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    三甲醫(yī)院績效考核自評報告

    時間:2022-12-17 19:31:51 報告 我要投稿

    三甲醫(yī)院績效考核自評報告(精選10篇)

      在生活中,報告的適用范圍越來越廣泛,我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。一起來參考報告是怎么寫的吧,下面是小編收集整理的三甲醫(yī)院績效考核自評報告(精選10篇),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

    三甲醫(yī)院績效考核自評報告(精選10篇)

      三甲醫(yī)院績效考核自評報告1

      根據(jù)《河北省財政廳關(guān)于印發(fā)<全面實施預算績效管理推進工作方案>的通知》(冀財預〔20xx〕21號)和河北省財政廳《關(guān)于河北省抗疫特別國債資金管理辦法》(冀財預〔2020〕44號)、保定市財政局保定市發(fā)展和改革委員會《關(guān)于抗疫特別國債基礎(chǔ)設施項目有關(guān)事項的通知》(保財預〔2020〕38號)要求,我局聘請第三方采取比較法、因素分析法、公眾評判等方法,于20xx年9月8日至9月18日,對2020年曲陽縣中醫(yī)醫(yī)院服務能力提升改造工程項目,使用抗疫特別國債基礎(chǔ)設施建設情況進行了績效考評。現(xiàn)將績效評價情況報告如下:

      一、中醫(yī)醫(yī)院及實施項目基本情況

      (一)曲陽縣中醫(yī)醫(yī)院基本情況。

      曲陽縣中醫(yī)醫(yī)院始建于1984年,隸屬于縣衛(wèi)健局管理,是一所政府舉辦的公立“二級甲等”非營利性醫(yī)療機構(gòu)。多年來堅持走中西醫(yī)結(jié)合的發(fā)展道路,形成了中醫(yī)有特色、西醫(yī)有專長、中西醫(yī)診療體系完備的綜合性醫(yī)院。醫(yī)院設有:急診科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、針灸康復科、眼科、口腔科、體檢科、皮膚科、耳鼻喉科、肛腸科等16個重點臨床科室,10個醫(yī)技功能科室和心血管、腦血管病、糖尿病、脈管炎等7個省市重點專科;現(xiàn)有干部職工375人,其中主任醫(yī)師5人,副主任醫(yī)師11人,中級職稱48人。醫(yī)院占地42.8畝,建筑面積20300平方米,編制床位350張。

      (二)實施項目基本情況。

      2020年7月5日,曲陽縣發(fā)展和改革局對曲陽縣中醫(yī)醫(yī)院服務能力提升改造工程可行性研究報告進行了批復(曲陽發(fā)改審字〔2020〕94號),同意該項目實施。主要建設內(nèi)容及規(guī)模:對曲陽縣中醫(yī)醫(yī)院現(xiàn)有服務設施進行改造,改造建筑面積為1510㎡,其中,位于院內(nèi)西側(cè)平房的放射科、急診科、發(fā)熱門診、藥庫等需改造建筑面積為990㎡;門診樓4樓內(nèi)一科重癥治療室需改造建筑面積為200㎡,1樓大廳及走廊需改造建筑面積為320㎡,門診樓加裝電梯1部,并淘汰部分老舊醫(yī)療設備,購置新型醫(yī)療設備6臺(套)(包含64排螺旋CT機1臺,1.5T核磁1臺,血管機1臺,動態(tài)DR1臺,思維多普勒彩超1臺,數(shù)字胃腸機1臺),并增加配套的變配電設備。項目總投資4900萬元,資金來源為抗疫特別國債資金。

      二、績效目標和績效指標設定情況。

      (一)績效目標

      項目實施后,年業(yè)務收入增加800萬元,改善醫(yī)療救助條件,提升相關(guān)業(yè)務水平和工作開展能力,增強業(yè)務保障能力,項目可使用年限達到10年以上,群眾整體滿意度≧90%、患者滿意度≧90%。

      (二)績效指標

      完成位于院內(nèi)西側(cè)平房的放射科、急診科、發(fā)熱門診、藥庫等改造建筑面積為990㎡;門診樓4樓內(nèi)一科重癥治療室需改造建筑面積為200㎡,1樓大廳及走廊需改造建筑面積為320㎡,門診樓加裝電梯1部,購置新型64排螺旋CT機1臺,1.5T核磁1臺,血管機1臺,動態(tài)DR1臺,思維多普勒彩超1臺,數(shù)字胃腸機1臺,并增加配套的變配電設備。

      三、績效評價工作開展情況

      (一)前期準備。

      20xx年9月8日前完成績效評價前期準備工作。為做好這次績效評價工作,河北康龍德會計師事務所一是抽調(diào)有專業(yè)特長的同志組成考評組。二是搜集和學習國債建設資金的有關(guān)文件及其規(guī)章制度。三是制定績效評價工作方案。四是編制績效考核的具體指標的設置、標準、得分等體系表,為整體考評做好充分準備。

      (二)評價范圍和評價方法

      根據(jù)績效評價要求范圍,確定績效評價方法。本次績效評價是根據(jù)《河北省人民政府關(guān)于深化績效預算管理改革的意見》冀政[20xx]76號文件要求,采用目標預定與實施效果比較法,因素分析法和公眾評判等方法,根據(jù)核查、計算、分析各項指標得分情況,客觀、公正、準確、全面地反映項目的績效情況。

      (三)進駐現(xiàn)場進行考評。

      20xx年9月13日到9月17日,為進駐現(xiàn)場審計時間。

      一是對中醫(yī)院的服務能力提升改造項目的績效目標設置、項目立項依據(jù)、資金預算等情況進行檢查。二是對項目的資金落實、資金管理和項目實施管理情況進行審計。三是對項目產(chǎn)出的數(shù)量質(zhì)量到現(xiàn)場進行核實,對項目的成本進行核算。四是對項目所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益核實是否達到了年增800萬元的要求;社會效益是否達到了改善環(huán)境、業(yè)務水平服務保障能力的要求;可持續(xù)影響是否能達到10年的標準;通過調(diào)查了解和問卷調(diào)查的'方式考查服務對象的滿意度。

      (四)匯總數(shù)據(jù)撰寫績效評價報告。

      現(xiàn)場工作結(jié)束后,于20xx年9月18日至9月19日,進行數(shù)據(jù)匯總、撰寫績效評價報告,提出績效評價建議。

      四、綜合評價等級和評價結(jié)論

      (一)績效情況分析

      1.項目決策。

      項目決策設置分為3個二級指標7個三級指標,項目滿分20分,考評得分19分,考評扣1分。

      (1)績效目標設定:績效目標設定,只是確定了完成的數(shù)量,沒有表述所有達到的效果目標,績效目標設定不完整。本項滿分4分,扣1分,得3分。

      (2)績效指標設定:有明確的績效指標,能準確反映活動目標完成情況;績效指標能夠細化量化,并能反映活動目標情況。本項滿分2分,得2分。

      (3)立項依據(jù)充分性:項目符合河北省政府抗疫特別國債基礎(chǔ)建設項目的政策要求,進行了可行性研究并得到有關(guān)部門的批準。滿分2分,得2分。

      (4)項目實施方案與任務目標的匹配性:項目績效指標與項目年度任務數(shù)或計劃數(shù)相對應。滿分3分,得3分。

      (5)項目實施方案細化量化程度:項目實施有明確的任務目標和績效指標,任務目標與預算確定的項目投資額或資金量相匹配,有清晰的項目建設臺賬,有明確的建設標準,任務目標可衡量。滿分4分,得4分。

      (6)本級預算編制科學性:項目預算編制經(jīng)過科學論證,有明確標準,資金額度與年度目標較相適應,預算編制較科學、合理。滿分3分,得3分。

      (7)申請上級資金合理性:申報項目資金需求是否有測算依據(jù),與縣級實際需求是否相適應,用以反映和考核項目預算資金測算的科學性、合理性情況。滿分2分,得2分。

      2.項目執(zhí)行。

      項目執(zhí)行分為3個二級指標,6個三級指標,項目滿分20分,考評得分20分。

      (1)項目資金到位率:實際到達最末級單位的項目資金金額與計劃投入資金的比率為100%。滿分1分,得1分。

      (2)預算執(zhí)行率:編制預算4900萬元,調(diào)整后預算和實際執(zhí)行均為4757.5萬元,預算執(zhí)行率100%。滿分1分,得1分。

      (3)資金使用規(guī)范性:資金支出使用符合國債資金管理辦法規(guī)定;撥付手續(xù)完整,符合預算和國庫管理有關(guān)規(guī)定;項目資金使用符合《政府會計制度》的規(guī)定,符合項目預算批復規(guī)定的用途,進行了政府采購和招投標程序,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。滿分9分,得9分。

      (4)管理制度健全性:制定了項目實施方案、內(nèi)容明確、合理、具有可操作性,能否保障項目順利實施。制定了專項資金的管理制度和措施(包括財務制度)。滿分4分,得3分。

