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    內(nèi)部審計報告編寫格式

    時間:2024-09-13 06:22:31 審計報告 我要投稿
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      XXX內(nèi)部審計報告

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      尊敬的公司董事會及主管領(lǐng)導(dǎo):

      (一) 審計概況:

      為了……,我們對公司……進行了專項審計,旨在自我評價,完善公司內(nèi)部控制及財務(wù)核算,使之符合相關(guān)法規(guī)準則及公司內(nèi)控制度的要求。我們的審計目標是測試……內(nèi)部控制方面是否存在漏洞,各關(guān)鍵控制點在實務(wù)工作中是否得到有效執(zhí)行。審計涉及的期間是20 年 月 日至20 年 月 日。審核的范圍包括……等方面。 說明審計立項依據(jù)、審計目的和范圍、審計重點和審計標準等內(nèi)容;

      (二) 審計依據(jù):

      我們在審計過程中按照《中國內(nèi)部審計準則》和內(nèi)部審計實務(wù)指南以及公司內(nèi)部審計制度的規(guī)定計劃和實施本項內(nèi)部審計工作,并采用了我們認為應(yīng)當采用的必要的審計程序,根據(jù)抽查結(jié)果,我們認為,下列情況應(yīng)當予以關(guān)注: 應(yīng)聲明內(nèi)部審計是按照內(nèi)部審計準則的規(guī)定實施,若存在未遵循該準則的情形,應(yīng)對其做出解釋和說明;

      (三) 審計結(jié)論:根據(jù)已查明的事實,對被審計單位經(jīng)營活動和內(nèi)部控制所作的評價;

      (四) 審計決定:針對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的處理、處罰意見;

      (五) 審計建議:針對以上問題,我們建議:

      針對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的改善經(jīng)營活動和內(nèi)部控制的建議。

      附件:

      審計項目負責人:

      審計小組成員:

      20 年 月 日

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