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    審計部崗位職責(zé)

    時間:2022-11-01 17:45:04 崗位職責(zé) 我要投稿

    審計部崗位職責(zé)15篇

      在充滿活力,日益開放的今天,很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé),制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢?下面是小編收集整理的審計部崗位職責(zé),希望對大家有所幫助。

    審計部崗位職責(zé)15篇

    審計部崗位職責(zé)1

      1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策和集團各項規(guī)章制度。

      2、組織對公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性的檢查和評價。

      3、按照有關(guān)法規(guī)和制度,結(jié)合集團實際,建立健全內(nèi)部審計規(guī)章制度及作業(yè)流程。

      4、組織編制年度審計工作計劃,提交總經(jīng)理或有關(guān)會議審定,并組織實施。

      5、負(fù)責(zé)審計工作進度與質(zhì)量的檢查,工程審計的復(fù)核和審計報告的簽發(fā)等工作。

      6、負(fù)責(zé)對公司物質(zhì)采購、基建工程招標(biāo)等經(jīng)濟活動和經(jīng)濟合同進行審計監(jiān)督。

      7、組織開展政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高審計人員思想政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

      8、對所屬公司的經(jīng)濟效益和領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任進行審計。對集團各部門、公司的勞動紀(jì)律、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、工作效能等進行監(jiān)督檢查,發(fā)出通報、整改要求和處罰決定。

      9、負(fù)責(zé)編寫年度審計工作總結(jié),并向總經(jīng)理或有關(guān)會議報告。

      10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

    審計部崗位職責(zé)2

      職責(zé)描述:

      1.宣傳、貫徹公司的使命、愿景和質(zhì)量方針、規(guī)章制度。

      2.負(fù)責(zé)財務(wù)管理制度建設(shè)與落實工作;

      3.負(fù)責(zé)部門計劃與總結(jié)工作;

      4.負(fù)責(zé)公司預(yù)算與決算工作;

      5.負(fù)責(zé)公司資金管理工作;

      6.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)統(tǒng)籌與監(jiān)管工作;

      7.負(fù)責(zé)公司風(fēng)險識別與管控工作;

      8.負(fù)責(zé)公司審計工作;

      9.負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃工作;

      10.負(fù)責(zé)財務(wù)分析與改進工作;

      11.負(fù)責(zé)財務(wù)架構(gòu)優(yōu)化工作;

      12.負(fù)責(zé)財務(wù)審計線團隊建設(shè)工作;

      13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他任務(wù)。

      任職要求:

      1、全日制本科及以上學(xué)歷,財務(wù)管理、會計專業(yè)

      2、具有10年以上財務(wù)工作,3年以上管理工作經(jīng)驗;

      3、具有較強的溝通能力、協(xié)作能力。

      4.、具有零售連鎖企業(yè)相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

    審計部崗位職責(zé)3

      一、審計部職責(zé)

      1、負(fù)責(zé)制定集團內(nèi)部審計規(guī)章制度、工作程序,以及集團內(nèi)部審計工作制度,編制集團年度審計工作計劃并組織實施;

      2、負(fù)責(zé)對集團本部及所屬企業(yè)的財務(wù)收支及其有關(guān)經(jīng)濟合同及執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)情況等進行審計監(jiān)督。

      3、根據(jù)干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)對所屬企業(yè)的分支機構(gòu)及分、子公司負(fù)責(zé)人進行任期或任中經(jīng)濟責(zé)任審計;

      4、對集團本部及所屬企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險管理進行檢查、評價和意見反饋;

      5、指導(dǎo)和督促所屬企業(yè)內(nèi)部審計部門和人員開展審計工作,并對其內(nèi)部審計工作質(zhì)量進行檢查;

      6、負(fù)責(zé)按照規(guī)定建立集團內(nèi)部審計檔案,組織開展內(nèi)部審計人員的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn);

      7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      二、審計部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

      1、負(fù)責(zé)組織制訂集團內(nèi)部審計規(guī)章制度和操作規(guī)程,以及集團內(nèi)部審計工作制度,負(fù)責(zé)組織編制集團本部年度審計工作計劃;

