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    銷售計劃

    時間:2022-11-01 11:16:37 銷售計劃 我要投稿

    【精華】銷售計劃集錦六篇

      時間流逝得如此之快,迎接我們的將是新的生活,新的挑戰(zhàn),現(xiàn)在的你想必不是在做計劃,就是在準備做計劃吧。好的計劃是什么樣的呢?下面是小編整理的銷售計劃6篇,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

    【精華】銷售計劃集錦六篇

    銷售計劃 篇1

      剛做銷售的時候一些問題還不會處理,部分原因在于我的工作經(jīng)驗不足,這段時間處于迷茫期,為了使工作能力得到提升,認真做好一名銷售人員,現(xiàn)將20xx年工作計劃如下:

      加強規(guī)范管理,鼓勵員工積極性,樹造良好形象。加強員工間的交流與合作,不斷規(guī)范管理,除了每天要打掃店內(nèi)外的衛(wèi)生外,每周還要進行一次大掃除,尤其是對產(chǎn)品的貨架展示進行了合理調(diào)整,使店內(nèi)整潔、有序,樹造了良好的形象。認真貫徹公司的經(jīng)營方針,同時將公司的經(jīng)營策略正確并及時的傳達給每個員工,起好承上啟下的橋梁作用。

      做好員工的思想工作,團結(jié)好店內(nèi)員工,充分調(diào)動和發(fā)揮員工的積極性,了解每一位員工的優(yōu)點所在,并發(fā)揮其特長,做到量才適用。增強本店的凝聚力,使之成為一個團結(jié)的集體。以身作則,做員工的表帥。不斷的向員工灌輸企業(yè)文化,教育員工有全局意識,做事情要從公司整體利益出發(fā)。處理好部門間的合作、上下級之間的工作協(xié)作,少一些牢騷,多一些熱情,客觀的去看待工作中的問題,并以積極的態(tài)度去解決加強和各部門、各兄弟公司的團結(jié)協(xié)作,創(chuàng)造最良好、無間的工作環(huán)境,去掉不和諧的音符,發(fā)揮員工最大的工作熱情,逐步成為一個最優(yōu)秀的團隊。

      當日積極回收公司貨款,做到日清日結(jié)。為配合公司財務(wù)工作,按時將已開單據(jù)呈報回公司財務(wù),確保不存留任何問題,按時上下班,做到不遲到,不早退,認真完成當日工作。當顧客光臨時,要注意禮貌用語,積極熱情為顧客服務(wù),做到要顧客高高興興的來,滿滿意意的走,樹立良好的服務(wù)態(tài)度和工作形象。靠周到而細致的服務(wù)去吸引顧客。發(fā)揮所有員工的主動性和創(chuàng)作性,使員工從被動的“讓我干”到積極的“我要干”。

      為了給顧客創(chuàng)造一個良好的購物環(huán)境,為公司創(chuàng)作更多的銷售業(yè)績,需要做好本職工作。樹立對公司高度忠誠,愛崗敬業(yè),顧全大局,一切為公司著想,為公司全面提升經(jīng)濟效益增磚添瓦。

    銷售計劃 篇2

      一、年度財務(wù)目標

      財務(wù)目標:公司xx年計劃實現(xiàn)銷量1700萬元。有效銷售網(wǎng)點:36個。

      二、銷售部薪酬管理

      說明:在xx年薪酬計劃基礎(chǔ)上,增加大區(qū)總監(jiān)一職(預(yù)計xx年4-6月挑選一名實力派擔(dān)任),為保持成本,其他職位薪酬保持不變,原則上,今后的區(qū)域經(jīng)理提成點數(shù)控制在3%之內(nèi)(含3%),具體如下:

      1、總經(jīng)理

      (1)年薪30萬,構(gòu)成包括:1、基本工資為15000元/月(11月×15000元/月=16.5萬);

      (2)績效考核獎金每月按實際總銷售千分之五計提(11個月×0.5%×實際銷售);

      (3)根據(jù)實際情況,乙方可享受交通補貼1000元/月、電話補貼最高上限為1000元/月(電話費以套餐形式發(fā)放)、招待費最高上限3000元/月(招待費以發(fā)票形式實報實銷)。

      (4)大區(qū)總監(jiān)(副總級)——暫未招,擬xx年4-6月挑選一名實力派擔(dān)任。

      年薪15萬,構(gòu)成包括:1、基本工資為7000元/月(11月×7000元/月=7.7萬);

      (5)績效考核獎金每月按實際銷售千分之三計提(11個月×0.3%×實際銷售);

