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    出差報(bào)銷管理制度

    時(shí)間:2022-03-10 17:53:22 出差報(bào)銷管理制度 我要投稿

    出差報(bào)銷管理制度

      在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中,越來(lái)越多地方需要用到制度,制度具有使我們知道,應(yīng)該做什么,不應(yīng)該做什么,懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒?下面是小編為大家整理的出差報(bào)銷管理制度(精選6篇),歡迎閱讀與收藏。

      出差報(bào)銷管理制度1

      一、目的

      為加強(qiáng)對(duì)出差人員費(fèi)用管理力度,有效控制公司經(jīng)營(yíng)成本,規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷管理流程,特制訂本制度。

      二、適用范圍

      本制度適用于出差人員

      三、出差申請(qǐng)程序

      1、員工因公出差,必須填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》,注明出差申請(qǐng)人、部門、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及費(fèi)用支出預(yù)算金額;

      2、填寫(xiě)好的《出差申請(qǐng)表》交部門主管批準(zhǔn)后,再交人力資源及行政部審批,方可出差;此表出差前一律交公司前臺(tái)登記并作考勤記錄;

      3、如遇到緊急情況,由部門負(fù)責(zé)人臨時(shí)派遣出差者,必須先電話通知人力資源及行政部,說(shuō)明出差事由,經(jīng)同意后,方可先行出差,事后補(bǔ)填《出差申請(qǐng)表》交部門主管及人力資源行政部批準(zhǔn)。

      4、需要訂購(gòu)機(jī)票及酒店的,必須提前5天提交《出差申請(qǐng)表》并通知人力資源行政部,以便提前預(yù)訂到價(jià)格經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的機(jī)票或酒店。

      四、出差批準(zhǔn)權(quán)限

      1、普通職員出差的,由部門主管審核、人力資源及行政部批準(zhǔn)后,方可出差。

      2、部門主管或主管級(jí)以上人員出差的,由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

      五、借款及還款

      1、員工因公出差需預(yù)支差旅費(fèi)的,可以向公司財(cái)務(wù)部辦理借款;

      2、出差人員借款,必須填寫(xiě)《借款審批單》,填寫(xiě)清楚借款人、借款事由、預(yù)計(jì)還款報(bào)銷日期等相關(guān)內(nèi)容,交部門主管及人力資源及行政部批準(zhǔn)后,方可以向財(cái)務(wù)部借款。

      3、借款金額達(dá)1000元以上的,需詳細(xì)注明每筆借款的原因及用途。

      4、借款金額達(dá)3000元以上的,則需提前3個(gè)工作日提出申請(qǐng);

      5、出差前所借的費(fèi)用 ,必須在出差返回后7個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷,按時(shí)還清所借的款項(xiàng)。報(bào)銷時(shí),需填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷單》張貼上相關(guān)的發(fā)票,并詳細(xì)注明每筆費(fèi)用發(fā)生的原因,經(jīng)部門主管及人力資源部審核后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷;

      六、在執(zhí)行過(guò)程中,若有沖突,人力資源部有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂; 本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效執(zhí)行。

      出差報(bào)銷管理制度2

      一、 目的

      為完善公司財(cái)務(wù)管理,規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷流程,合理控制費(fèi)用開(kāi)支,特制訂本制度。

      二、 適用范圍

      本制度適用于公司全體員工出差費(fèi)用報(bào)銷的賬務(wù)處理。

      三、 出差費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

      一) 交通費(fèi)

      以最合理的方式選擇交通方式,以實(shí)際發(fā)生金額為準(zhǔn)報(bào)銷。

      二) 伙食費(fèi)

      出差的伙食費(fèi)按照每天早飯10元,午、晚飯20元,共計(jì)50元/天的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。未出差在公司按照15元/餐的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

      三) 住宿費(fèi)

      出差住宿費(fèi)按照同性2人一間150元/天的標(biāo)準(zhǔn),以實(shí)際出差天數(shù)為準(zhǔn)報(bào)銷。

      四) 招待費(fèi)

      以實(shí)際發(fā)生金額報(bào)銷,并且需項(xiàng)目經(jīng)理提前向總經(jīng)理進(jìn)行招待申請(qǐng),并簽字確認(rèn)方可進(jìn)行招待行為。

