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    內(nèi)部審計的崗位職責

    時間:2022-12-29 11:21:52 崗位職責 我要投稿
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    內(nèi)部審計的崗位職責

      在生活中,崗位職責的使用頻率逐漸增多,崗位職責是一個具象化的工作描述,可將其歸類于不同職位類型范疇。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧,以下是小編為大家整理的內(nèi)部審計的崗位職責,希望對大家有所幫助。

    內(nèi)部審計的崗位職責

    內(nèi)部審計的崗位職責1

      審計項目執(zhí)行

      按照集團審計以及監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)要求,開展相關(guān)審計項目。

      咨詢

      向管理層提供關(guān)于內(nèi)控制度的建議以幫助公司提升內(nèi)控水平。

      制度建設(shè)

      根據(jù)監(jiān)管規(guī)定、集團規(guī)定及公司的發(fā)展情況,起草和更新內(nèi)部審計相關(guān)制度。

      關(guān)系管理

      就內(nèi)部審計項目外包的相關(guān)工作,與外部審計事務(wù)所進行溝通。

      審計整改跟蹤

      參與審計整改跟蹤工作(包括維護和更新審計跟蹤日志、對審計跟蹤進行質(zhì)量檢查等)。

      主管分配的其他工作任務(wù)

    內(nèi)部審計的崗位職責2

      1、具體負責完成醫(yī)院的內(nèi)部審計日常工作。

      2、熟悉和掌握財經(jīng)審計法規(guī),嚴格按《內(nèi)部審計工作條例》、《衛(wèi)生事業(yè)內(nèi)部審計條例》和有關(guān)規(guī)定辦事。

      3、經(jīng)常檢查、了解和分析、掌握各部門執(zhí)行財經(jīng)制度和有關(guān)規(guī)定的情況,監(jiān)督各有關(guān)部門嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律。

      4、按照有關(guān)規(guī)定負責擬定編制年度和階段審計工作計劃、實施方案和意見,并具體貫徹實施。

      5、對醫(yī)院資金、財產(chǎn)安全、完整,財務(wù)收支情況以及各項內(nèi)部控制制度的健全,進行有效的監(jiān)督檢查。

      6、重點開展對物質(zhì)購買及其經(jīng)濟合同的事前審計監(jiān)督和對基建工程的事前、事中、事后的審計監(jiān)督。

      7、負責對審計資料的收集、歸納、整理,并寫出審計報告,建立審計檔案,案結(jié)后及時移交綜合檔案室。

      8、在審計項目實施過程中,不得濫用職權(quán),營私舞弊,損公肥私,損人利己。

      9、認真學習政策、法規(guī)和審計、財會知識,忠于職守,堅持原則,客觀公正,廉潔奉公,嚴守紀律,嚴守秘密。

      10、對科長及分管院領(lǐng)導負責并報告工作。

    內(nèi)部審計的崗位職責3

      1.組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

      2.制定公司內(nèi)部審計體系的構(gòu)建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經(jīng)營活動的'內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況,并提供咨詢意見;

      3.能夠獨立負責并對公司開展經(jīng)營效益審計、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟責任審計和其他專項審計等審計項目,包括:制定現(xiàn)場審計方案并執(zhí)行;

      4.能夠就審計結(jié)果與高級管理層進行討論,簡單扼要闡明關(guān)鍵問題,并對提出的問題提出有意義的見解;

      5.能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;

      6.監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實情況;

      7.擁有定期收集并整理當期審計發(fā)現(xiàn)的意識,并向高級管理層匯報;

      8.擁有團隊協(xié)作意識,與其他團隊成員分享經(jīng)驗以及專業(yè)知識,從而使得團隊得以成長。

      9.完成上級主管交辦的其他工作。

    內(nèi)部審計的崗位職責4

      1對集團總部、各分子公司、項目部進行定期和不定期審計;

      2、按照集團董事會要求進行相關(guān)審計工作;

      3、參與擬定并完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃;

      4、負責做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權(quán)益;

      5、負責對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議。

    內(nèi)部審計的崗位職責5

      1、與企業(yè)溝通,了解企業(yè)基本財務(wù)情況;

