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    財務崗位職責

    時間:2024-01-10 07:11:54 崗位職責 我要投稿

    (熱)財務崗位職責

      在不斷進步的時代,我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多,制定崗位職責有助于提高內(nèi)部競爭活力,提高工作效率。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧,以下是小編收集整理的財務崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。

    (熱)財務崗位職責

      (一)、財務經(jīng)理職責

      1、在公司財務部部長的直接領導下,負責組織和領導本公司的財務工作,提供規(guī)范化、標準化的財務管理與會計核算服務。

      2、負責制定本公司財務崗位職責,進行崗位考核,保證公司財務工作落到實處。

      3、負責貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和集團、總公司的各項管理制度及實施細則。

      4、負責公司內(nèi)控建設,規(guī)范會計核算,如實反映財務狀況和經(jīng)營成果,按集團要求及時報送會計報表,對會計信息的真實性和及時性承擔直接責任。

      5、依據(jù)經(jīng)營授權書及相關管理制度,對經(jīng)營活動進行財務監(jiān)督。對超權限事項,在得到上級授權單位的書面批準文件后,方可辦理財務手續(xù)。

      6、負責組織編制目標預算,實行預算控制,進行預算分析,使預算管理落到實處。

      7、嚴格執(zhí)行收支兩條線,維護財經(jīng)紀律。負責對存貨、應收、應付款項、固定資產(chǎn)等資金組織實施規(guī)范有效的財務管理,承擔相應的財務監(jiān)督職責。

      8、負責組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤點清查工作,不定期對現(xiàn)金進行盤點,加強客戶信用和應收賬款管理,確保授信安全。

      9、執(zhí)行總公司制定的成本費用管理辦法,開展費用分析,深入挖潛,提高費用功效。

      10、規(guī)范會計檔案,保證會計資料的安全完整。

      11、進行經(jīng)濟分析,檢查各環(huán)節(jié)的經(jīng)濟效果,提出改進建議,提供決策支持。

      14、接受和配合總公司的會計稽核及相關機構和部門的審計、檢查工作,及時糾正違規(guī)事項。

      15、加強與當?shù)刎敹悇諜C關的溝通和協(xié)調(diào),依法妥善處理本單位各項稅務事宜。

      16、負責協(xié)調(diào)與其他部門之間的關系。

      17、保守本單位的商業(yè)秘密。

      (二)核算會計崗位職責

      1、在財務經(jīng)理的領導下,負責公司的會計核算工作,承擔相應的財務管理職責。

      2、貫徹執(zhí)行國家會計法規(guī)和集團、總公司制定的會計制度及實施細則。

      3、負責設置核算帳薄體系,協(xié)助倉管、生產(chǎn)、采購、業(yè)務等其他部門建立必要的臺帳。

      4、規(guī)范會計基礎工作和核算流程,認真審核原始憑證,正確編制記帳憑證,準確登帳。

      5、依據(jù)經(jīng)營授權書和其他管理制度實施財務監(jiān)督,對超權限的,在得到相應授權單位書面批準后方可辦理財務手續(xù)。

      6、及時進行入庫單和采購發(fā)票的核對,成品與半成品、材料等錄入,按規(guī)定進行存貨和銷售成本、生產(chǎn)成本核算。月末,在財務經(jīng)理的組織下,進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作,對差異事項及時作出處理。

      7、負責往來款項的對帳并加強欠款的催收工作。

      8、嚴格費用單據(jù)的審核,按規(guī)定進行費用控制。規(guī)范費用業(yè)務的帳務處理,開展費用分析。

      9、按總公司規(guī)定進行固定資產(chǎn)折舊、福利費、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費、預提費用、及各項準備的計提,以及待攤費用的攤銷。

      10、及時編制會計報表報送集團和總公司。

      11、依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作,嚴格增值稅發(fā)票的管理。

      12、負責會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。

      13、保守公司商業(yè)秘密。

      (三)出納崗位職責

      1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務,妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

      2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規(guī)范資金流向和流量,不得坐支現(xiàn)金。

      3、辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款、收款開票的原則。

      4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度,設立支票備查簿,完善支票使用審批手續(xù)。

      5、負責員工報銷和備用金管理。

      6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳,日清日結。每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實相符,出現(xiàn)差異及時匯報,作出處理。

      7、及時準確傳遞收付款單據(jù),由核算會計進行帳務處理,簽章確認收付款憑證。

      8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,交財務主管審核。

      9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表,并報送給財務總監(jiān)、財務部長。

      10、根據(jù)現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出,定期進行現(xiàn)金支出預算分析;協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。

      11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

      12、保守本單位的商業(yè)秘密。

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