      四、 出差報(bào)銷票據(jù)要求

      一) 所有票據(jù)原則上要求必須為國(guó)家稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票,并加蓋開(kāi)票單位的發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章,否則視為無(wú)效票據(jù)不予報(bào)銷。

      二) 交通費(fèi)發(fā)票必須是注明時(shí)間地點(diǎn)的機(jī)器打印的發(fā)票。確實(shí)無(wú)法提供票據(jù)的情況,需由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)并注明金額、時(shí)間及地點(diǎn)。

      三) 伙食費(fèi)及住宿費(fèi)發(fā)票必須是真實(shí)的發(fā)票,確實(shí)無(wú)法提供票據(jù)的情況,需由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)并注明金額,進(jìn)行報(bào)銷。

      四) 招待費(fèi)的發(fā)票同上述情況一樣,需由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后憑票報(bào)銷。

      五) 費(fèi)用報(bào)銷必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行,否則將不予報(bào)銷。

      五、 其他

      一) 本制度自發(fā)布之日起生效。

      二) 本制度解釋權(quán)歸成都新動(dòng)力公司財(cái)務(wù)部所有。

      出差報(bào)銷管理制度3

      一、 目的

      為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和組織構(gòu)架變化的需要,進(jìn)一步規(guī)范和完善公司差旅管理體系,特修訂本規(guī)定。

      二 、范圍

      公司所有員工,包括各省市分公司和辦事處員工。

      三 、職責(zé)

      1、公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定的制定、修改、實(shí)施。

      2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本制度的解釋。

      3、行政人事部負(fù)責(zé)崗位和職級(jí)的確定。

      四、標(biāo)準(zhǔn)

      1、出差期間的住宿、交通、伙食定額及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(單位:人民幣元)

      2、公司各員工崗位職級(jí)的參照標(biāo)準(zhǔn)由公司行政人事部通知本人和財(cái)務(wù)部門。

      四、原則

      差旅費(fèi)中的住宿費(fèi)和交通費(fèi)的報(bào)銷按照“定額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)根據(jù)正規(guī)發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷”原則(住宿發(fā)票必須附住宿消費(fèi)詳單);伙食補(bǔ)貼按照“定額包干”的原則執(zhí)行(需提供正規(guī)發(fā)票);交通費(fèi)用報(bào)銷按照“定額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)根據(jù)正規(guī)發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷”原則(包括出差人員機(jī)場(chǎng)、車站往返費(fèi)用),違反上述原則一律不得報(bào)銷。

      五、出差審批程序

      1、公司員工出差前。必須填寫(xiě)《出差審批單》,注明出差地點(diǎn)、同行人員、預(yù)計(jì)時(shí)間、出差事由、合理預(yù)計(jì)的費(fèi)用等,按規(guī)定程序逐級(jí)報(bào)批。

      2、出差審批程序規(guī)定為:部門總監(jiān)以下的'員工出差申請(qǐng)由部門總監(jiān)批準(zhǔn);部門總監(jiān)以上(包括部門總監(jiān))員工出差申請(qǐng)由總經(jīng)理批準(zhǔn);總經(jīng)理的出差申請(qǐng)由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

      3、出差人員憑審批后的《出差審批單》到行政部辦理訂票手續(xù)和到財(cái)務(wù)部辦理出差借款。

      4、員工出差借款,需填寫(xiě)《暫支單》(暫支單到財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取),根據(jù)出差情況,原則上規(guī)定,部門總監(jiān)以上員工一次不超過(guò)5000元人民幣,其他人員一次不超過(guò)3000元,試用期員工一次不超過(guò)2000元,有特殊情況需超過(guò)限額的,須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

      5、員工出差借款審批程序?yàn)椋合蓉?cái)務(wù)總監(jiān)審核,后總經(jīng)理審批。

      6、財(cái)務(wù)部憑審批后的《出差審批單》和《暫支單》支付款項(xiàng),并嚴(yán)格遵守“前帳不清,后款不借”原則。

      7、因緊急情況來(lái)不及或一時(shí)無(wú)法辦《出差審批單》時(shí),可先經(jīng)得公司領(lǐng)導(dǎo)電話或口頭同意后出差,出差回來(lái)后補(bǔ)辦手續(xù)。