      (6)根據(jù)實際情況,乙方可享受交通補貼600元/月、電話補貼最高上限為 500元/月(電話費以套餐形式發(fā)放)、招待費最高上限1500元/月(招待費以發(fā)票形式實報實銷)。

      2、大區(qū)經(jīng)理/區(qū)域經(jīng)理

      年薪12萬,構(gòu)成包括:1、基本工資為3000元/月(11月×3000元/月=3.3萬);

      (1)績效考核獎金每月按實際銷售百分之三點五計提(11個月×3.5%×實際銷售);

      (2)根據(jù)實際情況,乙方可享受交通補貼600元/月、電話補貼最高上限為400元/月(電話費以套餐形式發(fā)放)、招待費最高上限600元/月(招待費以發(fā)票形式報銷)。

      3、跟單按原有標準執(zhí)行

      機密出差標準:總經(jīng)理/大區(qū)總監(jiān)實報實銷,大區(qū)經(jīng)理和區(qū)域經(jīng)理按每天220元/元包干,機票和長途車費另報。

      三、xx年市場政策

      說明:渠道政策的核心不是成本而是激勵和引導(dǎo)客戶完成銷量。在xx年市場基礎(chǔ)上,實現(xiàn)“店長責(zé)任制”,三四級市場“連門頭、連店長、連銷售”;一二級市場“連品牌、連店長、連店面”,深入渠道,捆綁店長,保證公司返點不變的情況下給店長發(fā)工資(以點數(shù)的形式發(fā)放到店長基金,激勵銷售,責(zé)任到人)。

    銷售計劃 篇3

      房地產(chǎn)行業(yè)一直是帶動國家經(jīng)濟發(fā)展的重要行業(yè)之一,尤其是最近幾年,我國房地產(chǎn)事業(yè)取得了巨大的發(fā)展,不過也產(chǎn)生了很多的泡沫,為了讓我們今后更好地銷售,現(xiàn)將房地產(chǎn)銷售工作計劃如下:

      在房地產(chǎn)房地產(chǎn)市場營銷中,制訂出一份優(yōu)秀的營銷計劃十分重要。一般來說,房地產(chǎn)市場營銷計劃包括:

      1.計劃概要:對擬議的計劃給予扼要的綜述,以便管理部分快速瀏覽。

      2.房地產(chǎn)市場營銷現(xiàn)狀:提供有關(guān)房地產(chǎn)市場,產(chǎn)品、競爭、配銷渠道和宏觀環(huán)境等方面的背景資料。

      3.機會與問題分析:綜合主要的機會與挑戰(zhàn)、優(yōu)劣勢、以及計劃必須涉及的產(chǎn)品所面臨的問題。

      4.目標:確定計劃在銷售量、房地產(chǎn)市場占有率和盈利等領(lǐng)域所完成的目標。

      5.房地產(chǎn)市場營銷策略:提供用于完成計劃目標的主要房地產(chǎn)市場營銷方法。

      6.行動方案:本方案回答將要做什么?誰去做?什么時候做?費用多少?

      7.預(yù)計盈虧報表:綜述計劃預(yù)計的開支本文來源。

      8.控制:講述計劃將如何監(jiān)控。

      一、計劃概要

      計劃書一開頭便應(yīng)對本計劃的主要目標和建議作一扼要的`概述,計劃概要可讓高級主管很快掌握計劃的核心內(nèi)容,內(nèi)容目錄應(yīng)附在計劃概要之后。

      二、房地產(chǎn)市場營銷現(xiàn)狀

      計劃的這個部分負責(zé)提供與房地產(chǎn)市場、產(chǎn)品、競爭、配銷和宏觀環(huán)境有關(guān)的背景資料。

      1.房地產(chǎn)市場情勢

      應(yīng)提供關(guān)于所服務(wù)的房地產(chǎn)市場的資料,房地產(chǎn)市場的規(guī)模與增長取決于過去幾年的總額,并按房地產(chǎn)市場細分地區(qū)細分來分別列出,而且還應(yīng)列出有關(guān)顧客需求、觀念和購買行為的趨勢。

      2.產(chǎn)品情勢

      應(yīng)列出過去幾年來產(chǎn)品線中各主要產(chǎn)品的銷售量、價格、差益額和純利潤的資料。

      3.競爭情勢

      主要應(yīng)辨明主要的競爭者并就他們的規(guī)模、目標、房地產(chǎn)市場占有率、產(chǎn)品質(zhì)量、房地產(chǎn)市場營銷策略以及任何有助于了解其意圖和行為的其他特征等方面加以闡述。