      (5)過程監(jiān)控有效性:雖未建立管理制度和措施,但對項目建設有工程監(jiān)理、項目驗收、項目評審、日常管理和監(jiān)督登記,能對項目進行實際監(jiān)控。滿分3分,得3分。

      (6)項目檔案資料完備性:項目立項、招投標文件、項目申請和批復,合同書、驗收報告、技術(shù)鑒定、過程記錄等資料齊全并及時歸檔。滿分2分,得2分。

      3.項目產(chǎn)出

      項目產(chǎn)出分為4個二級指標,4個三級指標,項目滿分40分,考評得分39分,考評扣1分。

      (1)產(chǎn)出數(shù)量:一是項目改造面積1510平方米。二是購置醫(yī)療設備6臺。經(jīng)現(xiàn)場檢查產(chǎn)出數(shù)量完成率為100%,大于≧90%的指標要求。滿分15分,得15分。

      (2)產(chǎn)出質(zhì)量:產(chǎn)出質(zhì)量一是醫(yī)療服務能力提升大于10%的指標。二是業(yè)務保障能力提升率大于10%的指標。經(jīng)檢查和計算2個能力均大于10%。滿分15分,得15分。

      (3)產(chǎn)出時效:項目指標要求實施完成時間為9個月的期限,實際完成用時大部分為4個月,但其中采購的心血管機,由于受環(huán)評和醫(yī)護人員的醫(yī)療資質(zhì)影響(受疫情影響,資質(zhì)考試推遲),至今還未使用。滿分5分,得4分,扣1分。

      (4)產(chǎn)出成本:計劃成本4900萬元,項目實際成本4757.5萬元,成本節(jié)約率為2.9%。滿分5分,得5分。

      4.項目效益。

      項目效益共分4個二級指標,4個三級指標,項目滿分20分,考評得分20分。

      (1)經(jīng)濟效益:指標設計業(yè)務收入逐步增加,800萬元/年。經(jīng)審計2020年8月累計收入2880萬元,20xx年8月收入3988.68萬元,8個月增加了1108.68萬元,超過了年增加800萬元的目標。滿分5分,得5分。

      (2)社會效益:指標設計為增強業(yè)務保障能力、提升保障相關(guān)業(yè)務、工作等開展能力,改善醫(yī)療救助條件。經(jīng)審計認為改善了醫(yī)院環(huán)境,新的醫(yī)療設備使醫(yī)療保障能力顯著提高,病人看病率增加,8個月增加收入超預期目標,社會效益明顯。滿分5分,得5分。

      (3)可持續(xù)影響:預計項目可使用年限10年,經(jīng)現(xiàn)場勘查和調(diào)查了解,項目實施后可使用年限超過10年。滿分5分,得5分。

      (4)服務對象滿意度:招標要求:一是群眾整體滿意度≧90%。二是患者滿意度≧90%。經(jīng)調(diào)查了解和部分問卷調(diào)查,兩個滿意度均大于90%的要求。滿分5分,得5分。

      (二)績效評價結(jié)果。

      按照績效評價指標體系確定的評分標準,通過對2020年曲陽縣中醫(yī)醫(yī)院服務能力提升改造工程項目績效考評答分,結(jié)果為實際得分為98分,其中,項目決策19分、項目執(zhí)行20分、項目產(chǎn)出39分、項目效益20分。綜合評定等級為“優(yōu)”。

      (三)綜合評價結(jié)論

      評價結(jié)果表明,曲陽縣中醫(yī)醫(yī)院服務能力提升改造工程使用國債項目各有關(guān)單位高度重視,取得了優(yōu)異的成績。主要表現(xiàn)在:一是各有關(guān)單位對使用國債建設資金所建項目,思想認識和重視程度高,成立了該項目的領(lǐng)導小組,保證了項目的積極開展。二是對項目進行了可行性研究,立項手續(xù)完整,按規(guī)定進行了公開招投標和政府采購程序,制定了項目實施方案,對建設項目聘請監(jiān)理并定期檢查,對采購設備進行技術(shù)鑒定,項目完工后組織驗收,對工程項目進行第三方評審等管理監(jiān)督工作,為項目的完成打下了良好的基礎(chǔ)。三是僅用時4個月,就完成了績效目標規(guī)定的建設面積1510平方米,采購6臺設備的任務。四是改善了醫(yī)院的醫(yī)療環(huán)境,就醫(yī)人數(shù)明顯增多。五是經(jīng)審計2020年8月累計收入2880萬元,20xx年8月累計收入3988.68萬元,同期增加了1108.68萬元,提前超額完成了年增加800萬元的目標。六是新購的醫(yī)療設備,提高了快速檢測和診治水平,提高了醫(yī)院的醫(yī)療服務保障能力,補齊了醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生服務短板,降低了縣域患者異地就醫(yī)比例,更好地滿足人民群眾的就醫(yī)需求。但也存在績效目標設定不完整,采購的心血管機由于受環(huán)評和醫(yī)療資質(zhì)影響,至今還未使用等問題,有待今后改正。

      五、績效評價發(fā)現(xiàn)的問題

      (一)績效目標設置不完整。

      績效目標設定,只是確定了完成目標的數(shù)量,沒有表述所有達到的效果目標,績效目標設定不完整。

      (二)心血管機未及時發(fā)揮效益。

      采購的心血管機,由于受環(huán)評和醫(yī)護人員的醫(yī)療資質(zhì)影響(受疫情影響,資質(zhì)考試推遲),至今還未使用。

      六、績效評價結(jié)果應用及建議

      (一)深挖項目潛能,全面提高醫(yī)院的綜合保障能力。

      從目前情況來看,該項目的建成已經(jīng)在醫(yī)院發(fā)揮了一定的效能作用,但有的設備還未運作,有的項目還未完全發(fā)揮出效能作用,因此,建議中醫(yī)院要以本項目的建設為契機,研究項目的效能余力,充分開發(fā)項目的積極作用,不斷滿足人民群眾日益增長的醫(yī)療健康需求,為患者提供優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療服務。

      (二)加快血管機事項辦理,避免資源浪費。

      采購的心血管機由于受環(huán)評和醫(yī)療資質(zhì)的影響,至今還未使用,建議先加強有關(guān)人員的培訓,到相關(guān)醫(yī)院進行實際操作,提高醫(yī)療技能。然后,掌握時機,盡快辦理環(huán)評和有關(guān)人員的醫(yī)療資質(zhì),讓血管機盡快發(fā)揮作用,避免資源浪費。

      三甲醫(yī)院績效考核自評報告2

      一、項目基本情況

      項目名稱:重大公共衛(wèi)生服務項目補助資金(艾滋病防治資金項目)

      項目資金:59.88萬元

      項目執(zhí)行時間:20xx年1月--20xx年12月

      二、項目基本情況

      為鞏固艾滋病防治成效,推動艾滋病防治工作深入開展,切實保護人民群眾的身體健康,我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳,加強特殊人群艾滋病預防管理,為保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全起到了積極的促進作用。

      三、項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關(guān)情況

      為加強項目績效目標管理,切實提高財政資金使用效益,我院領(lǐng)導高度重視財政支出績效自評工作,及時部署,安排專人負責開展自評工作,確保做到自評結(jié)果真實、準確、客觀。

      四、項目績效實現(xiàn)情況

      (一)項目資金情況

      1、項目資金到位情況。20xx年項目財政撥款收入59.88萬元,其中保財社〔20xx〕1號到賬資金58.00萬元,保財社〔20xx〕55號撥款1、20萬元,保財社〔20xx〕55號撥款0.68萬元。

      2.項目資金執(zhí)行情況。截止20xx年12月已使用59.88萬元,其中:辦公費支出0.21萬元、印刷費支出2.55萬元、培訓費支出1、74萬元、專用材料費支出46.80萬元、勞務費支出3.15萬元、其他交通費用2.22萬元、辦公設備購置0.94萬元、專用設備購置2.27萬元。根據(jù)國發(fā)〔20xx〕5號文件要求,州市級、縣級財政國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責發(fā)生制列支,不再有財政項目補助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,已支定收。

      3.項目資金管理情況。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經(jīng)費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理,做到了專款專用,沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項目的順利實施。

      (二)項目績效指標完成情況

      1、產(chǎn)出指標完成情況。運用中醫(yī)藥治療人數(shù)1366人,遠遠超過既定目標110人次。

      2.效益指標完成情況。

      一是黨政干部艾滋病防治政策知識培訓率完成目標值,醫(yī)務人員反歧視宣傳教育培訓率完成目標值,安全套擺放率完成目標值;

      二是加強宣傳教育,多次組織醫(yī)生、護士及行政人員培訓防艾知識,并通過發(fā)宣傳單、開講座等形式,向群眾宣傳艾滋病知識,知曉率達90%以上。廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳,加強特殊人群艾滋病預防管理,保障人民群眾的'生命財產(chǎn)安全。