      六、差旅費(fèi)報(bào)銷程序

      1、員工出差完畢,回單位上班后一周內(nèi)報(bào)銷差旅費(fèi)用,逾期按報(bào)銷額每日收取1%的滯納金。超過(guò)報(bào)銷期限30天,全部費(fèi)用不能報(bào)銷,借款在工資(或獎(jiǎng)金)中扣回。

      2、員工報(bào)銷差旅費(fèi)必須填寫(xiě)《外埠出差費(fèi)報(bào)銷單》(財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取)并在《原始單據(jù)粘存單》上或其它的適當(dāng)?shù)募垙埳习错樞蚱秸迟N好相關(guān)票據(jù)。填寫(xiě)《外埠出差報(bào)銷單》時(shí)必須根據(jù)相關(guān)票據(jù)及規(guī)定的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)填寫(xiě)。填寫(xiě)內(nèi)容包括日期、附單據(jù)張數(shù)、部門、出差人姓名、事由(必須和《出差審批單》相符)、起止時(shí)間、及相關(guān)金額等,并簽署出差報(bào)銷人員姓名。

      3、報(bào)銷差旅費(fèi)的票據(jù)必須真實(shí)、有效、合法。內(nèi)部收款收據(jù)及不真實(shí)、不合法、無(wú)效的票據(jù),不予報(bào)銷。

      4、出差人員遺失票據(jù),原則上不予報(bào)銷;對(duì)因盜竊、突發(fā)事件而丟失的機(jī)票、火車票等有明顯計(jì)價(jià)依據(jù)的費(fèi)用,可寫(xiě)專題報(bào)告(注明時(shí)間、原因、票證名稱、金額等),經(jīng)證明人、部門總監(jiān)簽字報(bào)總經(jīng)理特批后,可報(bào)銷遺失票證金額的60%。

      5、差旅費(fèi)報(bào)銷審批程序?yàn)橹鸺?jí)審批:出差人憑審批過(guò)的《出差審批單》和填寫(xiě)完整的《外埠出差費(fèi)報(bào)銷單》經(jīng)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)票據(jù)稽核→財(cái)務(wù)總監(jiān)審批符合規(guī)定→總經(jīng)理最終審批。

      七、其他規(guī)定

      1、各類人員因公出差前,必須在《出差審批單》上注明出差乘坐的交通工具如飛機(jī)、火車、輪船、長(zhǎng)途汽車等,交上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,超過(guò)審批乘坐交通工具發(fā)生的費(fèi)用一律不能報(bào)銷。原則上總監(jiān)級(jí)以上(含總監(jiān))人員出差乘坐飛機(jī),但本著節(jié)約的原則,短途出差應(yīng)乘坐火車;總監(jiān)級(jí)以下人員出差以乘坐火車為主,車程超過(guò)10小時(shí)以上可考慮買臥鋪,如遇緊急事件,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可改乘飛機(jī)。所有人員乘坐飛機(jī)必須為經(jīng)濟(jì)艙。

      2、因公出差,有關(guān)單位免費(fèi)提供住宿和安排用車的,住宿和交通費(fèi)不能再按定額報(bào)銷。

      3、因公出席各類會(huì)議(如培訓(xùn)、參展等),會(huì)務(wù)費(fèi)用包含住宿和伙食的,住宿費(fèi)不能再按定額報(bào)銷,伙食費(fèi)也不實(shí)行定額包干辦法。

      4、因公陪同客戶以及協(xié)作單位出差,所發(fā)生的費(fèi)用已經(jīng)報(bào)銷的,本人不再另行報(bào)銷。

      5、因公出差期間,凡實(shí)行公司通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的,不再另行報(bào)銷出差時(shí)發(fā)生的通訊費(fèi)。

      6、因公出差期間,同性別兩人以上同行的,不允許單獨(dú)住宿。

      7、外埠出差有發(fā)生招待費(fèi)的,每招待一次相應(yīng)扣減一頓的伙食補(bǔ)貼。

      8、員工出差公司購(gòu)買的一些歸個(gè)人使用的物品,費(fèi)用由公司和個(gè)人各承擔(dān)50%,一年后此物品歸個(gè)人所有;員工不滿一年離職的,公司承擔(dān)的費(fèi)用轉(zhuǎn)由個(gè)人自己承擔(dān),費(fèi)用在工資中扣除。

