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    企業(yè)報銷管理流程制度

    時間:2024-11-29 18:12:48 制度 我要投稿
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    企業(yè)報銷管理流程制度

      在日新月異的現(xiàn)代社會中,制度對人們來說越來越重要,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。一般制度是怎么制定的呢?下面是小編精心整理的企業(yè)報銷管理流程制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

    企業(yè)報銷管理流程制度

      第一章總則

      第一條制定目的

      為了嚴(yán)格公司的費用報銷管理,規(guī)范費用報銷的程序及規(guī)定,加強費用開支控制,提高經(jīng)濟效益,制定本辦法。

      第二條適用范圍

      公司所有部門及全體員工。

      第二章管理職責(zé)

      第三條管理部

      負責(zé)管理辦法的制定,費用使用的監(jiān)督管理,對超費用標(biāo)準(zhǔn)的部門和個人進行處罰。

      第四條財務(wù)部

      負責(zé)費用報銷的審查、費用報銷、費用開支的分析、控制及管理。

      第五條各部門

      負責(zé)本部門費用開支的管理和標(biāo)準(zhǔn)的控制,部門主管負責(zé)本部門及員工費用報銷的審核。

      第六條公司領(lǐng)導(dǎo)

      1、副總經(jīng)理負責(zé)對分管部門費用開支的管理和標(biāo)準(zhǔn)的控制,負責(zé)分管部門及員工費用報銷的審核。

      2、總經(jīng)理負責(zé)公司費用報銷的審批。

      第三章差旅費報銷

      第七條出差申請

      1、員工因公出差,應(yīng)填寫“出差申請單”,詳細注明出差事由、行程安排及費用預(yù)算、是否借支等;

      2、填好“出差申請單”后,報上級領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)管理部登記后方得出差。

      3、如遇緊急情況,由主管臨時派遣出差者,可先行出差,事后補填出差申請單,并呈報人力資源部登記備案。

      第八條出差核準(zhǔn)權(quán)限:

      1、員工出差不超過3天的,由部門主管核準(zhǔn);

      2、員工出差時間3~7天的,由主管副總或總經(jīng)理核準(zhǔn);

      3、員工出差天數(shù)超過7天的,由總經(jīng)理批準(zhǔn);

      4、部長以上管理人員出差由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

      第九條借款

      1、員工出差需要預(yù)支差旅費的,可以辦理借款;

      2、出差人員借款,應(yīng)填寫“借款申請單”;

      3、“借款申請單”與“出差申請單”一并報上級領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后,經(jīng)財務(wù)部長簽字后,方予借支;

      4、前次借支未清者,不得再借款。

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