      3.滿意度指標完成情況。艾滋病防治項目服務對象滿意度≥90%。

      五、績效目標未完成原因和下一步改進措施

      項目各項績效目標基本完成,下一步將根據(jù)工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率。

      六、績效自評結(jié)果

      項目各項績效目標完成情況良好,項目經(jīng)費能嚴格按照專項經(jīng)費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理,根據(jù)國發(fā)〔20xx〕5號文件要求,州市級、縣級財政國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責發(fā)生制列支,不再有財政項目補助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,已支定收。自評為優(yōu)。

      三甲醫(yī)院績效考核自評報告3

      一、項目基本情況

      項目名稱:省級區(qū)域醫(yī)療中心補助資金項目

      項目資金:235.88萬元

      項目執(zhí)行時間:20xx年1月-20xx年12月

      二、項目基本情況

      為了有序推進省級區(qū)域中醫(yī)診療中心(針灸)建設工作,確保完成工作任務,達到引領(lǐng)和推動學科建設發(fā)展的目標,根據(jù)《云南省區(qū)域中醫(yī)(專科)診療中心項目建設實施方案》要求,特申請建立省級區(qū)域醫(yī)療中心。

      三、項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關(guān)情況

      為加強項目績效目標管理,切實提高財政資金使用效益,我院領(lǐng)導高度重視財政支出績效自評工作,及時部署,安排專人負責開展自評工作,確保做到自評結(jié)果真實、準確、客觀。

      四、項目績效實現(xiàn)情況

      (一)項目資金情況

      1.項目資金到位情況。保財社〔20xx〕1號到賬資金235.88萬元。

      2.項目資金執(zhí)行情況。截止20xx年12月支出235.88萬元。其中:印刷費支出4.19萬元、差旅費0.29萬元、培訓費支出11.91萬元、專用材料費37.73萬元、辦公設備購置4.33萬元、專用設備購置177.43萬元,根據(jù)國發(fā)〔20xx〕5號文件要求,州市級、縣級財政國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責發(fā)生制列支,不再有財政項目補助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,已支定收。

      3.項目資金管理情況。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經(jīng)費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理,做到了專款專用,沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項目的順利實施。

      (二)項目績效指標完成情況

      1.產(chǎn)出指標完成情況。建設區(qū)域醫(yī)療中心1個,完成目標值;出版專著1本,為完成目標值;完成制定項痹病、肩痹病、膝痹病、面癱病、中風病等至少5個具有地方特色的診療方案;學科發(fā)展逐步完善,優(yōu)化設置脊柱病、骨關(guān)節(jié)病、神經(jīng)系統(tǒng)病3個亞專科,亞專科人才梯隊合理。

      2.效益指標完成情況。針灸專科領(lǐng)域內(nèi)疑難病癥的診斷與治療能力顯著提升;為省內(nèi)尤其是滇西片區(qū)的針灸專科培養(yǎng)一批學科帶頭人和骨干人才。

      3.滿意度指標完成情況。滿意度指標完成情況。患者滿意度≥95%。

      五、績效目標未完成原因和下一步改進措施

      項目各項績效目標基本完成,下一步將根據(jù)工作中遇到的'實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率。

      六、績效自評結(jié)果

      項目各項績效目標完成情況良好,項目經(jīng)費能嚴格按照專項經(jīng)費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理,自評為優(yōu)。

      三甲醫(yī)院績效考核自評報告4

      為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據(jù)《宜章縣財政局關(guān)于開展縣級財政資金責效自評工作的通知》(宜財績字〔20xx〕52號)文件精神,結(jié)合實際,我單位對財政預算基本支出、項目支出有關(guān)賬目進行自查,收集整理分析支出相關(guān)資料并進行評定,現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下:

      一、部門概況

      (一)單位基本情況

      宜章縣人民醫(yī)院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫(yī)療、教學、科研、預防保健、康復、急救、公共衛(wèi)生服務為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院,是宜章縣縣域醫(yī)療中心,主要承擔宜章縣域內(nèi)城鄉(xiāng)居民常見病、多發(fā)病、地方病和一般疑難疾病診療;危急重癥病人救治,重大疑難疾病的接治和或轉(zhuǎn)診;按照國家有關(guān)規(guī)定開展院前急救、意外災害事故的現(xiàn)場急救,應急保障等;適宜醫(yī)療技術(shù)的推廣應用;接受下級醫(yī)院轉(zhuǎn)診,培訓和指導基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人員,承擔人才培養(yǎng)和一定的科研任務以及相應公共衛(wèi)生和突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援任務;按照要求完成縣衛(wèi)生行政部門規(guī)定的對口支援工作等。

      我院經(jīng)機構(gòu)管理部門核定人員編制數(shù)640人,年末實有在崗人數(shù)676人,其中在編在崗人數(shù)328人,合同制用工人員348人。編制床位400張,實際開放病床640張。內(nèi)設心血管內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、產(chǎn)科、兒科等臨床專科25個、骨科、泌尿外科、中醫(yī)康復科、肛腸科等住院科室18個、檢驗科、放射科、核磁共振室等醫(yī)技科室11個、辦公室、醫(yī)務科、護理部、財務科等行政職能科室21個。

      (二)部門整體支出績效目標

      1.為人民提供疾病診斷和治療、護理、康復服務;

      2.開展健康教育、進行科學研究;

      3.有效控制傳染病暴發(fā)與流行;

      4.開展醫(yī)學教育;

      5.承擔全縣醫(yī)療急救;

      6.承擔全縣公共衛(wèi)生應急服務;

      7.按計劃完成本年度內(nèi)科大樓工程項目建設進度。

      二、一般公共預算支出情況

      (一)20xx年度預算基本情況

      我院屬于差額撥款單位,20xx年度納入財政預算支出4168.4576萬元,財政已全額撥付到位。

      (二)20xx年收入支出決算情況

      1.基本支出情況

      20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出113.5296萬元,其中人員經(jīng)費113.5296萬元,占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼等。

      2.項目支出情況

      20xx年度一般公共預算財政撥款項目支出4054.928萬元,主要包括20xx年全民健康保障工程中央預算內(nèi)基建資金3700萬元,用于建設內(nèi)科大樓;公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系建設經(jīng)費354.928萬元,用于建立獨立的規(guī)范化的發(fā)熱門診,提升實驗室檢測能力,建設重癥醫(yī)學科室,提升綜合防控能力,加強防護物資的儲備,急救中心配備防護監(jiān)護型負壓救護及相關(guān)車載醫(yī)療設備等。各項專項資金嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)、財經(jīng)紀律、財務規(guī)章制度進行管理。

      三、部門整體支出績效情況

      20xx年,我院通過加強預算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,理順內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理情況得到了提升。為強化部門整體支出,加強國有資產(chǎn)管理,提高資金使用效益,在財務管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作,行政效能顯著。

      1.在原有相對健全的財務管理制度基礎(chǔ)上,適時地、針對性地進行了相關(guān)制度的增補,制度的建立更為完善。

      2.重視制度的學習和宣講工作,并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費的機關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《湖南省黨政機關(guān)國內(nèi)公務接待管理辦法》、《宜章縣縣直機關(guān)差旅費管理辦法》等一系列文件精神,組織單位人員學習,強化了我院厲行節(jié)約管理意識。

      3.加強醫(yī)療服務質(zhì)量建設,規(guī)范醫(yī)務人員診療行為,嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為,切實控制醫(yī)療費用不合理增長,確保廣大群眾得實惠。

      4.內(nèi)科大樓項目的建設將緩解我縣醫(yī)院的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源配置不足的問題,增強縣域醫(yī)療機構(gòu)服務能力、服務質(zhì)量。通過兒科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、腎內(nèi)科等專科建設,逐步提高縣域醫(yī)院醫(yī)療服務水平。讓大多數(shù)疾病在家門口就能看好,更好地滿足人民群眾日益增長的健康需求,充分發(fā)揮縣級醫(yī)院在基層診療中的優(yōu)勢和作用,群眾反映良好,醫(yī)院形象進一步提升,醫(yī)院的經(jīng)濟效益和社會效益都明顯提高。

      5.公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系的建設,有效地支持了新冠肺炎等重點傳染病監(jiān)測和救治能力建設,疫苗冷鏈運轉(zhuǎn)能力建設、縣級公立醫(yī)院醫(yī)防結(jié)合能力建設、院前醫(yī)療急救服務能力提升等重大疫情防控救治體系建設,提升了我院重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置和救治能力,最大程度保障了人民群眾的健康。

      四、存在的問題及原因分析

      年初預算的編制較為精細,但是由于醫(yī)院屬于業(yè)務型單位,突發(fā)公共事件、緊急采購、臨時維修等項目較多,因此對于追加的預算資金,沒有進行預算分解,涉及追加預算資金的'預算管理僅從總額進行控制。