      八、實(shí)施

      本制度若有未盡事宜,以相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn),本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。原規(guī)定與本規(guī)定不相符的,以本規(guī)定為準(zhǔn)。

      出差報(bào)銷管理制度4

      1、公司所有人員出差,必須填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》并根據(jù)審批權(quán)限報(bào)批。

      2、如有出差同行人,填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》和《差旅費(fèi)報(bào)銷單》時(shí),須注明同行人姓名、職別。

      3、差旅費(fèi)實(shí)行按次報(bào)銷制度,出差人員在出差歸來(lái)一個(gè)周內(nèi)必須到財(cái)務(wù)管理部門報(bào)銷。多人一起出差時(shí),可分開(kāi)報(bào)銷或合并報(bào)銷,并注明同行人員姓名、職別。

      4、《差旅費(fèi)報(bào)銷單》須附已獲核準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》,否則財(cái)務(wù)管理部門有權(quán)拒收。

      5、出差期間發(fā)生的招待費(fèi)、辦公用品、會(huì)議費(fèi)等支出不能在差旅費(fèi)中報(bào)銷,另外注明報(bào)銷;辦公用品費(fèi)用報(bào)銷需提供詳細(xì)的清單。

      6、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)必須憑發(fā)票在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷,超支自理。丟失發(fā)票須出示相關(guān)證明材料,由同行人或部門負(fù)責(zé)人簽字證明后方可報(bào)銷。

      7、伙食補(bǔ)助:出差期間伙食補(bǔ)助按標(biāo)準(zhǔn)包干使用,參加會(huì)議等。

      出差報(bào)銷管理制度5

      一、辦理程序

      1、出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請(qǐng)單”,注明出差地點(diǎn)、事由、、所需資金,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)后,方可出差。

      2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”,填寫(xiě)“用款申請(qǐng)單”,列明用款計(jì)劃,由部門負(fù)責(zé)人簽字后,經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。

      3、出差人員回公司后,將有分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)的有效單據(jù),按費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后方可報(bào)銷差旅費(fèi)

      4、凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后方可報(bào)銷。

      5、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報(bào)賬,最長(zhǎng)不得超過(guò)一個(gè)月。

      6、出差時(shí)借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責(zé)任自負(fù),特殊情況由總經(jīng)理特批,對(duì)各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

      二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

      總體原則:對(duì)出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補(bǔ)”。

      (一)住宿費(fèi)報(bào)銷辦法

      1、出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報(bào)銷的辦法,按實(shí)際住宿的天數(shù)計(jì)算報(bào)銷。

      2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。

      3、出差人員住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會(huì)見(jiàn)地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況,在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下,可按實(shí)報(bào)銷。

      4、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間,若為同性二人同時(shí)出差,按一個(gè)房間標(biāo)準(zhǔn)報(bào)支,副總以上人員出差,可單獨(dú)住宿。

      (二)伙食補(bǔ)助費(fèi)報(bào)銷辦法

      中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補(bǔ)助;中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補(bǔ)助;中午12時(shí)前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助;中午12時(shí)后返抵本市按全天補(bǔ)助。

      (三)交通費(fèi)報(bào)銷辦法

      1、旅途中符合乘臥(從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間,在車上過(guò)夜6小時(shí)以上或連續(xù)乘車時(shí)間超過(guò)12小時(shí))而未乘座臥鋪,特快按票價(jià)50%,其它列車票價(jià)60%予以補(bǔ)助。訂票費(fèi)、退票費(fèi)原則上不予報(bào)銷,如遇特殊情況需寫(xiě)書(shū)面匯報(bào),報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可報(bào)銷。

      2、對(duì)于自帶車輛人員,交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。

      3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列情況除外:

      (1)出差目的地偏遠(yuǎn),沒(méi)有公共交通工具的;

      (2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

      (3)收、發(fā)貨物笨重,搬運(yùn)困難或時(shí)間緊迫的;

      (4)陪同重要客人外出的;

      (5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的

      以上情況須請(qǐng)示部門主管同意后方可報(bào)銷。

      4、出差人員應(yīng)按最簡(jiǎn)便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其饒線多支付的費(fèi)用均由個(gè)人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運(yùn)無(wú)法購(gòu)票的,在請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報(bào)銷。

      (四)通訊費(fèi)報(bào)銷辦法

      除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員,每天補(bǔ)助10元通訊費(fèi),特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