      2、負(fù)責(zé)審計計劃和項目的實施和推進,負(fù)責(zé)審計報告的審核。參與對重大投資項目、重大經(jīng)濟合同的審核,并不定期組織進行檢查和內(nèi)部審計監(jiān)督;

      3、負(fù)責(zé)對集團本部和所屬企業(yè)的財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟活動等進行審計監(jiān)督;

      4、根據(jù)集團公司的安排,負(fù)責(zé)組織開展領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計;

      5、負(fù)責(zé)督促集團本部及所屬企業(yè)建立、健全完善的內(nèi)部控制度,并對內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督;

      6、經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),公示有關(guān)審計結(jié)果,通報、責(zé)令改正審計發(fā)現(xiàn)的問題;負(fù)責(zé)組織開展后續(xù)審計,監(jiān)督、檢查被審計對象采取的整改措施及效果,并向集團領(lǐng)導(dǎo)報告后續(xù)審計結(jié)果;

      7、指導(dǎo)和督促所屬企業(yè)內(nèi)部審計部門組織開展審計工作,并對內(nèi)部審計工作質(zhì)量進行檢查;

      8、負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)部審計人員的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn);

      9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      三、審計員崗位職責(zé)

      1、參與制訂集團內(nèi)部審計規(guī)章制度和操作規(guī)程、年度審計工作計劃、項目審計實施計劃、審計方案的編制等工作;

      2、參加各項常規(guī)審計工作的實施,并具體負(fù)責(zé)對所涉及審計項目按規(guī)范要求編制審計工作底稿;按規(guī)定程序和方法收集、鑒定和整理審計證據(jù);

      3、負(fù)責(zé)對所涉及審計項目實施必要的審計程序,做到獨立、客觀、公正,規(guī)范整理審計底稿,撰寫內(nèi)部審計報告初稿或征求意見稿,并征求被審計對象的意見;

      4、參與后續(xù)審計、審計調(diào)查,并撰寫后續(xù)審計報告及審計調(diào)查報告初稿;

      5、負(fù)責(zé)有關(guān)審計資料的收集、整理、立卷、歸檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當(dāng)事人合法權(quán)益;

      6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    審計部崗位職責(zé)4

      1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)及集團公司有關(guān)規(guī)章制度,嚴(yán)格遵守審計職業(yè)道德。

      2、制定內(nèi)部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等。

      3、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃、經(jīng)營目標(biāo)以及年度工作重點、審計資源等具體情況,確定內(nèi)部審計工作重點,編制年度審計計劃。

      4、在審計工作分管領(lǐng)導(dǎo)和審計部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,對以下事項進行審計監(jiān)督和審計評價:

      ⑴貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī),集團公司和本單位發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營決策、規(guī)章制度情況;

      ⑵財務(wù)狀況、財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)營活動;

      ⑶工程管理、合同管理、物資采購及招投標(biāo)情況; ⑷企業(yè)對外投資、借款、擔(dān)保情況;

      ⑸按照有關(guān)規(guī)定,對本單位任命或推薦任命的權(quán)屬單位法定代表人或行政負(fù)責(zé)人進行任期經(jīng)濟責(zé)任審計;

      ⑹企業(yè)經(jīng)營管理和效益情況,經(jīng)營目標(biāo)完成情況; ⑺企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性、有效性以及風(fēng)險管理情況;

      ⑻接受信訪、紀(jì)檢等部門委托,對各種違法違規(guī)行為進行專項審計。

      ⑼公司領(lǐng)導(dǎo)安排和根據(jù)工作需要開展的其他審計事項。

      5、需要委托中介機構(gòu)審計的事項,負(fù)責(zé)對中介機構(gòu)的

      聘用、協(xié)調(diào)、費用支付等,對中介機構(gòu)的審計工作底稿、審計報告等資料進行審核。

      6、負(fù)責(zé)將審計項目的所有資料按檔案管理的有關(guān)規(guī)定整理歸檔。

      7、監(jiān)督被審計單位執(zhí)行審計決定情況。

      8、對各權(quán)屬單位的內(nèi)部審計工作進行指導(dǎo)和檢查。 9、審計檔案的整理、借閱登記等管理工作。

      10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

      審計部部門崗位職責(zé)