      2、編制研發(fā)費用輔助賬,指導企業(yè)會計調(diào)賬;

      3、核對審計報告,與會計、審計三方溝通,為企業(yè)解決審計方面的問題;

      4、核對所得稅申報表,指導會計更正所得稅申報表

      5、配合技術(shù),及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務(wù)資料;

      6、向企業(yè)收集核對科小、雙軟財務(wù)數(shù)據(jù),聯(lián)系審計出具軟企業(yè)報告;

      7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的財務(wù)問題:比如開票類別、研發(fā)費用歸集等;

      8、完成領(lǐng)導交代的其他事務(wù)。

    內(nèi)部審計的崗位職責6

      1、按照審計程序和審計方法,排查舞弊風險點,獲得充分的審計證據(jù),支持審計發(fā)現(xiàn),并對發(fā)現(xiàn)問題進行持續(xù)跟蹤;

      2、協(xié)助開展基于某項業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的審計工作,對內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和實施的有效進行評價等工作;

      3、做好與被審計單位的溝通協(xié)調(diào)工作,包括現(xiàn)場和后續(xù)審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;

      4、協(xié)助具體審計項目的組織和實施;

      5、編制審計工作底稿,起草審計報告,確保審計證據(jù)支持審計結(jié)論;

      6、 整理、歸檔各項審計資料,管理審計檔案;

      7、參與編制內(nèi)部審計機構(gòu)的管理辦法和工作指引;

      8、按時按質(zhì)地完成審計部總經(jīng)理交辦的其他內(nèi)部審計相關(guān)工作。

    內(nèi)部審計的崗位職責7

      1)組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財務(wù)審計、營運審計等審計項目;

      2)執(zhí)行審計任務(wù)中的審查取證、填寫審計底稿等相關(guān)工作;

      3)對審計發(fā)現(xiàn)進行適當?shù)娘L險評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;

      4)與被審單位溝通審計發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達成改善行動計劃;

      5)協(xié)助審計經(jīng)理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;

      6)跟蹤審計發(fā)現(xiàn)之改善行動計劃的執(zhí)行和落實情況;

      7)執(zhí)行上司臨時安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。

    內(nèi)部審計的崗位職責8

      1、負責制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

      2、組織實施內(nèi)部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;

      3、負責公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報告;

      4、負責對集團及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;

      5、對公司各項業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財務(wù)狀況的真實性、合法性等進行審計;

      6、與外部審計機構(gòu)配合完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作;

      7、完成公司交辦的其他工作。

    內(nèi)部審計的崗位職責9

      1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證,分析,提交初步審計結(jié)論,編制整理審計工作底稿等

      2、對內(nèi)部控制實施有效性測試;

      3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風險進行識別、評估、應(yīng)對和監(jiān)控;

      4、完成部門交辦的其他工作

    內(nèi)部審計的崗位職責10

      審計部經(jīng)理崗位職責:

      1.貫徹國家、地區(qū)有關(guān)定額、預算、價格、合同管理等方面的規(guī)定,主持工程預算部行政管理的全面工作,做好部門的組織建設(shè),確保部門各項工作有序開展,負責制定部門各項管理規(guī)章制度及工作流程。組織實施并監(jiān)督執(zhí)行,以控制工程項目的投資。

      2.負責編制部門年度、月度工作計劃,并組織落實。負責配合規(guī)劃設(shè)計部完成設(shè)計圖紙審查、設(shè)計概算審核、設(shè)計方案測算及經(jīng)濟對比等工作。

      3.參與建筑施工圖紙、施工組織設(shè)計的會審工作。參與勘查、設(shè)計、建筑施工、工程監(jiān)理和材料設(shè)備采購合同等合同會審、會簽工作。