      (五)其他

      1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見(jiàn)后財(cái)務(wù)部方可審核報(bào)銷。

      2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時(shí)間、車次、住宿發(fā)票作為計(jì)算費(fèi)用的依據(jù),對(duì)于公司代為訂票的,應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。

      3、駕駛員外出按15元/百公里補(bǔ)助,行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報(bào)銷。

      三、補(bǔ)充規(guī)定

      1、兩人以上出差人員,在請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后,可就隨行高一級(jí)人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

      2、去往集團(tuán)辦事處的人員,出差途中享受伙食補(bǔ)助費(fèi)。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān),不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn),而中途無(wú)法返回辦事處就餐,可享受伙食補(bǔ)助費(fèi),但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。

      3、外出參加會(huì)議,會(huì)議費(fèi)用中包括食宿時(shí)不再享受食住費(fèi)用,只享受市內(nèi)交通費(fèi)。會(huì)議費(fèi)用中不含食宿時(shí),按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

      4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員,伙食補(bǔ)助每天18元,期間不享受市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)包干,途中可享受交通、伙食補(bǔ)助費(fèi)。

      四、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行

      出差報(bào)銷管理制度6

      第一章總則

      第一條 為進(jìn)一步完善和加強(qiáng)公司管理,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,統(tǒng)一出差費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),參照國(guó)家相關(guān)法規(guī)和政策,特制定本制度。

      第二條 本制度適用于總公司及下屬各公司、各分公司及分支機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu)。

      第二章出差規(guī)定

      第三條員工因工作需要,按領(lǐng)導(dǎo)指派到異地工作發(fā)生差旅費(fèi)和生活補(bǔ)助費(fèi),執(zhí)行本規(guī)定。財(cái)務(wù)部是本規(guī)定的主管部門,負(fù)責(zé)本規(guī)定的監(jiān)督實(shí)施。

      第四條員工出差必須事前填寫(xiě)“出差派遣單”,注明出差地點(diǎn)、事由、行程、時(shí)段等,由部門經(jīng)理、綜合管理經(jīng)理簽字,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方能借款出行。受遣出差的員工,出差時(shí)間超過(guò)三天的,還應(yīng)經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。出差申請(qǐng)單交行政部存查,員工出差完畢后,應(yīng)及時(shí)回公司報(bào)到,并填寫(xiě)“出差派遣單”的情況欄目,憑員工所在部門(金稅公司還應(yīng)由客戶中心)、行政部簽署認(rèn)可意見(jiàn),方可憑此表附其它票據(jù)到財(cái)務(wù)部據(jù)實(shí)報(bào)銷,沖抵借款。未填制“出差派遣單”的,財(cái)務(wù)中心一律不得給予報(bào)賬。

      第五條 員工因公出差發(fā)生的車費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷,其他費(fèi)用實(shí)行包干辦法,按以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷:

      1、普通員工,省內(nèi)出差為60元/天;省外出差為80元/天。

      2、部門經(jīng)理級(jí)別,在普通員工報(bào)銷基準(zhǔn)上上浮20元/天。

      3、前往省會(huì)城市出差的,在上列標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上上浮20元/天。

      3、特殊指派或特別批準(zhǔn)的情況,由總經(jīng)理在出差登記表上批示載明。

      4、前項(xiàng)所指省會(huì)城市不含深圳及北京、上海等計(jì)劃單列市。

      5、出國(guó)工作(含香港、澳門)不執(zhí)行本規(guī)定。

      注:上述標(biāo)準(zhǔn)包括市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi);公司在地區(qū)有辦事處并能解決住宿的,每人每天按20元補(bǔ)助。

      第六條 員工出差允許乘坐的交通工具

      員工級(jí)別

      公司經(jīng)理級(jí)別

      部門經(jīng)理級(jí)別

      其他員工

      允許的交通工具

      飛機(jī)/汽車/火車(軟硬及以下)/輪船(二等艙及以下)

      飛機(jī)/汽車/火車(硬臥及以下)/輪船(三等艙及以下)

      飛機(jī)/汽車/火車(硬臥及以下)/輪船(三等艙及以下)

      備注:不夠級(jí)別的員工因特殊情況需乘坐飛機(jī)、軟臥的,須事前獲得總經(jīng)理批準(zhǔn);乘車4小時(shí)以下(不含4小時(shí))的硬臥車票,臥鋪部分不予報(bào)銷。