      1、內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)履行以下基本職責(zé):

      (1)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;

      (2)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料,以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計,包括但不限于財務(wù)報告、業(yè)績快報、自愿披露的預(yù)測性財務(wù)信息等;

      (3)在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;

      (4)至少每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告一次,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

      2、其他職責(zé):

      (1)內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)在每個會計年度結(jié)束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交次一年度內(nèi)部審計工作計劃,并在每個會計年度結(jié)束后兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交年度內(nèi)部審計工作報告;

      內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)將審計重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項作為年度工作計劃的必備內(nèi)容。

      (2)內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)以業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)開展審計工作,并根據(jù)實際情況,對與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和實施的有效性進行評價;

      (3)內(nèi)部審計通常應(yīng)當(dāng)涵蓋公司經(jīng)營活動中與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),包括但不限于:銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務(wù)管理等;

      (4)內(nèi)部審計人員獲取的審計證據(jù)應(yīng)當(dāng)具備充分性、相關(guān)性和可靠性。內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中;

      (5)內(nèi)部審計人員在審計工作中應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定編制與復(fù)核審計工作底稿,并在審計項目完成后,及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔;內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)建立工作底稿保密制度,并依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,建立相應(yīng)的檔案管理制度,明確內(nèi)部審計工作報告、工作底稿及相關(guān)資料的保存時間;

      (6)協(xié)調(diào)和配合政府審計、社會審計、財稅部門的審計檢查工作;

      (7)協(xié)助監(jiān)事會檢查相關(guān)事項,為監(jiān)事會提供相關(guān)材料;

    審計部崗位職責(zé)5

      (一)經(jīng)理

      1、負(fù)責(zé)審計部全面工作的組織和管理,有效推動集團審計監(jiān)督機制的正常運行;

      2、負(fù)責(zé)審計工作中與集團公司其他職能部門及項目公司、專業(yè)公司負(fù)責(zé)人的協(xié)調(diào)和溝通;

      3、負(fù)責(zé)組織制訂集團審計工作規(guī)章制度和審計操作規(guī)程,并組織實施;

      4、負(fù)責(zé)制定年度審計工作計劃,確定內(nèi)部審計工作重點,并負(fù)責(zé)審計項目的實施和推進;

      5、負(fù)責(zé)審計報告和審計調(diào)查報告的審核,參加審計項目實施,掌握集團經(jīng)營管理中帶傾向性、普遍性的問題,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考信息;

      6、負(fù)責(zé)督辦經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計結(jié)論和處理意見的執(zhí)行情況,并向董事會匯報;

      7、負(fù)責(zé)并參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;

      8、負(fù)責(zé)集團公司審計方面的咨詢工作,為被審計單位提供管理咨詢服務(wù);

      9、負(fù)責(zé)組織審計專業(yè)知識學(xué)習(xí),加強部屬的培養(yǎng)和審計團隊建設(shè);

      10、負(fù)責(zé)組織完成集團公司董事會及總經(jīng)理交辦的其他工作。

      (二)副經(jīng)理

      1、協(xié)助部門經(jīng)理對本部門進行管理,推動審計工作的順利開展;

      2、協(xié)助部門經(jīng)理制定集團內(nèi)部審計工作規(guī)章制度、內(nèi)部審計操作規(guī)程等管理辦法,并具體負(fù)責(zé)實施;

      3、協(xié)助部門經(jīng)理制定年度審計計劃,負(fù)責(zé)項目審計實施計劃和審計方案的制定和實施;

      4、協(xié)助部門經(jīng)理組織并參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的專題審計活動;

      5、負(fù)責(zé)各項常規(guī)審計工作的實施,負(fù)責(zé)審計工作底稿的復(fù)核,審計報告和審計調(diào)查報告的編寫工作;

