- 相關(guān)推薦
內(nèi)部審計報告編寫格式模板
XXX內(nèi)部審計報告
尊敬的公司董事會及主管領(lǐng)導(dǎo):
(一) 審計概況:
為了……,我們對公司……進行了專項審計,旨在自我評價,完善公司內(nèi)部控制及財務(wù)核算,使之符合相關(guān)法規(guī)準則及公司內(nèi)控制度的要求。我們的審計目標是測試……內(nèi)部控制方面是否存在漏洞,各關(guān)鍵控制點在實務(wù)工作中是否得到有效執(zhí)行。審計涉及的期間是20 年 月 日至20 年 月 日。審核的范圍包括……等方面。 說明審計立項依據(jù)、審計目的和范圍、審計重點和審計標準等內(nèi)容;
(二) 審計依據(jù):
我們在審計過程中按照《中國內(nèi)部審計準則》和內(nèi)部審計實務(wù)指南以及公司內(nèi)部審計制度的規(guī)定計劃和實施本項內(nèi)部審計工作,并采用了我們認為應(yīng)當采用的必要的審計程序,根據(jù)抽查結(jié)果,我們認為,下列情況應(yīng)當予以關(guān)注: 應(yīng)聲明內(nèi)部審計是按照內(nèi)部審計準則的規(guī)定實施,若存在未遵循該準則的情形,應(yīng)對其做出解釋和說明;
(三) 審計結(jié)論:根據(jù)已查明的事實,對被審計單位經(jīng)營活動和內(nèi)部控制所作的評價;
(四) 審計決定:針對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的處理、處罰意見;
(五) 審計建議:針對以上問題,我們建議:
針對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的改善經(jīng)營活動和內(nèi)部控制的建議。
附件:
審計項目負責人:
審計小組成員:
20 年 月 日
【內(nèi)部審計報告編寫格式】相關(guān)文章:
公司內(nèi)部審計報告格式10-11
公司內(nèi)部控制審計報告格式06-14
內(nèi)部審計報告12-18
審計報告編寫必要內(nèi)容11-13
內(nèi)部審計報告【優(yōu)秀】06-09
關(guān)于審計報告編寫的原則探究09-30
審計報告格式10-31
審計報告格式02-01
內(nèi)部審計報告15篇06-11
內(nèi)部審計報告(精選15篇)06-28