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    公司出差管理制度

    時間:2020-10-26 14:06:51 制度 我要投稿

    公司出差管理制度

      以下是CN人才網(wǎng)小編給大家整理收集的公司出差管理制度,供大家閱讀參考。

    公司出差管理制度

      公司出差管理制度1

      第一條 為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理,特制定本規(guī)定。

      第二條 員工出差依下列程序辦理:

      (一)出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>

      (二)出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi),返回后一周內(nèi)填具"出差旅費(fèi)報告單",并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

      第三條 出差的審核決定權(quán)限如下:

      (一)國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

      (二)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

      第四條 出差不得報支加班費(fèi),但假日出差酌情予以計新。

      第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系,請示批準(zhǔn)延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費(fèi)外,并依情節(jié)輕重論處。

      第六條 出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等,其標(biāo)準(zhǔn)另定。

      第七條 出差費(fèi)用的報銷:

      (一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。

      (二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

      (三)通訊費(fèi)以郵局憑證報銷。

      (四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。

      公司出差管理制度2

      為統(tǒng)一規(guī)范公司員工因公出差管理工作,加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開支的控制與管理,特制定本制度,出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。

      第1條:總則

      1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項(xiàng),特制訂本制度;

      2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工,出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;

      第2條:出差類型:

      1、當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可能往返者。

      ⑴當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。

      ⑵當(dāng)日出差人員不得在外住宿;但因?qū)嶋H需要,事先呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。

      ⑶當(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車,特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的,事前須由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

      2、遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。

      ⑴遠(yuǎn)程出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。

      ⑵遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達(dá)目的地的,須乘坐公共交通工具,若因時間緊急或其他原因須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可乘坐出租車,或自行承擔(dān)費(fèi)用。

      3、自備車輛出差者,公司予以適當(dāng)補(bǔ)貼油費(fèi),不再另外報銷交通費(fèi);

      4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外,以利用火車、公共交通工具為原則;但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可利用空運(yùn)交通工具。

      第3條:出差簽核程序

      一、個人申請出差

      1、出差人員應(yīng)提前2-5日辦理出差申請,填寫《出差申請單》,并按以下核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行:

      2、分公司經(jīng)理/總部部門經(jīng)理出差,報請公司總經(jīng)理審批(可通過郵件報請核準(zhǔn));

      3、分公司部門主管出差,報請分公司經(jīng)理審批;

      4、業(yè)務(wù)或其他人員出差,報請分公司經(jīng)理/部門主管(總部業(yè)務(wù)人員出差報請公司總經(jīng)理)審批;

      二、公司指派出差

      1、即由公司或分公司經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派其單位涉及崗位人員出差;

      2、指派出差均由指派人填寫《外派單》,并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請、核銷事項(xiàng);

      三、其他規(guī)定

      1、員工出差時限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。

      2、因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn),出差后補(bǔ)辦手續(xù)。

      3、出差員工(總經(jīng)理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記。

      4、出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)。

      第4條:出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定:

      一、出差時間核算:

      1、出差當(dāng)日12:00以前出發(fā)按1天計算;

      2、出差當(dāng)日12:00以后出發(fā)按半天計算;

      3、出差當(dāng)日12:00以前返回按半天計算;

      4、出差當(dāng)日12:00以后返回按1天計算;

      5、此處涉及的時間以飛機(jī)、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時為準(zhǔn)。

      二、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

      公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

      項(xiàng)目

      職位

      交通費(fèi)用

      油費(fèi)補(bǔ)貼

      住宿標(biāo)準(zhǔn)

      (雙人標(biāo)間)

      出差補(bǔ)貼

      公共交通

      飛機(jī):經(jīng)濟(jì)艙

      遠(yuǎn)途出差

      當(dāng)日出差

      遠(yuǎn)途出差

      當(dāng)日出差

      公司/部門經(jīng)理

      實(shí)支

      實(shí)支

      實(shí)支

      80元/天

      實(shí)支

      50元/天

      30元/天

      分公司部門主管

      實(shí)支

      實(shí)支

      實(shí)支

      40元/天

      20元/天

      業(yè)務(wù)或其他人員

      實(shí)支

      實(shí)支

      實(shí)支

      30元/天

      10元/天

      備注:1、上述出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(含餐飲、通訊等費(fèi)用)均為交通費(fèi)用或油費(fèi)補(bǔ)貼以外的補(bǔ)貼項(xiàng)目;2、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時間

      第5條:出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序

      一、出差費(fèi)用預(yù)支方式

      1、因公出差的'員工需預(yù)支出差費(fèi)用的,憑核準(zhǔn)的《出差申請單》至財務(wù)部門按規(guī)定辦理費(fèi)用預(yù)支,預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的80%。

      2、出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷;

      二、出差費(fèi)用核銷程序

      ㈠核銷規(guī)定

      1、住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ);由對方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報支。

      2、交際費(fèi)用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。

      3、所有報銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷;不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

      4、當(dāng)日出差者不報銷住宿費(fèi)。

      5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)按3折給付,特殊情況由總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以全額報銷。

      6、本制度中涉及報銷的費(fèi)用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷;

      7、若出差應(yīng)報銷住宿費(fèi)無相關(guān)憑證者,則按相應(yīng)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%支付。

      8、員工出差期間原則上不得報支加班費(fèi);節(jié)假日出差的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并由綜合管理部復(fù)核后,可酌情安排補(bǔ)休。

      ㈡核銷程序

      1、員工須在出差結(jié)束后3個工作日之內(nèi)完成差旅費(fèi)的報銷工作。

      ⑴從財務(wù)部領(lǐng)取《報銷單》后,依財務(wù)單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票)。

      ⑵填好《報銷單》的所有明細(xì),出差人員簽字后,呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn):

      A:分公司/部門經(jīng)理出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn);

      B:分公司部門主管出差報銷單據(jù)須經(jīng)分公司經(jīng)理核準(zhǔn);

      C:業(yè)務(wù)或其他人員出差報銷單據(jù)須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門主管核準(zhǔn);

      2、財務(wù)部復(fù)核程序

      ⑴財務(wù)部人員按照本制度規(guī)定,復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況,包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字、報銷時間等;

      ⑵經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)后,予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報銷事項(xiàng);

      ⑶對于出差費(fèi)用的超標(biāo)部分不得報銷;

      ⑷涉及超出規(guī)定時間進(jìn)行費(fèi)用報銷的,出差費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)的60%支付;

      3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報銷說明:

      ⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報銷工作,其他人員仍須簽字證明;

      ⑵《報銷單》中的補(bǔ)貼金額由報銷人根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額;

      ⑶出差期間發(fā)生的費(fèi)用中,如有公司不予報銷項(xiàng)的支出額,由出差人員(除董事長、總經(jīng)理外)根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?

      4、凡隨同董事長、總經(jīng)理出差的所有員工,其出差補(bǔ)貼只能享受其標(biāo)準(zhǔn)的50%;

      5、所有員工出差所發(fā)生的差旅費(fèi),均分列入項(xiàng)目成本;

      6、借款及報銷原則為:前款不清,后款不借。

      第6條:附則

      1、本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。

      2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負(fù)責(zé),報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,修改后亦同。

      3、本制度自頒布之日起實(shí)施(xxx.11.1頒布)。

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