      6、負(fù)責(zé)審計結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作;

      7、協(xié)助部門經(jīng)理開展咨詢工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn);

      8、完成上級交辦的其他工作。

      (三)審計員

      1、參與集團審計工作規(guī)章制度、內(nèi)部審計操作規(guī)程等管理辦法,以及年度審計計劃、項目審計實施計劃、審計方案的編制等工作。

      2、參加各項常規(guī)審計工作的實施,并具體負(fù)責(zé)所涉及審計事項審計工作底稿的編制;

      3、參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;

      4、負(fù)責(zé)對所涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;

      5、負(fù)責(zé)有關(guān)審計資料的原始調(diào)查、收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當(dāng)事人合法權(quán)益;

      6、完成上級交辦的其他工作。

    審計部崗位職責(zé)6

      榮懷集團審計部經(jīng)理榮懷集團有限公司榮懷集團有限公司,榮懷崗位職責(zé):

      1、制訂集團、各分(子)公司、學(xué)校各項內(nèi)部審計制度,并持續(xù)優(yōu)化。

      2、制訂年度、季度審計計劃,并按計劃對集團、各分(子)公司、學(xué)校的財務(wù)、投資、信貸、預(yù)決算、經(jīng)營成果、收支、招采、專項資金的使用等進行審計,匯報。

      3、監(jiān)督檢查集團、各分(子)公司、學(xué)校的財務(wù)報表等進行審計,檢驗其真實性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性等。

      4、根據(jù)審計結(jié)果,編制審計報告、提出審計整改并提交公司管理層,提出意見或建議,跟蹤整改結(jié)果。

      5、負(fù)責(zé)關(guān)鍵崗位人員離任、轉(zhuǎn)崗、任期績效等專項審計。

      6、受理投訴及檢舉事項,檢查違規(guī)違紀(jì)行為。

      7、監(jiān)督評價各公司內(nèi)部控制體系有效性,對不符合事項進行跟蹤整改。

      8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

      任職要求:

      1、本科及以上學(xué)歷,會計學(xué)、審計、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè),中級以上職稱;

      2、有注冊會計師、審計師資格證者優(yōu)先;

      3、5年以上集團型企業(yè)從事風(fēng)險管理、內(nèi)部控制和內(nèi)部審計相關(guān)工作經(jīng)驗;有上市公司審計經(jīng)驗優(yōu)先。

      4、品行端正,過往無違法違紀(jì)行為。

    審計部崗位職責(zé)7

      職責(zé)描述:

      1、在部長的.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)對集團所屬公司(部門)的財務(wù)審計工作。及時與各部門進行溝通,少普查,多抽查,有問題查到底;發(fā)現(xiàn)問題及時向上級匯報,盡量將問題控制在產(chǎn)生后果之前(萌芽狀態(tài))。

      2、規(guī)范財務(wù)運行體系,對集團各公司財務(wù)人員業(yè)務(wù)開展、報表分析進行監(jiān)督。

      3、對集團公司開發(fā)的新項目督促財務(wù)部門可行性經(jīng)濟分析并對其分析結(jié)果進行審計。

      4、對集團各公司進行稅收籌劃,每月指導(dǎo)檢查對外帳務(wù)的處理,稅收政策的利用。

      5、對集團各公司及部門的計劃大要事收集,監(jiān)督執(zhí)行情況匯總考核。

      6、監(jiān)督各司各部績效考核財務(wù)指標(biāo)的制定;參與集團公司對各司各部考核,并出具審計結(jié)果。

      7、抽查審核項目成本控制,提出降低成本控制措施。

      任職要求:

      從事審計3年以上,財務(wù)會計等相關(guān)專業(yè),專科以上學(xué)歷;房產(chǎn)/建筑行業(yè)審計經(jīng)驗,

    審計部崗位職責(zé)8

      第一條根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,按照有關(guān)規(guī)定具體組織開展稽核審計工作。