      4.宏觀環(huán)境情勢

      應(yīng)闡明影響房地產(chǎn)未來的重要的宏觀環(huán)境趨勢,即人口的、經(jīng)濟的、技術(shù)的、政治法律的、社會文化的趨向。

      三、機會與問題分析

      應(yīng)以描述房地產(chǎn)市場營銷現(xiàn)狀資料為基礎(chǔ),找出主要的機會與挑戰(zhàn)、優(yōu)勢與劣勢和整個營銷期間內(nèi)公司在此方案中面臨的問題等。

      經(jīng)理應(yīng)找出公司所面臨的主要機會與挑戰(zhàn)指的是外部可能左右企業(yè)未來的因素。寫出這些因素是為了要建議一些可采取的行動,應(yīng)把機會和挑戰(zhàn)分出輕重急緩,以便使其中之重要者能受到特別的關(guān)注。

    銷售計劃 篇4

      1。部門機構(gòu)設(shè)置調(diào)整方案

      為了更好的開拓業(yè)務(wù),銷售工作應(yīng)與內(nèi)部工作(訂單、配送、退貨、售后)分開。也就是銷售人員全部傾向于市場,而內(nèi)部溝通和服務(wù)工作全部交由客服中心負責(zé)。兩個部門各負其責(zé)又相互協(xié)調(diào)。兩部門的工作情況由市場部指導(dǎo)和督導(dǎo),力爭簡化流程、工作高效。

      2。客戶資源整合方案

      保留現(xiàn)有公司的銷售大客戶和貢獻率高的客戶,淘汰小客戶重新優(yōu)選。

      3。市場操作方案

      公司發(fā)展戰(zhàn)略確定山東省為重點市場,輔以較為成熟的省外市場穩(wěn)固發(fā)展。

      階段一:山東市場確定五個地級市為重點開發(fā)和投入市場,其它市場僅派駐業(yè)務(wù)做好督導(dǎo)和服務(wù)工作,以維護市場為主旨。

      具體實施方案如下:

      確定為階段一重點操作的市場必須每個縣市派駐專職業(yè)務(wù),在限定時間內(nèi)開發(fā)出商超和流通渠道客戶,并依照公司產(chǎn)品組合要求全面進貨,并配合代理商開始前期鋪貨工作。業(yè)務(wù)人員深入市場并做好鋪貨記錄,要求是鋪貨資料完整有效,最終目標是掌控終端和提高鋪貨率。

      做好前期鋪貨工作后由業(yè)務(wù)代表提報各市場競品銷售分析和有針對性的我品促銷方案。公司由市場部人員考證和調(diào)研,并根據(jù)不同市場和不同客戶分別提報市場營銷方案。目的在于加強我品終端生動化表現(xiàn)和打擊競品提升競爭力。精耕細作的市場產(chǎn)品鋪貨率必須達到60%以上。流通上加強促銷支持的前提下業(yè)務(wù)必須督促代理商做好后續(xù)服務(wù)工作,當然前提是必須保證代理商和終端商的利潤空間,有足夠的渠道推力。之后商超開始重點投入,提升品牌競爭力。第一步是陳列,在適度的投入基礎(chǔ)上開始做堆頭陳列,一方面是提升銷量更重要的方面是吸引消費者的眼球關(guān)注度。第二步是促銷,前期投入不用太大,但形式一定要多樣化,提升經(jīng)銷商的信心和終端賣場的滿意度。第三步是人員,一個新品牌的進入勢必有個培育的過程,不可能僅靠自然銷售就會賣的很好,所以促銷員的推介就至關(guān)重要。第四步是提升,等到銷量可觀的時候要間斷性的做大力度促銷活動,打破消費者的產(chǎn)品固化心理價格,實現(xiàn)銷售的增長。

      階段二:在做好階段一重點市場之后再確定五個地級市為后續(xù)重點開發(fā)市場,市場實施復(fù)制階段一的方案。

      階段三:開發(fā)其他空白市場

      4。產(chǎn)品營銷方案

      銷售代表和市場部人員充分調(diào)研市場,以市場為導(dǎo)向調(diào)整定價體系。不能以自我為中心自主定價,給經(jīng)銷商和終端客戶屏蔽的價格體系影響市場推廣。尤其是依照利潤和銷售的平衡點,必須結(jié)合競品情況找準我們的銷量產(chǎn)品和利潤產(chǎn)品,保證足夠的競爭力和發(fā)展張力。市場部確定營銷方案時必須依據(jù)每個市場、每個客戶有針對性的操作。實效性和目的性是營銷的終極目標。

    銷售計劃 篇5

      圍繞XX年度總公司目標,堅持以“內(nèi)抓管理、外拓市場”的方針,并以“目標管理”方式,認真扎實地落實各項工作。

      一、市場的開發(fā):

