(dǎo)致社區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理工作、推進(jìn)緩慢,我縣市域社會治理現(xiàn)代化建設(shè)嚴(yán)重落后,未達(dá)到市委考核指標(biāo)要求。

      (二)意見或建議

      加強(qiáng)對社區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理建設(shè)的經(jīng)費(fèi)保障,確保按時完成市委考核指標(biāo),提升我縣社會治理水平。

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