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    申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書

    時(shí)間:2022-06-23 17:31:27 退稅申請(qǐng)書 我要投稿

    申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書(精選15篇)

      在這個(gè)高速發(fā)展的時(shí)代,申請(qǐng)書使用的情況越來越多,申請(qǐng)書是承載我們?cè)竿驼?qǐng)求的專用書信。那么相關(guān)的申請(qǐng)書到底怎么寫呢?下面是小編收集整理的申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書,僅供參考,歡迎大家閱讀。

    申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書(精選15篇)

    申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書1

      我公司成立于xxxx年xxxx月,xxxx年xxxx月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:xxxx,法定代表人:xxxx財(cái),注冊(cè)資本xxxx萬元,地址:xxxx,登記注冊(cè)類型:xxxx公司,經(jīng)營(yíng)范圍:xxxx齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。

      公司于xxxx年xxxx月xxxx日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):xxxx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xxxx,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:xxxx。貴局于xxxx年xxxx月xxxx日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

      我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。

      我公司xxxx年xxxx月xxxx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xxxx美元,人民幣xxxx元。xxxx年累計(jì)出口xxxx美元,人民幣xxxx元。(詳見附表)

      因我公司受國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

    此致

    敬禮!

      申請(qǐng)人:xxx

      xx年xx月xx日

    申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書2

      編號(hào):

      xxxx海關(guān):

      根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):xxxxxx),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。1.已繳稅款金額:

      關(guān)稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費(fèi)稅0.00元,……..2.申請(qǐng)退稅理由:報(bào)關(guān)差錯(cuò)3.申請(qǐng)退還金額:

      關(guān)稅0.00元,增值稅3112.4元,消費(fèi)稅0.00元,……..4.申請(qǐng)人名稱:xxxxxx5.開戶銀行:xxxxxx6.開戶銀行賬號(hào):xxxxxx7.大額支付號(hào):xxxx

      申請(qǐng)人蓋章:20xx-2-14

      申請(qǐng)人聯(lián)系地址:xxxxxx郵政編碼:xxxxxx聯(lián)系人:xxxx

    申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書3

    地稅局領(lǐng)導(dǎo):

      20xx年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

      為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

      由于XX經(jīng)開區(qū)國(guó)稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。

      因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

      敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

      ____________有限公司

      ____年____月____日

    申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書4

    xx縣國(guó)家稅務(wù)局:

      我公司屬于xxx企業(yè),根據(jù)財(cái)稅xx號(hào)文件,我公司符合退稅要求,20xx年實(shí)際繳納所得稅共計(jì)xx元,應(yīng)退所得稅xx元,特申請(qǐng)退稅。

      申請(qǐng)公司:xxxx公司

      20xx年xx月xx日

    申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書5

    xx市下城區(qū)國(guó)稅局:

      茲有xx有限公司,稅號(hào):330103768xxx。 20xx年銷售收入:xxxx元,20xx年應(yīng)納稅所得額:xxxx元,已繳所得稅:xxx元。根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:xxx元,實(shí)際減免所得稅額:xxx元,應(yīng)退稅額:xxx元。特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:xxxx元。望批準(zhǔn)!

      申請(qǐng)公司:xxxx公司

      20xx年xx月xx日

    申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書6

    尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

      我公司成立于20xx年xx月xx日,實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍為xx,后經(jīng)我公司申請(qǐng),你局認(rèn)定我公司為(輔導(dǎo)期)增值稅一般納稅人,有效期從20xx年xx月xx日起。

      我公司20xx年xx月的全部銷售收入為xxxx元,其中應(yīng)稅銷售收入為xxx元,繳納增值稅額為xxx元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;20xx年xx月的全部銷售收入為xxxx元,其中應(yīng)稅銷售收入為xxxx元,繳納增值稅為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;20xx年xx月的全部銷售收入為xxx元,其中應(yīng)稅銷售收入為xxx元,繳納增值稅額為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份。我公司20xx年xx月至xx月專用發(fā)票月平均使用量為x份。(注:此段填寫前三個(gè)月的增值稅申報(bào)及交納情況,要求必需按照增值稅申報(bào)表有關(guān)內(nèi)容填寫)

      目前貴局批準(zhǔn)我公司每月領(lǐng)購(gòu)x次開票金額x萬元稅控專用發(fā)票,每次x份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請(qǐng)?jiān)鲑?gòu)x份開票金額x萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實(shí)際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬宄瑑?nèi)容必須真實(shí)詳細(xì))

      申請(qǐng)?jiān)鲑?gòu)增值稅專用發(fā)票需報(bào)送資料

      1、《增值稅專用發(fā)票票種核定申請(qǐng)審批表》(一式三份,注:開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式四份);

      2、書面申請(qǐng)(一式二份,注:開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份);

      3、稅務(wù)登記證副本復(fù)印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導(dǎo)期一般納稅人資格印章——流轉(zhuǎn)稅科負(fù)責(zé));