      第二條負(fù)責(zé)草擬稽核審計規(guī)章制度和稽核審計報告等,對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。

      第三條負(fù)責(zé)做好所承擔(dān)稽核審計項目的有關(guān)文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎(chǔ)工作,按規(guī)定建立和管理稽核審計檔案。

      第四條對稽核審計中發(fā)現(xiàn)的問題,進行認(rèn)真的分析研究,提出處理意見,按稽核審計程序和有關(guān)規(guī)定做出稽核審計結(jié)論和決定,并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

      第五條參與調(diào)查研究,了解下級稽核審計部門工作進展情況,解決本崗位工作中存在的業(yè)務(wù)問題,提出做好本崗位稽核審計工作的措施。

      第六條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    審計部崗位職責(zé)9

      審計部經(jīng)理崗位職責(zé):

      1.貫徹國家、地區(qū)有關(guān)定額、預(yù)算、價格、合同管理等方面的規(guī)定,主持工程預(yù)算部行政管理的全面工作,做好部門的組織建設(shè),確保部門各項工作有序開展,負(fù)責(zé)制定部門各項管理規(guī)章制度及工作流程。組織實施并監(jiān)督執(zhí)行,以控制工程項目的投資。

      2.負(fù)責(zé)編制部門年度、月度工作計劃,并組織落實。負(fù)責(zé)配合規(guī)劃設(shè)計部完成設(shè)計圖紙審查、設(shè)計概算審核、設(shè)計方案測算及經(jīng)濟對比等工作。

      3.參與建筑施工圖紙、施工組織設(shè)計的會審工作。參與勘查、設(shè)計、建筑施工、工程監(jiān)理和材料設(shè)備采購合同等合同會審、會簽工作。

      4.根據(jù)施工圖編制工程預(yù)算,并與設(shè)計概算對比分析,為審查施工圖提供支持。

      5.負(fù)責(zé)計算在建工程的變更工程量及造價,進行變更造價測算和變更方案經(jīng)濟對比工作。

      6.負(fù)責(zé)與項目相關(guān)的預(yù)算、結(jié)算以及進度款審核等。

      7.負(fù)責(zé)與項目相關(guān)物資考察及招標(biāo)、評標(biāo)、合同談判等。

      8.參與銷售相關(guān)的面積計算、價格制定,為公司相關(guān)部門提供所需要的資料及數(shù)據(jù),做好配合工作。

      9.負(fù)責(zé)本部門人員的指導(dǎo)、培訓(xùn)、監(jiān)督、績效管理工作。

      10.負(fù)責(zé)工程預(yù)算部的組織管理、部門經(jīng)費控制及與其他部門的協(xié)調(diào)工作。

    審計部崗位職責(zé)10

      1、主持審計部日常工作;

      2、組織制定、實施賽格股份公司年度審計工作計劃;

      3、組織協(xié)調(diào)、實施賽格股份公司系統(tǒng)的內(nèi)部審計項目;

      4、組織實施賽格股份公司安排的股東審計項目;

      5、組織實施賽格股份公司總部經(jīng)濟合同的價格審核;

      6、組織對賽格股份公司投資企業(yè)財務(wù)情況的分析及預(yù)警工作;

      7、指導(dǎo)賽格股份公司投資企業(yè)內(nèi)部審計工作;

      8、組織完成賽格股份公司董事會審計委員會交辦的其它審計工作。

    審計部崗位職責(zé)11

      1、內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)履行以下基本職責(zé):

      (1)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;

      (2)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料,以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計,包括但不限于財務(wù)報告、業(yè)績快報、自愿披露的預(yù)測性財務(wù)信息等;

      (3)在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;

      (4)至少每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告一次,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

      2、其他職責(zé):

      (1)內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)在每個會計年度結(jié)束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交次一年度內(nèi)部審計工作計劃,并在每個會計年度結(jié)束后兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交年度內(nèi)部審計工作報告;

      (2)內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)將審計重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項作為年度工作計劃的必備內(nèi)容。