      第七條異地工作但當(dāng)天能返回單位的,只報(bào)銷往返車費(fèi),市內(nèi)交通和伙食補(bǔ)助費(fèi)按20元/天實(shí)行包干。

      使用公司交通工具進(jìn)行異地工作的,按每天補(bǔ)助10元誤餐費(fèi)執(zhí)行。

      第八條 異地工作當(dāng)日不能返回的,按出差天數(shù)計(jì)發(fā)包干費(fèi),不足一天的按一天計(jì)算。

      第九條 因公出差發(fā)生的城市交通費(fèi)、餐飲費(fèi)票據(jù)不作為財(cái)務(wù)報(bào)銷憑據(jù)。

      公司按日計(jì)發(fā)的包干費(fèi)用節(jié)約歸己,超支不補(bǔ)。

      第十條司機(jī)出差發(fā)生的差旅費(fèi),除按上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行外,每次出差旅程達(dá)到100公里以上的,按每公里給予5分錢的駕駛特別津貼。

      第十一條 員工出差期間遇有節(jié)假日,出差后不予補(bǔ)休。

      第三章借款及報(bào)銷制度

      第十二條 允許借款標(biāo)準(zhǔn)

      第十三條 出差借款程序員工因私借款,每次不超過(guò) 1000元,并從當(dāng)月工資中扣除。

      (一)員工因出差借款,持“出差審批單”在財(cái)務(wù)部領(lǐng)取并填寫(xiě)“借款單”;

      (二) 經(jīng)部門經(jīng)理及公司主管副經(jīng)理審批簽字;

      (三) 由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字,超出標(biāo)準(zhǔn)的由總經(jīng)理審批簽字;

      (四) 在財(cái)務(wù)部出納處借款。

      第十四條 員工前次借款出差返回時(shí)超過(guò)五個(gè)工作日未履行報(bào)銷手續(xù),并未向財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)明原因者,不得再行借款。

      第十五條 業(yè)務(wù)借款包括:招待費(fèi)、禮品費(fèi)、備用金以及其他。

      第十六條 業(yè)務(wù)借款的借用范圍。

      (一)招待費(fèi)用原則上只借用給主管經(jīng)理、銷售部銷售人員以及對(duì)外聯(lián)絡(luò)人員。

      (二)禮品費(fèi)只借用給行政部。

      (三)備用金借用給銷售部銷售人員、采購(gòu)人員及對(duì)外聯(lián)絡(luò)人員。

      第十七條 業(yè)務(wù)借款程序

      (一)在財(cái)務(wù)部領(lǐng)取并填寫(xiě)"借款單";

      (二)經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字;

      (三)經(jīng)總經(jīng)理助理審批簽字;

      (四)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核;

      (五)在財(cái)務(wù)部出納處借款。

      第十八條 因私借款的程序

      (一)在財(cái)務(wù)部領(lǐng)取并填寫(xiě)"借款單",同時(shí)附上書(shū)面的借款申請(qǐng);

      (二)經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字,超過(guò)因私借款標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)總經(jīng)理助理審批簽字;

      (三)經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核;

      (四)在財(cái)務(wù)部出納處辦理借款。

      第十九條 借款審批人責(zé)任

      (一)公司員工借款(差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)和因私借款),無(wú)法償還并且扣除工資也無(wú)法償清的,審批人有連帶責(zé)任。

      (二)公司試用期員工借款,須由該員工的直接上級(jí)出具書(shū)面證明,方能按照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和程序辦理借款手續(xù)。若借款人未能償還借款,該員工的直接上級(jí)負(fù)有還款責(zé)任。

      第四章 費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及審批

      第二十條經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用,系指公司購(gòu)買材料等所發(fā)生的費(fèi)用。

      第二十一條經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用開(kāi)支無(wú)標(biāo)準(zhǔn)的,根據(jù)實(shí)際需要憑單據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷。

      第二十二條 交通費(fèi)

      (一)公司一般員工出差如遇特殊情況超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具,需事前經(jīng)主管經(jīng)理書(shū)面同意,事后報(bào)總經(jīng)理助理核準(zhǔn)方可報(bào)銷;