      五、改進措施和有關(guān)建議

      1.細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強內(nèi)部機構(gòu)的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預算編制;編制范圍盡可能全面、不漏項,盡量壓縮變動性、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

      2.在日常預算管理過程中,進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實際情況,完整、準確地披露相關(guān)財務信息,盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。

      3.對相關(guān)人員加強培訓,特別是針對《預算法》、《行政事業(yè)單位會及制度》等學習培訓,規(guī)范部門預算收支核算,切實提高部門預算收支管理水平。

      六、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

      1.我單位逐步建立績效評價與部門預算相結(jié)合的結(jié)果應用機制,采取項目預期績效目標申報制度,強化評價結(jié)果在部門預算編制和執(zhí)行預算編制和執(zhí)行中的應用,實行績效評價結(jié)果在部門預算編制和執(zhí)行中的應用,促進財政資金的合理分配與有效使用。

      2.我單位按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開了績效自評的相關(guān)信息,數(shù)據(jù)真實、完整、準確。

      三甲醫(yī)院績效考核自評報告5

      一、部門概況

      郴州市第四人民醫(yī)院始建于1959年,是一所集醫(yī)療、教學、科研、康復、保健于一體的國家三級綜合醫(yī)院,具有60余年辦院歷史,是郴州市第一個通過國家胸痛中心認證的標準版胸痛中心,郴州市第一個通過國家認證的心臟康復中心,是湘南學院非直屬附屬醫(yī)院、湘雅醫(yī)院、省腫瘤醫(yī)院、省兒童醫(yī)院定點業(yè)務技術(shù)指導與協(xié)作醫(yī)院,是城鎮(zhèn)職工和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保、工傷保險、鐵路職工醫(yī)保定點醫(yī)院,是白內(nèi)障免費復明工程定點醫(yī)院,是全省助理全科醫(yī)生培訓基地。醫(yī)院占地90畝,其中院本部占地35畝,擁有醫(yī)療業(yè)務用房6萬平方米;城東分院占地55畝,建筑面積3.5萬平方米。醫(yī)院現(xiàn)開放病床1000張,病房設施賓館化。主要業(yè)務范圍包括為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務、醫(yī)療和護理、醫(yī)學教學、醫(yī)學研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育。

      蘇仙區(qū)編辦核定編制人數(shù)1120人,事業(yè)編制人數(shù)1120人,截止20xx年12月31日止職工人數(shù)1138人。其中高級衛(wèi)生技術(shù)人才255人(從“三甲”醫(yī)院引進高級技術(shù)人才30余人,均為市級學科帶頭人),中級技術(shù)骨干400余人,醫(yī)學碩士90余人。

      二、專項資金使用及管理情況

      20xx年部門預算財政安排資金撥款15,813,284.60元,其中實際撥付到位13,921,352.50元,尚有1,891,932.10元未到賬。主要用于列支人員經(jīng)費,包括職工的基本工資、養(yǎng)老、醫(yī)療、生育保險、職業(yè)年金、住房公積金。

      20xx年部門預算財政基本支出安排資金15,813,284.60元,我院20xx年發(fā)放給職工的基本工資合計38,517,851.45元,為職工繳納社會保障費7,165,512.01元,住房公積金7,563,898.00元,我單位性質(zhì)為財政差額補助事業(yè)單位,差額由我院自有資金負擔。

      20xx年我院申報和批復下達醫(yī)改藥品零差價財政補償項目經(jīng)費2,122,000.00 元,經(jīng)費尚未到位。該經(jīng)費主要用于我院實行藥品零加成后的補償,目的在于節(jié)省患者看病就醫(yī)藥品費用,帶動了醫(yī)院服務模式的轉(zhuǎn)變,提高群眾的滿意度。

      20xx年11月23日收郴州市蘇仙區(qū)衛(wèi)生健康局轉(zhuǎn)2020年公立醫(yī)院綜合改革中央財政補助資金1,160,400.00 元。

      20xx年根據(jù)上級部門的文件要求,我院由財務科牽頭,各科室配合,對專項資金管理工作進行了責任落實,明確了管理人員和管理職責。

      三、部門整體支出及項目支出績效情況

      經(jīng)濟性分析:預算財政撥款資金15,813,284.60元,在工作任務日益增長的情況下,預算控制和成本控制方面沒有超出預算成本。

      效率性分析:根據(jù)我院20xx年的'工作部署和開展醫(yī)療服務實際情況,今年各項績效目標高質(zhì)量實施完成。

      效益性分析:全年基本支出財政撥款應到位15,813,284.60元,20xx年實際到位13,921,352.50元,經(jīng)費全部用于發(fā)放我院在職職工及退休人員的工資福利,其差額部分全由本院墊付發(fā)放,極大地提高了醫(yī)務工作者的工作積極性。

      有效性分析:預算執(zhí)行總體情況良好,完成全年預算目標。

      可持續(xù)性分析:20xx年,全院職工在醫(yī)院領(lǐng)導班子的正確領(lǐng)導下,不忘初心,牢記使命,迎難而上。在提供基本醫(yī)療服務和推進公立醫(yī)院改革等各項工作中取得長足進步,經(jīng)濟指標繼續(xù)向好,全年總收入613,009,170.78元,比去年增長1.32%。雖受疫情等因素影響,本年業(yè)務收入586,886,268.18元,比去年增長1.48%,但區(qū)財政給了我院較大的支持,財政各項補助收入26,683,135.98元。我院整合院內(nèi)專科力量,提高醫(yī)療服務水平,全體職工將繼續(xù)努力,將我院建設成為大湘南地區(qū)區(qū)域醫(yī)療和教學科研及特色專科中心,實現(xiàn)全國縣(區(qū))級綜合醫(yī)院百強“三甲”醫(yī)院的目標。

      醫(yī)改藥品零差價財政補償項目申報資金尚未到賬,醫(yī)院資金壓力較大,主要在于醫(yī)院落實藥品零差率銷售后,藥品零售價格下降,有效緩解了患者“看病貴”問題,藥價明顯下降,群眾得到了實惠。醫(yī)院面臨資金壓力大,但我院本著公立醫(yī)院角度出發(fā),臨床用藥趨向規(guī)范,從根本上解決了醫(yī)療機構(gòu)“以藥養(yǎng)醫(yī)”問題,杜絕了大處方、過度用藥和過度治療等現(xiàn)象,特別是抗生素濫用現(xiàn)象得到有效遏制,合理用藥得到進一步規(guī)范,衛(wèi)生行業(yè)作風建設取得實效,有效地減輕了群眾醫(yī)藥費用負擔,群眾滿意度不斷提高。維護了群眾的基本醫(yī)療衛(wèi)生權(quán)益,促進社會公平正義,體現(xiàn)了基本醫(yī)療衛(wèi)生的公益性。

      四、存在的主要問題

      醫(yī)改政策的實施,切實普惠到百姓就醫(yī),但由于財政補助資金尚未到賬,醫(yī)院資金壓力相對增加。受疫情因素影響,就診患者有所減少,但隨著疫情防控工作常態(tài)化,醫(yī)院在人力成本和物資消耗方面承擔著較大的壓力。

      五、改進措施和有關(guān)建議

      培育新的經(jīng)濟增長點,引進新技術(shù)力量,提升綜合救治能力,提高醫(yī)療服務水平,擴大醫(yī)院影響力。

      制定科學合理的人員績效工資分配制度和計劃,重視人才隊伍建設,完善人事管理體系,組織開展能力提升培訓、人才引進等工作,提升我院科研教學水平。

      努力擴展信息化在醫(yī)院應用的廣度和深度,全面提升醫(yī)院整體管理水平和運行效率,加速智能化醫(yī)院管理步伐和加強院內(nèi)外交流平臺建設。

      進一步健全和完善財務管理制度,更新項目資金管理流程,使管理更加精細化、規(guī)范化,嚴格把控項目資金的使用,做好項目實施的跟蹤檢查工作。嚴肅單位人員作風,確保項目實施過程中,專款專用,實現(xiàn)項目績效目標。

      三甲醫(yī)院績效考核自評報告6

      一、項目的公益性

      中醫(yī)院改建傳染病區(qū)項目由中醫(yī)院負責。經(jīng)公益性論證分析,該項目符合項目公益性的條件,具體闡述如下:

      1、法律對公益性的第一點基本要求,即非營利性。公益項目的非營利要求與項目收益并不矛盾,區(qū)分營利性和非營利性,關(guān)鍵不在于是否從事經(jīng)營活動獲得收入,而主要看其是否將其經(jīng)營所得進行利潤分配。專項債券公益項目的收益應全部歸屬政府的財政收入,用于償還債券本息及項目建設運營公共用途,不存在利潤分配的可能性。該項目包含發(fā)熱門診、核酸實驗室等醫(yī)療衛(wèi)生建設,建成后存在運營收益,主要運營收入來源為醫(yī)療收入、藥品收入等。該項目收益將全部歸屬于政府的財政收入,用于償還債券本息及項目建設運營公共用途,不會進行利潤分配。基于此,判斷其滿足公益性論證的第一點基本要求。