      (3)內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)以業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)開展審計工作,并根據(jù)實際情況,對與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和實施的有效性進行評價;

    審計部崗位職責(zé)12

      一、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點執(zhí)行國家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度,農(nóng)村信用社稽核審計崗位職責(zé)匯編。

      二、負(fù)責(zé)組織本部門實施

      二、組織實施各信用社執(zhí)行信貸計劃、現(xiàn)金計劃和財務(wù)計劃情況。

      三、稽核各信用社營運及經(jīng)濟效益情況,通過稽核審計,不斷總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、提出建議,對信用社經(jīng)營管理發(fā)揮謀士作用

      。

      四、檢查信用社各項業(yè)務(wù)發(fā)展的真實情況,醫(yī)治虛假經(jīng)營,當(dāng)好金融醫(yī)士。

      五、維護國家集體財產(chǎn)安全,幫助信用社改善經(jīng)營,促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全、流動的原則開展業(yè)務(wù)。

      六、圍繞聯(lián)社整體工作,與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作。

      七、分析反饋經(jīng)濟、金融業(yè)務(wù)活動和稽核審計工作情況,草擬稽核審計方案,整理稽核審計記錄,完成稽核審計報告。

      八、承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)與上級審計部門交辦的其它工作,范文《農(nóng)村信用社稽核審計崗位職責(zé)匯編》。

    審計部崗位職責(zé)13

      1、大專及以上學(xué)歷,審計、財會等相關(guān)專業(yè);

      2、有汽車行業(yè)內(nèi)審工作相關(guān)經(jīng)驗;

      3、熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)知識、稅收知識,熟悉企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系的建設(shè)及管理;

      4、具有較強的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力

      5、具有強烈的事業(yè)心、責(zé)任心和良好的職業(yè)道德,保密意識強

      崗位職責(zé):

      1、負(fù)責(zé)擬定及完善企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內(nèi)控計劃和預(yù)算;

      2、負(fù)責(zé)監(jiān)管公司內(nèi)部控制體系運行情況,各項管理制度、相關(guān)流程執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性及經(jīng)濟性進行評價;

      3、負(fù)責(zé)組織實施公司常規(guī)審計,以及各類專項財務(wù)審計、管理審計等,根據(jù)審計情況,對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面提出改善建議。

    審計部崗位職責(zé)14

      審計部經(jīng)理中南集團-中南高科南通中南高科產(chǎn)業(yè)園管理有限公司,中南集團,中南集團-中南高科職位描述:

      1、審核各項目公司的控制系統(tǒng),并提供有效的改進建議

      2、根據(jù)團隊的審計計劃,準(zhǔn)時高效的完成國內(nèi)各項目公司的審計復(fù)核工作

      3、評估各項目公司的財務(wù)和商業(yè)風(fēng)險,實行并推廣企業(yè)風(fēng)險管理計劃

      任職要求:

      1、會計師職稱或相關(guān)資格

      2、了解國內(nèi)和國際內(nèi)部審計相關(guān)的法律法規(guī)及要求

      3、掌握財務(wù)審計的理論和方法,能獨立、客觀公正的進行內(nèi)部審計

      4、具有較強的應(yīng)變力、出色的工作能力及團隊合作能力

    審計部崗位職責(zé)15

      一、負(fù)責(zé)搜集、整理有關(guān)文件、報表資料,掌握被稽核審計對象業(yè)務(wù)經(jīng)營活動動態(tài),并建立業(yè)務(wù)檔案。

      二、編制和填報有關(guān)稽核工作報表,并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結(jié)。

      三、負(fù)責(zé)信用社業(yè)務(wù)、財務(wù)活動的序時稽核和專項稽核,做到序時稽核有匯報,專項稽核有報告。

      四、草擬稽核審計實施方案,整理稽核審計記錄,寫出稽核審計報告,并在職權(quán)范圍內(nèi)對信貸、財務(wù)會計工作進行檢查監(jiān)督,并堅持查庫制度。

      五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題,如實向領(lǐng)導(dǎo)提出改進意見和建議。

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