      (二)異地的市內(nèi)公共交通費(fèi)(地鐵和公共汽車),憑票據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷;

      (三)銷售部銷售人員每天可憑票據(jù)報(bào)銷40元的異地出租車費(fèi);

      (四)主管經(jīng)理異地出差,市內(nèi)交通費(fèi)憑票據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷;

      (五)使用公司交通車輛或公司借用車輛者不得報(bào)銷交通費(fèi)。

      第二十三條 出差補(bǔ)貼的計(jì)算

      (一)出差補(bǔ)貼天數(shù)以住宿天數(shù)為基礎(chǔ)加異地至異地的路程時(shí)間計(jì)算;

      (二) 出差參加會(huì)議,會(huì)務(wù)費(fèi)中含有食宿費(fèi)的.,不再給與補(bǔ)貼。

      第二十四條 出差期間發(fā)生的其他雜費(fèi)

      (一)其他雜費(fèi)包括:存包裹費(fèi)、電話費(fèi)、貨物運(yùn)輸費(fèi)等。

      (二)出差期間發(fā)生的其他雜費(fèi),憑單據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷。

      (三)異地電話費(fèi)報(bào)銷中,如購(gòu)買ic卡、ip卡,報(bào)銷完畢后應(yīng)將卡交回行政部。

      (四)主管經(jīng)理、銷售部銷售人員、客戶服務(wù)部員工出差的手機(jī)漫游費(fèi),憑單據(jù)核準(zhǔn)報(bào)銷。

      第二十五條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)有關(guān)規(guī)定

      (一)除主管經(jīng)理、銷售部銷售人員及其他接受特殊任務(wù)的員工之外,其他部門員工發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)原則上不予報(bào)銷。若確屬工作需要應(yīng)提前報(bào)請(qǐng)主管經(jīng)理同意,并事后經(jīng)總經(jīng)理助理審核后方可報(bào)銷。

      (二)主管經(jīng)理、銷售部銷售人員及其他接受特殊任務(wù)的員工需要開(kāi)支業(yè)務(wù)招待費(fèi)的.,應(yīng)填制“業(yè)務(wù)費(fèi)用申請(qǐng)單”,載明業(yè)務(wù)招待的對(duì)象、聯(lián)系方式、招待原因等,獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款開(kāi)支;特殊情況來(lái)不及按程序辦理的,應(yīng)在事后第一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦。

      (三)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷應(yīng)及時(shí)辦理,費(fèi)用發(fā)生一次報(bào)銷一次。未填制“業(yè)務(wù)費(fèi)用申請(qǐng)單”的,財(cái)務(wù)中心不得給予報(bào)銷。

      第二十六條 公司任何部門的禮品均由行政部統(tǒng)一購(gòu)買。需派送禮品的情形,由具體派送人申領(lǐng),經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部、行政部應(yīng)每月匯總派送禮品數(shù)量、金額,報(bào)總裁備查。

      第二十七條 其他非經(jīng)營(yíng)性的各項(xiàng)費(fèi)用規(guī)定:

      (一)公司電話費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)等,由行政外勤憑單據(jù)校準(zhǔn)報(bào)銷。

      (二)核準(zhǔn)報(bào)銷手機(jī)費(fèi)的人員,每月可憑單據(jù)按核準(zhǔn)額度報(bào)銷手機(jī)費(fèi)。

      第二十八條 費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間的規(guī)定

      (一)借款出差員工回公司后,應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

      (二)備用金、招待費(fèi)的報(bào)銷,應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后五個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

      (三)因私借款約定還款日的,應(yīng)按照還款計(jì)劃中的時(shí)間辦理還款手續(xù)。

      (四)報(bào)賬后仍有結(jié)欠或五個(gè)工作日內(nèi)無(wú)故不辦理報(bào)銷/還款手續(xù)的員工,財(cái)務(wù)部門向其發(fā)出催促報(bào)帳通知書(shū),被通知后五個(gè)工作日內(nèi)仍未結(jié)清者,財(cái)務(wù)部有權(quán)在該員工的工資中從當(dāng)月開(kāi)始,根據(jù)具體情況按比例逐月扣回。

      第二十九條 費(fèi)用報(bào)銷程序

      (一)報(bào)銷人出具書(shū)面報(bào)銷明細(xì)、附派工單或費(fèi)用開(kāi)支申請(qǐng)單,連同全部發(fā)票粘貼在一起,經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字;