      4.根據(jù)施工圖編制工程預算,并與設(shè)計概算對比分析,為審查施工圖提供支持。

      5.負責計算在建工程的變更工程量及造價,進行變更造價測算和變更方案經(jīng)濟對比工作。

      6.負責與項目相關(guān)的預算、結(jié)算以及進度款審核等。

      7.負責與項目相關(guān)物資考察及招標、評標、合同談判等。

      8.參與銷售相關(guān)的面積計算、價格制定,為公司相關(guān)部門提供所需要的資料及數(shù)據(jù),做好配合工作。

      9.負責本部門人員的指導、培訓、監(jiān)督、績效管理工作。

      10.負責工程預算部的組織管理、部門經(jīng)費控制及與其他部門的協(xié)調(diào)工作。

    內(nèi)部審計的崗位職責11

      1、負責編制公司內(nèi)部審計工作計劃并組織實施;

      2、實施內(nèi)部審計工作,對各成員公司項目經(jīng)營風險及時預警;

      3、負責配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;

      4.、負責檢查所屬企業(yè)審計結(jié)果的落實和執(zhí)行情況,督促相關(guān)被審計單位整改;

      5、負責公司內(nèi)控體系建設(shè),對風險點進行評估、預警及應(yīng)對。

    內(nèi)部審計的崗位職責12

      1.財務(wù)審計:對公司財務(wù)計劃、財務(wù)預算、信貸計劃的執(zhí)行和決算情況、與財務(wù)收支相關(guān)的經(jīng)濟活動及公司的經(jīng)濟效益、財務(wù)管理內(nèi)控制度執(zhí)行情況等進行內(nèi)部審計監(jiān)督。

      2.內(nèi)控審計:對公司內(nèi)部管理控制系統(tǒng)及執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)進行內(nèi)部審計監(jiān)督;督促建立、健全完善的公司內(nèi)部控制制度,促進公司經(jīng)營管理的改善和加強,保障公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展。

      3.工程審計:公司范圍內(nèi)各項工程建設(shè)項目,由公司審計部審計。

      4.合同審計:對公司工程建設(shè)合同、大宗物資采購合同、產(chǎn)品銷售合同、承包租賃合同等實行審查制,并不定期檢查,對存在的問題和違規(guī)違章情況進行內(nèi)部審計監(jiān)督。

      5.離任審計:對離任干部任職期間崗位職責履行情況、目標完成情況進行評價、鑒證,明確崗位交接雙方的責任,加強內(nèi)控管理。

      6.專項審計:對與公司經(jīng)濟活動有關(guān)的特定事項,向公司有關(guān)單位、部門或個人進行專項審計調(diào)查。

      7.公司董事會審計委員會和公司其他相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他審計工作,如募集資金的使用情況,內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況等進行檢查等

    內(nèi)部審計的崗位職責13

      1、負責組織實施審計發(fā)展規(guī)劃及年度審計計劃;

      2、負責審計項目方案的審核與執(zhí)行,編制審計審計等;

      3、審計監(jiān)督公司各項業(yè)務(wù)活動按合法性和合規(guī)性進行操作;

      4、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度,操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;

      5、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計部門之間的關(guān)系,配合有關(guān)外部檢查。

    內(nèi)部審計的崗位職責14

      1、協(xié)助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點工作;

      2、按程序組織實施經(jīng)營例行、專項審計及舞弊調(diào)查,包括組織制定審計方案、開展現(xiàn)場審計、編制審計底稿及報告、審計問題后期追蹤、檔案歸檔等;

      3、協(xié)助并推動業(yè)務(wù)單位對系統(tǒng)性、共性或重要問題事項進行管理改善,提出合理化審計建議;

      4、負責項目績效數(shù)據(jù)的審查及工作質(zhì)量評估;

      5、部門、模塊或上級交辦的其他工作事項。

    內(nèi)部審計的崗位職責15

      1、完善公司內(nèi)部審計監(jiān)督體系,負責制定、完善公司內(nèi)部審計工作的規(guī)章制度及工作流程,并貫徹實施;

      2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項內(nèi)部審計檢查工作,包括業(yè)務(wù)、財務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計,以及投訴舉報案件調(diào)查等;

      3、對接外部審計機構(gòu),對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤,并對及時性進行評價;

      4、根據(jù)公司需求進行咨詢類相關(guān)審計。

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