      4、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(一式二份);

      5、銷售合同(協(xié)議)復(fù)印件(一式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項(xiàng)目填寫齊全);

      6、購(gòu)票人身份證復(fù)印件(一式二份);

      7、增值稅一般納稅人資格認(rèn)定批復(fù)復(fù)印件(一式二份);

      8、增值稅一般納稅人資格證書復(fù)印件(一式二份,要求每頁復(fù)印,輔導(dǎo)期一般納稅人除外);

      9、前三個(gè)月增值稅專用發(fā)票匯總表及本月增值稅專用發(fā)票匯總表、增值稅專用發(fā)票明細(xì)表(一式二份);

      10、稅務(wù)機(jī)關(guān)要求附送的其他資料。

      以上資料需加蓋公司公章,合同書復(fù)印件及資格證書復(fù)印件加蓋騎縫公章

      xxx

      20xx年xx月xx日

    申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書7

    國(guó)家稅務(wù)局:

      我公司成立于_____年_____月,_____年_____月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:_____,法定代表人:_____財(cái),注冊(cè)資本_____萬元,地址:_____,登記注冊(cè)類型:_____公司,經(jīng)營(yíng)范圍:_____齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)

      公司于_____年_____月_____日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):_____,進(jìn)出口企業(yè)代碼:_____,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:_____。貴局于_____年_____月_____日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

      我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。

      我公司_____年_____月_____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額_____美元,人民幣_(tái)____元。_____年累計(jì)出口_____美元,人民幣_(tái)____元。(詳見附表)

      因我公司受國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

    此致

    敬禮!

      申請(qǐng)人:_____

      20_____年月日

    申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書8

      一、《退稅申請(qǐng)表》由退稅申請(qǐng)人填寫,一式三份,并應(yīng)在“申請(qǐng)退稅理由”欄內(nèi)的填表日期上加蓋公章。

      二、《退稅申請(qǐng)表》各欄目填寫要求:

      1、納稅人:填寫退稅申請(qǐng)人的全名,不得簡(jiǎn)寫。

      2、稅務(wù)登記證號(hào)碼:填寫退稅申請(qǐng)人七位計(jì)算機(jī)代碼。

      3、經(jīng)濟(jì)性質(zhì):填寫退稅申請(qǐng)人稅務(wù)登記證中登記的企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì)。

      4、開戶銀行:填寫退稅申請(qǐng)人稅務(wù)登記證中登記的開戶銀行的名稱。

      5、帳號(hào):填寫繳款單位(人)在開戶銀行的存款帳號(hào)。

      6、稅種:填寫申請(qǐng)退稅的稅種名稱。

      7、稅款所屬時(shí)間:填寫申請(qǐng)辦理退稅的稅款的納稅期限或計(jì)稅期。

      8、稅款繳納時(shí)間:填寫申請(qǐng)辦理退稅的稅款原繳納銀行的時(shí)間。

      9、金額:填寫申請(qǐng)辦理退稅的稅款金額。

      10、申請(qǐng)退稅理由:退稅原因、依據(jù),原繳納稅款的情況及稅款,申請(qǐng)退稅數(shù)額的'計(jì)算,填表日期等。

    申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書9

    _______海關(guān):

      根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

      1.已繳稅款金額:

      關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。

      2.申請(qǐng)退稅理由:_______________________________________________。

      3.申請(qǐng)退還金額:

      關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。

      4.申請(qǐng)人名稱:___________________________________________________

      5.開戶銀行:_____________________________________________________

      6.開戶銀行賬號(hào):_________________________________________________

      注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請(qǐng)書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國(guó)庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。

      說明:

      1.此申請(qǐng)書適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的情況。

      2.“申請(qǐng)退還金額”中所涉及的稅種應(yīng)與原稅款專用繳款書上所列關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅或其他實(shí)際項(xiàng)目一致。

      3.按照《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務(wù)人發(fā)現(xiàn)多繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。

      4.此申請(qǐng)書需附原稅款專用繳款書復(fù)印件各一份。

      5.此申請(qǐng)書需申請(qǐng)人簽字并加蓋單位公章。

    申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書10

      ______________國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

      我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因_申請(qǐng)書怎么寫家庭困難補(bǔ)助______________________________

      ___________原因不能按期申報(bào)退稅申請(qǐng)延期至_______年____月____日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

      附:出口退申請(qǐng)書怎么寫家庭困難補(bǔ)助稅延期申報(bào)明細(xì)表

      企業(yè)(公章)

      年月日

      以下由主管退稅機(jī)關(guān)填列

      經(jīng)辦人意見:

      ( )不同意。

      ( )同意延期

      至______年____月____日之前申報(bào)。

      經(jīng)辦人簽名:

      年月日

      領(lǐng)導(dǎo)審批意見:

      年申請(qǐng)書的正確格式圖片月日

      說明:因?yàn)椴煌蛏暾?qǐng)延期申報(bào)的,不得申請(qǐng)書怎么寫使用同一份申請(qǐng)書。

      企業(yè)名稱(公章):

      海關(guān)代碼:

      出口日期出口發(fā)票號(hào)

    申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書11

    XX國(guó)家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

      年月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額XXXXXX元,我單位總收入XXXXXX元,應(yīng)交增值稅XXXXXXXX元,造成多交稅金XXXXXX元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅XXXXXX元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

      XXXXXX有限公司

      XX年XX月XX日

    申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書12

    xx區(qū)國(guó)家稅務(wù)局:

      我司(廠)于xxxxxxxx年xxxx月xxxx日開業(yè),營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:xxxxxxxxxxx,稅務(wù)登記證號(hào)碼:xxxxxxxxxxx。經(jīng)營(yíng)地址:xxxxxxxx,法人代表xxx,會(huì)計(jì)xxx,注冊(cè)資本xxxx萬元,經(jīng)營(yíng)范圍:xxxxxxxx,兼營(yíng)xxxxxxxx,經(jīng)營(yíng)方式:xxxxxxxx,聯(lián)系電話:xxxxxxxx,從業(yè)人數(shù):xxxx人。

      我單位xxxxxxxx產(chǎn)品系資源綜合利用產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn)其xxxxxxxx的比例達(dá)到xx.xx%,xxxxxxxx年xx—xxxx月累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入xxxxxxxx元,銷售成本xxxxxxxx元,銷項(xiàng)稅額xxxxxxxx元,申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額xxxxxxxx元,應(yīng)繳增值稅xxxxxxxx元,已交增值稅xxxxxxxx元,留抵增值稅xxxxxx元,期末存貨xxxxxx元,稅負(fù)率xx。xx%。我單位財(cái)務(wù)制度健全,能準(zhǔn)確核算應(yīng)稅銷售收入、進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、應(yīng)納稅額,能按期報(bào)稅及申報(bào)納稅,能及時(shí)組織稅款入庫,無欠稅。能嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》領(lǐng)購(gòu)、使用、保管、繳銷發(fā)票,無發(fā)票違章行為,有健全的發(fā)票管理制度。會(huì)計(jì)核算健全,有專職會(huì)計(jì)人員x名,能按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,設(shè)置賬薄進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;能按規(guī)定編制會(huì)計(jì)報(bào)表,真實(shí)反映企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況;設(shè)置應(yīng)交增值稅、未交增值稅明細(xì)賬。根據(jù)xx字[xxxx]xxxx號(hào)《xxxxxxxx》文件關(guān)于xxxxxxxxx的規(guī)定,特向貴局申請(qǐng)退還我單位該自產(chǎn)產(chǎn)品已繳納入庫的xxxxxxxx年xxxx月xxxx日至xxxxxxxx年xxxx月xxxx日的應(yīng)納增值稅稅款。請(qǐng)批準(zhǔn)為盼。

      單位名稱(公章)

      xx年x月x日

    申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書13

    寧海縣國(guó)家稅務(wù)局:

      我公司屬于XX企業(yè),根據(jù)財(cái)稅XX號(hào)文件,我公司符合退稅要求,XX年實(shí)際繳納所得稅共計(jì)XX元,應(yīng)退所得稅XX元,特申請(qǐng)退稅,資料《所得稅退稅申請(qǐng)書3篇》。

      此致!

    敬禮!

      申請(qǐng)公司:

      日期:

    申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書14

    xx稅務(wù)局:

      公司注冊(cè)在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號(hào)為:xxxx,納稅人識(shí)別碼為:xxxxx。我單位屬小微企業(yè),月營(yíng)業(yè)額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局(財(cái)稅[20xx]52號(hào))及(國(guó)家稅務(wù)總局公告20xx年49號(hào))的文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月營(yíng)業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司xxxx年x月和x月的營(yíng)業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退回已繳納稅款。特此申請(qǐng)。

    此致

    敬禮!

      申請(qǐng)人:xxx

      xx年xx月xx日

    申請(qǐng)退稅申請(qǐng)書15

    國(guó)家稅務(wù)局:

      我公司于20xx年5月31日完成20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳,20xx年一至四季度累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額元;20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)際應(yīng)納企業(yè)所得稅額元;20xx年度多繳納企業(yè)所得稅額元;20xx年度應(yīng)退企業(yè)所得稅額元。

      根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。及《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國(guó)稅發(fā)第十一條預(yù)繳稅款超過應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定辦理退稅。之規(guī)定,我公司申請(qǐng)退稅x元。

      特此申請(qǐng),請(qǐng)貴局審核予以退稅。

      附送資料:

      1、20xx年度企業(yè)所得稅申報(bào)表

      2、20xx年一至四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅繳款書

      xxx有限公司

      20xx年xx月xx日

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