      創(chuàng)新求實、開拓國內(nèi)市場。根據(jù)去年的基礎(chǔ),上海公司對國內(nèi)市場有了更深的了解。產(chǎn)品需要市場,市場更需要適合的產(chǎn)品(包括產(chǎn)品的品質(zhì)、外型和相稱的包裝)。因此,上海公司針對國內(nèi)市場的特點,專門請人給公司作銷售形象設(shè)計,提高盛天公司在中國市場的統(tǒng)一形象。配合優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,為今后更有力地提高盛天公司在中國的知名度鋪好了穩(wěn)定的基礎(chǔ)。

      同時,建立健全的銷售網(wǎng)絡(luò)體系,使盛天開拓中國市場奠定了銷售分點。上海公司擬在3月初招聘7-8名業(yè)務(wù)員,全面培訓(xùn)業(yè)務(wù)知識和著力市場開發(fā),灌輸盛天實施理念。

      二、年度目標:

      1.全年實現(xiàn)銷售收入2500萬元。利潤:100-150萬元;

      2.盛天產(chǎn)品在(同行業(yè))國內(nèi)市場占有率大于10%;

      3.各項管理費用同步下降10%;

      4.設(shè)立產(chǎn)品開發(fā)部,在總公司的指導(dǎo)下,完成下達的開發(fā)任務(wù);

      5.積極配合總公司做好上海盛天開發(fā)區(qū)的相關(guān)事宜及交辦的其他事宜。

      三、實施要求:

      銷售市場的細化、規(guī)范化有利操作。根據(jù)銷售總目標2500萬,分區(qū)域下指標,責(zé)任明確,落實到人,績效掛鉤。

      1.劃分銷售區(qū)域。全國分7-8區(qū)域,每個區(qū)域下達指標,用考核的方式與實績掛鉤,獎罰分明;

      2.依照銷售網(wǎng)絡(luò)的布局,要求大力推行代理商制,爭取年內(nèi)開辟15-20個省級城市的銷售代理商;

      3.銷售費用、差旅費實行銷售承包責(zé)任制;

    銷售計劃 篇6

      項目摘要

      1、公司基本情況(公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本,主要股東、股份比例,主營業(yè)務(wù),過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤,公司地點、電話、傳真、聯(lián)系人。)

      2、主要管理者情況(姓名、性別、年齡、籍貫,學(xué)歷/學(xué)位、畢業(yè)院校,政治面貌,行業(yè)從業(yè)年限,主要經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績。)

      3、產(chǎn)品/服務(wù)描述 (產(chǎn)品/服務(wù)介紹,產(chǎn)品技術(shù)水平,產(chǎn)品的新穎性、先進性和獨特性,產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。)

      4、研究與開發(fā) (已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平,研發(fā)隊伍技術(shù)水平、競爭力及對外合作情況,已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費及今后投入計劃,對研發(fā)人員的激勵機制。)

      5、行業(yè)及市場(行業(yè)歷史與前景,市場規(guī)模及增長趨勢,行業(yè)競爭對手及本公司競爭優(yōu)勢,未來3年市場銷售預(yù)測。)

      6、營銷策略 (在價格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性,對銷售人員的激勵機制。)

      7、產(chǎn)品制造 (生產(chǎn)方式,生產(chǎn)設(shè)備,質(zhì)量保證,成本控制。)

      8、管理 (機構(gòu)設(shè)置,員工持股,勞動合同,知識產(chǎn)權(quán)管理,人事計劃。)

      9、融資說明 (資金需求量、用途、使用計劃,擬出讓股份,投資者權(quán)利,退出方式。)

      10、財務(wù)預(yù)測 (未來3年或5年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報率等。)

      11、風(fēng)險控制 (項目實施可能出現(xiàn)的風(fēng)險及擬采取的控制措施。)

      【專業(yè)版項目商業(yè)計劃書目錄】

      第一章 公司基本情況

      一、項目公司與關(guān)聯(lián)公司

      二、公司組織結(jié)構(gòu)

      三、公司管理層構(gòu)成

      四、歷史財務(wù)經(jīng)營狀況

      五、歷史管理與營銷基礎(chǔ)

      六、公司地理位置

      七、公司發(fā)展戰(zhàn)略

      八、公司內(nèi)部控制管理

      第二章 項目產(chǎn)品介紹

      一、產(chǎn)品/服務(wù)描述(分類、名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)量、價格等)