      2、法律對公益性的第二點基本要求,即注重社會整體目標和長遠利益。專項債的公益性應體現(xiàn)在地方重大區(qū)域發(fā)展內(nèi)容。地方政府作為責任主體發(fā)行專項債的公益性項目一定是在當?shù)亟?jīng)濟社會建設中有重大影響力的建設項目,項目的投資規(guī)模大,項目建設完成投入運營后,將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟與社會效益,往往能帶來當?shù)毓伯a(chǎn)品與服務的較大提升,影響當?shù)嘏c該領(lǐng)域相關(guān)的產(chǎn)業(yè)和部門,甚至影響區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展與產(chǎn)業(yè)機構(gòu)的調(diào)整,乃至影響當?shù)卣麄社會經(jīng)濟的發(fā)展與人民生活質(zhì)量的提高。本項目建設有利于貫徹落實“預防為主”的衛(wèi)生工作方針,加強突發(fā)疾病機構(gòu)建設,建立和完善醫(yī)療衛(wèi)生控制體系,提高疾病預防控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理能力,保障人民群眾身體健康與生命安全,促進社會經(jīng)濟的穩(wěn)定和發(fā)展,全面建設小康社會、構(gòu)筑和諧社會。項目的建設和運營,促進就業(yè)人口增加,帶來了家庭人口的安置,使項目所在地文化、教育,衛(wèi)生得以發(fā)展、提高。基于此,判斷該項目符合公益性論證的第二點基本要求。

      3、法律對公益性的第三點基本要求,即追求公共福利和公共價值。為公眾平等地提供公共福利,滿足公眾的'基本需求。專項債券公益項目應為社會公共利益服務,不以營利為目的的投資項目。醫(yī)院的擴建有利于城市品位的提高和醫(yī)療環(huán)境改善,發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè),以滿足人民群眾不同層次的醫(yī)療保健服務需要,更好地滿足人民日益增長的醫(yī)療需,對提高當?shù)厝嗣袢罕姷慕】当U纤接兄匾囊饬x。此外,該項目的建設必將產(chǎn)生大量的社會效益和環(huán)境效益,追求公共利益和價值。基于此,判斷該項目符合公益性論證的第三點基本要求。

      二、項目的必要性

      1、項目建設是社會經(jīng)濟發(fā)展、全面建設小康社會、保障人民群眾身體健康的需要。黨和國家始終把人人享有初級衛(wèi)生保健作為建設和諧社會的重要目標和基本內(nèi)容,要全面建設小康社會必須加強衛(wèi)生事業(yè),而傳染病控制工作是衛(wèi)生工作最基本、最核心的內(nèi)容之一。隨著現(xiàn)代化建設的不斷深入,隨著人民群眾對醫(yī)療衛(wèi)生保健需求的不斷增長,縣傳染病醫(yī)療體系的整體布局和硬件建設已經(jīng)嚴重地制約了其自身的發(fā)展和服務水平的提高,與社會經(jīng)濟發(fā)展和廣大人民群眾對醫(yī)療衛(wèi)生保健和疾病預防控制等服務需求不相適應。為了貫徹落實“預防為主”的衛(wèi)生工作方針,進一步解放思想,爭當落實科學發(fā)展觀的排頭兵,堅持以人為本,將改革開放的成果惠及普通百姓,只有加強傳染病控制機構(gòu)建設,建立和完善傳染病控制體系,提高傳染病控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理能力,才能保障人民群眾身體健康與生命安全,促進社會經(jīng)濟的穩(wěn)定和發(fā)展,全面建設小康社會、構(gòu)筑和諧社會。

      2、項目建設是衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需求。傳染病預防控制是衛(wèi)生工作的先鋒,先鋒作用發(fā)揮不好,傳染病控制不住,四處流行蔓延,就會給其他方面的工作帶來極大的困難。本項目的建設可以盡快解決目前縣傳染病醫(yī)療體系病房、設備設施等緊缺的問題,是衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要。

      3、項目建設是建設和諧社會的的需要。傳染病防控工作是一項非常重要的衛(wèi)生工作,也是一項非常重要的社會工作。加強傳染病防控工作,防止疫情的傳播和擴散,對于維護社會穩(wěn)定,促進經(jīng)濟發(fā)展及精神文明建設具有十分重要意義。加強傳染病防控工作,關(guān)系到人民群眾的身體健康和社會的繁榮穩(wěn)定,對保障我國經(jīng)濟社會全面、協(xié)調(diào)和持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

      4、項目建設有利于提高傳染病控制水平中醫(yī)院是二級甲等綜合醫(yī)院,承擔著縣城內(nèi)及周邊居民常見病、多發(fā)病、急危重癥和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的救治任務,以及傳染性疾病的預檢、分診、篩查、防控等重要職責,但長期以來醫(yī)院內(nèi)一直缺乏規(guī)范標準的感染性疾病科設置,根據(jù)本次新冠肺炎防控工作暴露出的短板和弱項,作為一所城區(qū)內(nèi)的二甲醫(yī)院,急需設置規(guī)范的預檢分診、發(fā)熱門診、留觀室、隔離病區(qū)、核酸檢測室及相應的救護、檢查、檢測設施,擬將現(xiàn)門診樓按發(fā)熱門診規(guī)范化建設和應急能力提升,并設置標準的感染性疾病科因此,對院內(nèi)現(xiàn)有建筑物進行改擴建彌補疫情防控的空缺,加快全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展,滿足越來越多城鎮(zhèn)人口就醫(yī)需求是十分必要的。

      三、項目經(jīng)濟社會效益

      1、經(jīng)濟效益分析

      本項目是社會公益性項目,其本身的直接經(jīng)濟效益并不十分明顯,但它所產(chǎn)生的間接經(jīng)濟效益是巨大的,表現(xiàn)在:

      (1)衛(wèi)生事業(yè)在經(jīng)濟建設和人民生活中發(fā)揮著非常重要的作用。該項目的建設,讓當?shù)厝嗣窬徒涂梢韵硎艿礁咂焚|(zhì)的醫(yī)療衛(wèi)生服務,有利于保護廣大人民群眾的身體健康和生命安全。

      (2)該項目的建設和運營,可促進就業(yè)人口增加,帶來了家庭人口的安置,使項目所在地文化、教育,衛(wèi)生得以發(fā)展、提高。

      (3)本項目建設進一步完善城市功能,提升城市形象,有利于改善的投資環(huán)境,促進對外開放,加速社會經(jīng)濟的全面發(fā)展。

      2、社會效益分析

      (1)促進社會經(jīng)濟發(fā)展、全面建設小康社會、保障人民群眾身體健康。項目建設為了貫徹落實“預防為主”的衛(wèi)生工作方針,進一步解放思想,爭當落實科學發(fā)展觀的排頭兵,堅持以人為本,將改革開放的成果惠及普通百姓,只有加強突發(fā)疾病機構(gòu)建設,建立和完善醫(yī)療衛(wèi)生控制體系,提高疾病預防控制和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理能力,才能保障人民群眾身體健康與生命安全,促進社會經(jīng)濟的穩(wěn)定和發(fā)展,全面建設小康社會、構(gòu)筑和諧社會。

      (2)促進衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需求。醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展,是城市發(fā)展的一個重要組成部分。醫(yī)院的擴建有利于城市品位的提高和醫(yī)療環(huán)境改善,以滿足人民群眾不同層次的醫(yī)療保健服務需要,該項目的建設可以說是一個德政工程、民心工程,將對經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高起到積極的推動作用。

      (3)有利于社會和諧。本項目是一所綜合性醫(yī)療服務機構(gòu),在醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)中起著極為重要的作用。隨著經(jīng)濟社會的快速發(fā)展和廣大人民群眾物質(zhì)、文化生活水平的不斷提高,人們對醫(yī)療保健、住院環(huán)境提出了更高的要求,特別是現(xiàn)在規(guī)范的醫(yī)療機構(gòu)不多,且規(guī)模不大,而邯鄲市區(qū)有幾家醫(yī)院聚集,現(xiàn)有的醫(yī)療布局情況阻礙了當?shù)匦l(wèi)生事業(yè)的發(fā)展,醫(yī)療用房功能布局不合理,現(xiàn)有條件不能滿足需求。項目建成后,能改善醫(yī)療環(huán)境和布局,發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè),滿足居民群眾的需要。

      三甲醫(yī)院績效考核自評報告7

      一、預算支出基本情況

      (一)預算支出概況。

      1、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項目預算支出1.62萬元。主要用于轄區(qū)基層醫(yī)務人員33名(含高新區(qū)6名)。醫(yī)院學科帶頭人和中層骨干線下集中授課,分組下科室臨床帶教實習。實際支出:16363元,其中理論授課費:3600元、帶教費(臨床):2100元、餐飲費:6075元