      (二)報(bào)銷人將經(jīng)部門經(jīng)理審批后的報(bào)銷明細(xì)交行政部審核;

      (三)報(bào)銷人將經(jīng)行政部審核后的報(bào)銷明細(xì)交財(cái)務(wù)部經(jīng)理;

      (四)財(cái)務(wù)部經(jīng)理收?qǐng)?bào)銷明細(xì)后,應(yīng)認(rèn)真核對(duì),仔細(xì)計(jì)算,剔除不合乎財(cái)務(wù)制度的發(fā)票,并向報(bào)銷人說(shuō)明原因;

      (五)財(cái)務(wù)經(jīng)理將發(fā)票與報(bào)銷明細(xì)核對(duì)完畢后,對(duì)需報(bào)銷出差補(bǔ)貼的,再計(jì)算補(bǔ)貼等添寫(xiě)在“報(bào)銷單”上,并在其上簽字;

      (六)總經(jīng)理審核后在“報(bào)銷單”上簽字;

      (七)財(cái)務(wù)經(jīng)理通知報(bào)銷人到財(cái)務(wù)部完成報(bào)銷程序。

      第三十條補(bǔ)充說(shuō)明:如借款、報(bào)銷審批人出差在外,則按對(duì)應(yīng)管理權(quán)限向上遞延。

      第三十一條 本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

      第三十二條 本制度自頒布之日起施行。

      第五章 分公司費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及審批辦法

      第三十三條 各公司設(shè)立在地州的分公司,其發(fā)生的費(fèi)用采用備用金制度,每月由公司給分公司保有一定的備用金,本地發(fā)生的費(fèi)用在備用金中支取,然后月底到公司報(bào)賬核銷。

      第三十四條 分公司員工的報(bào)銷程序

      由分公司經(jīng)理或其制定的派工人員填制“派工單”;“派工單”應(yīng)確定派工路線、派工內(nèi)容和時(shí)限等;如員工出差過(guò)程中需增加派工內(nèi)容和時(shí)限的,由分公司經(jīng)理告知派工員補(bǔ)錄增加的內(nèi)容;

      員工刷卡確認(rèn)“派工單”并接受派工,并向分公司經(jīng)理借支差旅費(fèi);員工在接受派工期間和派工結(jié)束后,其行程和工作情況由分公司經(jīng)理、客戶服務(wù)中心、行政部分別進(jìn)行檢查考核;

      員工出差完畢,填寫(xiě)完成“派工單”的相應(yīng)欄目,按分公司經(jīng)理→客戶服務(wù)中心經(jīng)理→行政部經(jīng)理→財(cái)務(wù)中心經(jīng)理的會(huì)簽流程,通過(guò)公司oa系統(tǒng)以郵件的形式完成會(huì)簽;

      財(cái)務(wù)中心根據(jù)會(huì)簽結(jié)果將發(fā)生的差旅費(fèi)劃入分公司經(jīng)理帳戶;

      分公司經(jīng)理與被派工人員結(jié)算差旅費(fèi),并根據(jù)“派工單”由被派工人員填制“報(bào)帳單”,粘貼相應(yīng)的費(fèi)用發(fā)票等,經(jīng)分公司經(jīng)理簽字認(rèn)可后,由分公司經(jīng)理月底帶到公司財(cái)務(wù)中心沖銷備用金。

      嚴(yán)禁分公司經(jīng)理代分公司員工報(bào)賬。

      第三十四條 嚴(yán)禁分公司坐支貨款,如發(fā)生坐收坐支的,一經(jīng)查實(shí),立即對(duì)分公司經(jīng)理進(jìn)行革職并追究責(zé)任。

      第三十五條分公司到總公司報(bào)賬核銷由分公司經(jīng)理辦理;分公司經(jīng)理報(bào)賬,安總公司員工報(bào)銷程序辦理。分公司經(jīng)理的派工,由其直接上級(jí)或公司總經(jīng)理填寫(xiě)“派工單”。

      第三十五條 分公司發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用,由分公司經(jīng)理向公司總經(jīng)理申請(qǐng)批準(zhǔn),報(bào)賬時(shí)應(yīng)附經(jīng)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)開(kāi)支申請(qǐng)單。

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