      二、產(chǎn)品特性

      三、產(chǎn)品商標注冊情況

      四、產(chǎn)品更新?lián)Q代周期

      五、產(chǎn)品標準

      六、產(chǎn)品生產(chǎn)原料

      七、產(chǎn)品加工工藝

      八、生產(chǎn)線主要設(shè)備

      九、核心生產(chǎn)設(shè)備

      十、研究與開發(fā)

      1、 正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介

      2、 公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進性

      3、 研發(fā)計劃及時間表

      4、 知識產(chǎn)權(quán)策略

      5、 公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲備情況

      6、 無形資產(chǎn)(商標知識產(chǎn)權(quán)專利等)

      十一、產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持

      十二、項目地理位置與背景

      十三、項目建設(shè)基本方案

      第三章 項目行業(yè)及產(chǎn)品市場分析

      一、行業(yè)情況(行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢,哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大,進入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘。政策限制等,行業(yè)市場前景分析與預(yù)測)

      二、產(chǎn)品原料市場分析

      三、目標區(qū)域產(chǎn)品供需現(xiàn)狀與預(yù)測(目標市場分析)

      四、產(chǎn)品市場供給狀況分析

      五、產(chǎn)品市場需求狀況分析

      六、產(chǎn)品市場平衡性分析

      七、產(chǎn)品銷售渠道分析

      八、競爭對手情況與分析

      1、競爭對手情況

      2、本公司與行業(yè)內(nèi)五個主要競爭對手的比較

      九、行業(yè)準入與政策環(huán)境分析

      十、產(chǎn)品市場預(yù)測

      第四章 項目產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略與營銷實施計劃

      一、項目執(zhí)行戰(zhàn)略

      二、項目合作方案

      三、公司發(fā)展戰(zhàn)略

      四、市場快速反應(yīng)系統(tǒng)(IIS)建設(shè)

      五、企業(yè)安全管理系統(tǒng)(SHE)建設(shè)

      六、產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價格制訂的依據(jù)

      七、產(chǎn)品市場營銷策略

      1、在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實施

      2、在廣告促銷方面的策略與實施

      3、在產(chǎn)品銷售價格方面的策略與實施

      4、在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施

      七、產(chǎn)品銷售代理系統(tǒng)

      八、產(chǎn)品銷售計劃

      九、產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實施

      第五章 項目產(chǎn)品生產(chǎn)及SWOT綜合分析

      一、項目產(chǎn)品制造情況

      1、 產(chǎn)品生產(chǎn)廠房情況

      2、 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況

      3、 產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程

      4、 主要原材料供應(yīng)商情況

      二、項目優(yōu)勢分析

      三、項目弱勢分析

      四、項目機會分析

      五、項目威脅分析

      六、SWOT綜合分析

      第六章 項目管理與人員計劃

      一、組織結(jié)構(gòu)

      二、管理團隊介紹

      三、管理團隊建設(shè)與完善

      1、 公司對管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵機制

      2、 是否考慮管理層持股問題

      四、人員招聘與培訓(xùn)計劃

      五、人員管理制度與激勵機制

      六、成本控制管理

      七、項目實施進度計劃

      第七章 項目風(fēng)險分析與規(guī)避對策

      一、經(jīng)營管理風(fēng)險及其規(guī)避

      二、技術(shù)人才風(fēng)險及其規(guī)避

      三、安全、污染風(fēng)險及控制

      四、產(chǎn)品市場開拓風(fēng)險及其規(guī)避

      五、政策風(fēng)險及其規(guī)避

      六、中小企業(yè)融資風(fēng)險與對策

      七、對公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險

      第八章 項目投入估算與融資說明

      一、項目中小企業(yè)融資需求與方式

      二、項目資金使用計劃

      三、中小企業(yè)融資資金使用計劃

      四、方式及還款保證

      五、投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力

      六、投資方以何種方式收回投資,具體方式和執(zhí)行時間

      第九章 項目財務(wù)預(yù)算及財務(wù)計劃

      (每一項財務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù),要進行財務(wù)數(shù)據(jù)說明)

      一、財務(wù)分析說明

      二、財務(wù)資料預(yù)測(未來3—5年)

      1、銷售收入明細表

      2、成本費用明細表

      3、薪金水平明細表

      4、固定資產(chǎn)明細表

      5、資產(chǎn)負債表

      6、利潤及利潤分配明細表

      7、現(xiàn)金流量表

      8、財務(wù)收益能力分析

      (1)財務(wù)盈利能力分析

      (2)項目清償能力分析

      第十章 公司無形資產(chǎn)價值分析

      一、分析方法的選擇

      二、收益年限的確定

      三、基本數(shù)據(jù)

      四、無形資產(chǎn)價值的確定

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