      2、公立醫(yī)院能力提升項目35萬元,主要用于醫(yī)院眼耳鼻喉和消化內(nèi)鏡中心建設。

      (二)預算資金使用管理情況。

      主要包括:醫(yī)院成立了預算支出組織管理機構(gòu);制訂了預算資金和項目管理制度建設,預算資金投向結(jié)構(gòu)合理理性,資金撥付及時等,項目立項、申報、評審、監(jiān)督管理、驗收等階段組織實施合規(guī)。

      (三)預算支出績效目標完成程度。

      1、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項目

      統(tǒng)一編寫了培訓教材(授課老師和學員每人一本),下發(fā)筆記本等學習用具,集中開展專題培訓授課5天,共計40學時,分組下臨床科室?guī)Ы?學時。培訓結(jié)束后進行了理論考試和技能考核,合格率100%。

      2、公立醫(yī)院能力提升項目,耳鼻喉和消化內(nèi)鏡中心建設:預算新購置消化內(nèi)鏡檢查治療設備共計149萬元。選定2名專科技術(shù)人員專業(yè)培訓。

      二、績效評價工作情況

      1、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項目

      培訓結(jié)束后進行了理論考試和技能考核,合格率100%。學員診療能力和實際操作能力得到了進一步提高。

      2、公立醫(yī)院能力提升,眼耳鼻喉和消化內(nèi)鏡中心建設項目。目前正在設備采購合同的簽訂和政府采購平臺的招投標以及場地的改擴建設計。

      三、預算支出主要績效及評價結(jié)論

      1、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項目:預算支出決策、績效目標、預算投入過程等合理、規(guī)范,制度健全,成效明顯。

      2、公立醫(yī)院能力提升,眼耳鼻喉和消化內(nèi)鏡中心建設項目。因科室建設無設備,為了滿足消化內(nèi)鏡病人胃腸鏡檢查及治療的需求,需新購置設備,因此設備費用超過預算,在以后工作中,嚴格按照預算進行設備添置。

      四、績效評價指標分析

      我院嚴格按照赫山區(qū)財政局《關(guān)于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》的要求,根據(jù)細化的各項指標,針對完成情況進行了評估,確保整體績效評價能充分反映成效,為來年的項目實施提供第一手的參考信息,為實施過程中的一些存在問題提供有效的解決方案。

      在績效自評工作中,我院財務科、醫(yī)務科、后勤設備科等部門分工協(xié)作,通過組織調(diào)研、數(shù)據(jù)測算,準確地計算出各項指標的實際得分,并對測算結(jié)果進行了細致的復核,形成最終的評價結(jié)果。

      總分:100分,實得分:86分

      預算決策總分20分,得分20分。資金到位及項目實施的時效情況總體良好,得滿分;項目立項中,目標的合理性、績效指標的'明確性、完成率、項目立項規(guī)范性完成情況良好,均為滿分;20xx年撥付36.2萬元,全年資金到位率為100%,得滿分。資金到位及時率100%,得滿分。資金使用率100%,得滿分。績效目標總分6分,得分5分。績效目標設定的績效指標還有待細化,合理性有待深入探究,用以反映和考核預算支出績效目標的明細化情況有待完善。

      過程30分,得分:29分:內(nèi)鏡中心建設項目資金預算缺口大、資金執(zhí)行率不能達標。

      “產(chǎn)出與效益”總分50分,得分37分。在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、效益方面,我院總體情況效果欠佳。

      五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

      1、項目負責人對于績效評價工作的重要性認識不夠,缺乏主動性,部分工作未能按照年初計劃進行。

      2、我院專業(yè)技術(shù)人員缺乏,所有設備采購程序進展緩慢,低于預期。

      3、進一步完善細化預算方案,著重合理性考慮。因科室內(nèi)鏡設備均需添置,場地改擴建規(guī)劃需進一步合理設置。在以后工作中,嚴格按照預算進行設備添置和場地改擴建。

      六、有關(guān)建議

      1、主管部門針對各醫(yī)院實際情況,特別是中醫(yī)醫(yī)院要在政策、資金支持力度、給予傾斜。

      2、建議財政部門加強業(yè)務培訓,組織相關(guān)單位人員學習交流拓展工作思路。

      七、其他需要說明的問題

      無

      三甲醫(yī)院績效考核自評報告8

      根據(jù)《保山市財政局關(guān)于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》文件精神,現(xiàn)將我院20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)工作自查總結(jié)如下:

      一、項目基本情況

      為確保醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展,滿足廣大患者的診治需求,加快診治效率,提高診療準確性,開展新醫(yī)療項目,醫(yī)院購置部分醫(yī)療設備顯得勢在必行。在此基礎(chǔ)上,根據(jù)《保山市財政局關(guān)于下達20xx年市級城市公立醫(yī)院改革財政補償資金的通知》(保財社﹝20xx﹞99號)、《保山市財政局、保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央財政補助資金的通知》(保財社﹝20xx﹞51號)以及《保山市財政局、保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央財政補助資金的通知》(保財社﹝20xx﹞155號)、《保山市財政局、保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)第二批結(jié)算補助資金的通知》(保財社﹝20xx﹞171號)文件精神,核定我院20xx年用于醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)財政補償資金467.90萬元。四筆款項用款額度分別于20xx年10月、11月下達我院。

      二、項目績效自評工作開展情況

      根據(jù)《保山市財政局關(guān)于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》文件精神,我院成立領(lǐng)導小組,培訓相關(guān)人員,認真組織對20xx年部門預算項目資金的使用績效開展檢查自評,撰寫績效自評報告,對比分析項目完成情況。按要求進行填報。報績效自評領(lǐng)導小組審核,按時上報。

      三、項目績效實現(xiàn)情況

      (一)項目資金情況

      1、項目資金到位情況。20xx年10月收到財政項目撥款-20xx年市級城市公立醫(yī)院改革財政補償資金305.40萬元(保財社﹝20xx﹞99號);20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央財政補助資金110萬元(保財社﹝20xx﹞51號);20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央財政補助資金15萬元(保財社﹝20xx﹞155號);20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)第二批結(jié)算補助資金37.50萬元(保財社﹝20xx﹞171號)。

      2.項目資金執(zhí)行情況。醫(yī)療設備是建設現(xiàn)代化研究型醫(yī)院的物質(zhì)基礎(chǔ),我院為充分發(fā)揮現(xiàn)有大型儀器、設備作用,提高檢測準確率及檢測速度,減少患者等候時間,實行設備專管共用,加強維修和管理。根據(jù)需要和可能,更新和添置必要的檢測治療儀器設備等,20xx年我院使用項目資金467.90萬元全部用于購置設備,已全部使用完畢。

      3.項目資金管理情況。醫(yī)院財務部門按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理,專款專用,使用嚴格按項目資金申報計劃執(zhí)行。

      (二)項目績效指標完成情況

      1、產(chǎn)出指標完成情況。

      產(chǎn)出指標體系得分30分。其中,①數(shù)量指標,得分10分。20xx年為充分發(fā)揮現(xiàn)有大型儀器、設備作用,提高檢測準確率及檢測速度,減少患者等候時間,購置設備467.90萬元,對原有部分設備進行維護得分10分。②時效指標,得分10分。新購醫(yī)療設備,推進現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建立,提高醫(yī)療服務收入占比,降低藥占比。③成本指標,得分10分。項目預算控制數(shù)467.90萬元,項目實施467.90萬元。

      2.效益指標完成情況。

      效益指標體系得分28分。①經(jīng)濟效益指標,得分15分。醫(yī)療設備更新,醫(yī)療技術(shù)提高,使20xx年固定資產(chǎn)增長率29.42%。②可持續(xù)影響指標,得分13分。提高醫(yī)療技術(shù),更新醫(yī)療設備,使患者得到及時、準確的救治。

      3.滿意度指標完成情況。

      滿意度指標體系得分18分。醫(yī)院努力提高服務水平和服務質(zhì)量,推動現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設,就醫(yī)秩序得到改善,得到群眾的認可和好評。但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務態(tài)度、服務質(zhì)量、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿意度需要進一步提高。

      四、績效目標未完成原因和下一步改進措施。

      20xx年底,醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)補助資金使用467.90萬元,醫(yī)院按預算購置和更新醫(yī)療設備,努力為患者提供更好的醫(yī)療檢查手段以及更為精準的檢查數(shù)據(jù)。公立醫(yī)院改革,推進現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設,有效控制醫(yī)藥費用不合理增長狀況,群眾滿意度明顯提升,就醫(yī)費用負擔明顯減輕,這是一個逐步完善的過程,需在以后的工作中繼續(xù)完善;醫(yī)院努力提高服務水平和服務質(zhì)量,得到群眾的認可和好評,但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務態(tài)度、服務質(zhì)量、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿意度需要進一步提高。

      我院將充分發(fā)揮現(xiàn)有大型儀器、設備作用,提高檢測準確率及檢測速度,減少患者等候時間,實行設備專管共用,加強維修和管理,努力提高服務水平和服務質(zhì)量,推動現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設,使就醫(yī)秩序得到改善,更好的得到群眾的'認可和好評。

      五、績效自評結(jié)果

      20xx年部門預算項目資金-醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)的使用績效自評得分96分,扣4分,原因為1、公立醫(yī)院改革,推進現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設,有效控制醫(yī)藥費用不合理增長狀況,群眾滿意度明顯提升,就醫(yī)費用負擔明顯減輕,這是一個逐步完善的過程,需在以后的工作中繼續(xù)完善,故在本次績效自評中可持續(xù)影響指標處扣2分。2、醫(yī)院努力提高服務水平和服務質(zhì)量,得到群眾的認可和好評。但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務態(tài)度、服務質(zhì)量、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿意度需要進一步提高,故在本次績效自評中服務對象滿意度指標處扣2分。

      六、結(jié)果公開情況和應用打算

      本次部門預算項目自評報告、自評表由主管部門保山市衛(wèi)生健康委員會代為公開。

      應用打算:績效評價結(jié)果作為下年安排部門預算項目資金-醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)的重要依據(jù),為預算編制提供參考。利用績效評價結(jié)果,促進醫(yī)院各部門增強責任和效益觀念,提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結(jié)果中存在的問題,督促落實整改措施,及時督促相關(guān)部門調(diào)整工作計劃、績效目標,加強項目財務管理,提高資金使用效益。

      七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

      這次績效自評工作的開展,單位領(lǐng)導高度重視,特別是部門預算的執(zhí)行過程中對資金使用的監(jiān)督和指導,確保項目資金使用合理、合規(guī)。定期召集各部門召開績效評價討論會議,積極引導各部門增強績效評價意識,提高項目績效指標的科學性和可考核性。項目執(zhí)行過程中加強項目監(jiān)管,督促項目進度,確保項目按時按質(zhì)完成。

      存在的問題:1、項目績效考核依據(jù)不夠充分,量化指標細化不夠,不能充分反映項目開展的過程及成效。2.制度建設方面還有所欠缺,尚未建立績效問責機制,對項目資金績效的跟蹤管理還沒有明確的實施方案。在下一步工作中,將對這些問題進一步完善,根據(jù)要求及需要,進一步將預算進行細化,建立科學、可量化的指標體系,完善經(jīng)費開支管理,加強評價結(jié)果的運用。

      建議:希望能多開展績效評價培訓,建立一套與預算管理相結(jié)合、多渠道應用評價結(jié)果的有效機制,使以后的項目績效評價更能充分的反應項目成果,提高財政資金使用效益。

      八、其他需說明的問題

      無其他需說明的問題。

      三甲醫(yī)院績效考核自評報告9

      為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據(jù)《宜章縣財政局關(guān)于開展縣級財政資金責效自評工作的通知》(宜財績〔2022〕46號)文件精神,結(jié)合實際,我單位對財政預算基本支出、項目支出有關(guān)賬目進行自查,收集整理分析支出相關(guān)資料并進行評定,現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下:

      一、單位基本情況

      宜章縣人民醫(yī)院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫(yī)療、教學、科研、預防保健、康復、急救、公共衛(wèi)生服務為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院,是宜章縣縣域醫(yī)療中心,主要承擔宜章縣域內(nèi)城鄉(xiāng)居民常見病、多發(fā)病、地方病和一般疑難疾病診療;危急重癥病人救治,重大疑難疾病的接治和或轉(zhuǎn)診;按照國家有關(guān)規(guī)定開展院前急救、意外災害事故的現(xiàn)場急救,應急保障等;適宜醫(yī)療技術(shù)的推廣應用;接受下級醫(yī)院轉(zhuǎn)診,培訓和指導基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人員,承擔人才培養(yǎng)和一定的科研任務以及相應公共衛(wèi)生和突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援任務;按照要求完成縣衛(wèi)生行政部門規(guī)定的對口支援工作等。

      我院經(jīng)機構(gòu)管理部門核定人員編制數(shù)640人,年末實有在崗人數(shù)705人,其中在編在崗人數(shù)321人,合同制用工人員384人。編制床位400張,實際開放病床640張。內(nèi)設臨床專科28個(其中住院科室21個)、醫(yī)技科室11個、行政職能科室21個。有兒科、護理2個縣級省重點建設專科和5個縣級省重點專科建設項目;有心內(nèi)科、神經(jīng)外科、呼吸與危重癥醫(yī)學科等12個郴州市臨床重點學科。擁有DSA、西門子1.5T核磁共振、西門子64排128層螺旋CT和多層螺旋CT各一臺、四維彩超、DR、鉬靶機及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設備150余臺,設備總值達1.02億元。

      二、一般公共預算支出情況

      (一)基本支出情況

      20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出121.6836萬元,占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼等。

      (二)項目支出情況

      20xx年無項目支出預算。

      三、政府性基金預算支出情況

      我單位無政府性基金預算支出。

      四、國有資本經(jīng)營預算支出情況

      我單位無國有資本經(jīng)營預算支出。

      五、社會保險基金預算支出情況

      我單位無社會保險基金預算支出。

      六、部門整體支出績效情況

      20xx年,我單位收到縣財政撥款共1026.0916萬元,其中:年初預算基本支出121.6836萬元、公立醫(yī)院改革撥款(對取消藥品加成專項補助)275.748萬元、新冠肺炎疫情防控資金(新冠病毒疫苗接種單位信息化及醫(yī)療保障經(jīng)費、全員核酸檢測經(jīng)費)63.56萬元、20xx年抗疫特別國債(PCR實驗室)320萬元、20xx年中央補助醫(yī)療服務和保障能力提升項目(呼吸重癥與核酸檢測能力服務)經(jīng)費140萬元、人才能力提升培訓費5.1萬元、20xx年省補助醫(yī)療服務能力提升(公立醫(yī)院)重癥救治能力建設項目經(jīng)費100萬元。

      我單位嚴格按照有關(guān)規(guī)定,加強資金的使用、管理和監(jiān)督,做到了厲行節(jié)約、專款專用,做到不截留、不擠占、不挪用、不虛列支出,發(fā)揮了財政資金的最大效益。未使用完的專項資金,按規(guī)定進行結(jié)轉(zhuǎn),根據(jù)工作安排,按進度用于次年的工作開展。以下是各項目工作開展情況:

      (一)新冠疫情救治與防控工作常態(tài)化

      一是常態(tài)化開展新冠核酸檢測。PCR實驗室項目預計總投資350萬元,其中:鋼架結(jié)構(gòu)土建等170萬元、設備采購180萬元,現(xiàn)PCR實驗室已經(jīng)建成,正在進行財政投資評審結(jié)算。項目建成后,新冠核酸檢測由原先的送上級檢測,到現(xiàn)在在本院進行檢測,最快可以當天出檢測結(jié)果,并可以常態(tài)化開展發(fā)熱門診、新入院患者及陪護、應檢盡檢和愿檢盡檢人員、醫(yī)院中高風險崗位工作人員新冠核酸檢測。截至20xx年12月,累計核酸檢測155973人次,其中:發(fā)熱門診核酸檢測7298人次,住院患者核酸檢測31263人次,陪人核酸檢測46052人次,醫(yī)院高風險崗位核酸檢測12835人次,中風險崗位核酸檢測10292人次,其他愿檢盡檢48233人次。

      二是扎實推進宜章縣“新冠疫苗接種點醫(yī)療救治保障”工作。

      根據(jù)20xx年5月17日全縣新冠疫苗接種醫(yī)療救治保障專題調(diào)度會要求,我院制定下發(fā)了《宜章縣人民醫(yī)院新冠病毒疫苗接種醫(yī)療救治保障工作實施方案》。自開展新冠疫苗接種實施醫(yī)療救治保障以來,我院派出全縣片區(qū)新冠疫苗接種點現(xiàn)場醫(yī)療救治保障工作小分隊686批次1818人次,為全縣有效推動新冠疫苗接種起到了保駕護航作用。

      (二)強化提升醫(yī)療業(yè)務服務能力

      一是加強醫(yī)院重點學科建設。落實醫(yī)院重癥醫(yī)學科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、骨科重點專科能力建設,為呼吸與危重癥醫(yī)學科購入電子支氣管鏡、便攜式肺功能檢測儀、除顫監(jiān)護儀等10臺醫(yī)療設備103.5萬元;為ICU購入難度喉鏡、病人監(jiān)護儀等10臺醫(yī)療設備10.55萬元;為骨科購入移動式C臂X射線機38萬元;為感染科重癥救治購入監(jiān)護儀等設備30.78萬元。通過專科人才培訓和設施的添置,規(guī)范建設了呼吸與危重癥醫(yī)學科內(nèi)鏡室、重癥監(jiān)護室(RICU)和肺功能室,明顯提升了呼吸重癥救治能力和技術(shù)水平,提高了呼吸重癥患者的救治率和治愈率,通過建設發(fā)展,特別提升了急慢性呼吸衰竭機械通氣治療重癥肺炎救治水平,提高了肺癌的早期診斷,規(guī)范化治療率。骨科醫(yī)療服務能力與水平逐年提高,診療技術(shù)、手術(shù)水平向高、精、尖發(fā)展,對高齡、高危手術(shù)病人手術(shù)的開展日漸增多。

      二是加強業(yè)務培訓學習,提升急救能力。20xx年組織全院醫(yī)務人員舉行業(yè)務培訓學習8次,選派9名急救業(yè)務骨干參加湖南省人民醫(yī)院“現(xiàn)場救護—第一目擊者行動”導師培訓,已完成“現(xiàn)場救護—第一目擊者行動”培訓基地建設,并積極參加全省首屆縣級醫(yī)院急診急救能力競賽。截至目前,醫(yī)院舉行“現(xiàn)場救護—第一目擊者行動”臨床醫(yī)務人員急救理論和技能培訓7場,培訓人員565人次,本院職工參加培訓率100%,考核合格率92.92%。

      三是狠抓衛(wèi)生人才建設。按照“人崗相適,人盡其用”原則,全年新聘任17名衛(wèi)生系列中高級職稱,引進各類專業(yè)技術(shù)人員39名。舉辦院級培訓會議112次,大型培訓11次,其中聘請三甲醫(yī)院專家來我院進行院級業(yè)務講座及技術(shù)指導5次,培訓6317人次。參加學術(shù)年會培訓273人次,選派業(yè)務骨干到中南大學附屬湘雅醫(yī)院等三級醫(yī)院進修學習26人次,選派住院醫(yī)師參加規(guī)范化培訓6人次。

      七、存在的.問題及原因分析

      由于醫(yī)院屬于業(yè)務型單位,應對突發(fā)公共事件、緊急采購、臨時維修等項目較多,年初預算很難精細、完整編制,追加的預算只能從總額進行控制。

      八、下一步改進措施

      1.細化預算編制工作,編制范圍盡可能全面、不漏項,盡量壓縮變動性、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

      2.在日常預算管理過程中,進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析,盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。

      九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

      1.我單位逐步建立績效評價與部門預算相結(jié)合的結(jié)果應用機制,實行績效評價結(jié)果在部門預算編制和執(zhí)行中的應用,促進財政資金的合理分配與有效使用。

      2.我單位按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開了績效自評的相關(guān)信息,數(shù)據(jù)真實、完整、準確。

      三甲醫(yī)院績效考核自評報告10

      為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作,強化績效理念,提高財政資金使用效益,根據(jù)《宜章縣財政局關(guān)于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》(宜財績〔2020〕109號)文件精神,我院認真開展了20xx年預算支出績效自評工作。現(xiàn)將自評情況報告如下:

      一、部門概況

      (一)基本情況

      宜章縣中醫(yī)醫(yī)院始建于1952年,歷經(jīng)幾代“中醫(yī)人”的艱苦創(chuàng)業(yè),現(xiàn)已發(fā)展成為全縣唯一一所集醫(yī)療、教學、科研、康復、急救為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院。現(xiàn)有在職在崗職工490人,編制床位220張,實際開放病300張。內(nèi)設臨床專科17個、醫(yī)技科室7個、輔助科室4個、職能管理科室19個。

      醫(yī)院擁有1.5T核磁共振、西門子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設備120余臺,年末資產(chǎn)總值0.56億元。為郴州市第一人民醫(yī)院對口支援醫(yī)院、郴州市中醫(yī)醫(yī)院對口幫扶單位,廣東省中醫(yī)院聯(lián)系單位,是郴州市市轄區(qū)職工醫(yī)保、宜章縣職工醫(yī)保、宜章縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、工傷保險定點救治醫(yī)院、宜章縣人壽保險公司定點醫(yī)療單位。

      主要職能:為全縣人民提供醫(yī)療、護理、預防保健、科研、教學、康復等服務;完成縣政府和衛(wèi)生行政部門交辦的其他任務。

      (二)整體支出情況

      20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中:人員經(jīng)費支出5273.7萬元、衛(wèi)生材料支出2487.3萬元、藥品支出2503.5萬元、固定資產(chǎn)折舊293.5萬元、提取醫(yī)療基金26.2萬元和其他費用654.9萬元、其他支出761萬元。

      二、整體支出管理及使用情況.

      (一)20xx年度預算基本情況

      我院屬于差額撥款單位,20xx年度納入財政預算的有人員經(jīng)費101.5萬元,財政已按時全額撥付到位。

      (二)20xx年收入支出決算情況

      20xx年度以支定收確認的總收入為101.5萬元,年度總支出為101.5萬元,其中基本支出101.5萬元,用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,經(jīng)費支出使用比例為100%。

      (三)基本支出使用管理情況

      醫(yī)院建立健全了收入、支出、政府采購、資產(chǎn)管理以及公務接待管理、差旅費、培訓費等財務管理制度,成立了內(nèi)部控制工作領(lǐng)導小組,加強內(nèi)部控制和監(jiān)督。資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定。各項經(jīng)費支出實行一支筆審批制度,嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序,“三公”經(jīng)費較好地控制在預算范圍之內(nèi),有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況,確保了資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性,切實降低醫(yī)院運行成本。

      三、資產(chǎn)管理情況

      制定了資產(chǎn)管理制度,對單位公共財產(chǎn)物資實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配,建立了資產(chǎn)實物管理臺賬,根據(jù)各部門的需求制訂了采購計劃,按國有資產(chǎn)配置、政府采購和有關(guān)規(guī)定加強管理,程序到位,專人管理,對取得的資產(chǎn)及時進行會計核算,每年對財產(chǎn)物資進行清查、盤點、核對、處理。截至20xx年12月31日資產(chǎn)共計0.56億元,保證了國有資產(chǎn)的保值增值。

      四、部門整體支出績效情況

      20xx年,我院通過加強預算收支的管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,理順內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下:

      (一)經(jīng)濟性評價

      1、從源頭抓起,科學合理編制經(jīng)費預算。根據(jù)中央和省、市、縣財政預算改革的有關(guān)要求,結(jié)合單位實際需要,按標準、按項目科學認真編制部門預算。

      2、預算執(zhí)行方面,支出總額基本控制在預算總額以內(nèi);不存在截留或滯留專項資金情況。

      (二)行政效能評價

      為強化部門整體支出,加強國有資產(chǎn)管理,提高資金使用效益,在財務管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作,行政效能顯著。

      1、在原有相對健全的財務管理制度基礎(chǔ)上,適時地、針對性地進行了相關(guān)制度的增補,制度的建立更為完善。

      2、重視制度的學習和宣講,并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費的機關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》《湖南省黨政機關(guān)國內(nèi)公務接待管理辦法》《宜章縣縣直機關(guān)差旅費管理辦法》等一系列文件精神,組織單位人員學習,強化了我院厲行節(jié)約管理意識。

      3、加強醫(yī)療質(zhì)量管理,嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為,切實控制醫(yī)療費用不合理增長,確保廣大群眾得實惠。

      4、在健康扶貧“一站式”結(jié)算服務平臺,為貧困人員提供“一站式”即時結(jié)算服務。住院報銷時,通過城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息系統(tǒng)一次性結(jié)算、補償?shù)轿唬颊咧恍柚Ц蹲愿顿M用即可,徹底解決了全縣貧困人員就醫(yī)報賬“多頭跑、耗時長、手續(xù)繁、效率低”的問題,極大提高了工作效率,獲得了各級領(lǐng)導的好評。

      五、存在的問題

      年初預算的編制不夠精細,沒有按照費用支出的'使用范圍和內(nèi)容進行類、款、項三個層級的明細預算,并按照預算的最末級明細進行預算支出管理。

      六、改進措施和有關(guān)建議

      1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強內(nèi)部機構(gòu)的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預算的編制;編制范圍盡可能地全面、不漏項,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

      2、在日常預算管理過程中,進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實際情況,完整、準確地披露相關(guān)財務信息,盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。

      3、科學執(zhí)行績效預算管理制度。一是進一步優(yōu)化績效評價指標體系。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作,專業(yè)性強,工作量大,建議財政有關(guān)部門進一步加強開展相關(guān)的業(yè)務培訓,完善績效評價方法和評價指標體系,組織開展部門之間、單位之間的經(jīng)驗交流,多注重督促指導推進績效評價的開展。二是加強對績效評價結(jié)果的運用。推動相關(guān)制度建設,逐步建立以績效為導向的預算編制模式,將績效評價從事后評價湘預算編制、審查批準、執(zhí)行過程等前置環(huán)節(jié)延伸,建立以績效為導向的編制模式,把績效考評的結(jié)果作為編制部門預算的重要依據(jù)。

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