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    個人普通發(fā)票退稅的申請書

    時間:2021-06-19 09:54:16 申請書 我要投稿

    個人普通發(fā)票退稅的申請書(精選7篇)

      在經濟飛速發(fā)展、人們往來越來越密切的今天,我們每個人都可能要用到申請書,請注意不同種類的申請書有著不同的格式。來參考自己需要的申請書吧!以下是小編收集整理的個人普通發(fā)票退稅的申請書(精選7篇),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

    個人普通發(fā)票退稅的申請書(精選7篇)

      個人普通發(fā)票退稅的申請書1

    地稅局領導:

      20XX年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

      為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產品增值稅發(fā)票,已上繳經開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現象。

      由于貴陽經開區(qū)國稅局在20XX年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產業(yè)營業(yè)稅種。

      因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的.2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務中抵扣。

      敬請貴局解決支持并批準為盼!

      申請公司:xxx

      20XX年X月XX日

      個人普通發(fā)票退稅的申請書2

    鎮(zhèn)海區(qū)稅務局:

      我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應征稅起點,不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元。現申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

      寧波市xxxx有機涂料廠

      20XX年2月19日

      個人普通發(fā)票退稅的申請書3

    xxx稅局:

      因20XX年6月7日在申報稅款所屬期為20XX年1月01日至20XX年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20XX年1月01日至20XX年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxxxxxxx)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

      在20XX年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20XX年1月01日至20XX年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現象。

      稅務登記類型:私營合伙企業(yè)

      開戶行:xx銀行

      銀行賬號:

      特此說明!

      此致

    敬禮

      申請公司:XXX

      日期:20XX年X月XX日

      個人普通發(fā)票退稅的申請書4

    xx稅務局:

      公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務登記號為:xxxx,納稅人識別碼為:xxxxx。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務總局(財稅[2013]52號)及(國家稅務總局公告2013年49號)的文件精神,從2013年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司xxxx年x月和x月的營業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納xxxx年x月和x。特此申請。

      申請公司:XXX

      日期:20XX年X月XX日

      個人普通發(fā)票退稅的申請書5

    國家稅務局:

      我公司成立于xxx年xx月,xxx年xx月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:xxx,法定代表人:xxx財,注冊資本xxx萬元,地址:xxx,登記注冊類型:xxx公司,經營范圍:xxx齒生產、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)

      公司于xxx年xx月xx日完成對外貿易經營者備案登記,備案登記表編號:xxx,進出口企業(yè)代碼:xxx,中華人民共和國海關進出口貨物收發(fā)貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:xxx.貴局于xxx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

      我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的申報。

      我公司xxx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額xxx美元,人民幣xxx元。xxx年累計出口xxx美元,人民幣xxx元。

      因我公司受國際國內環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產經營,特申請退稅,請予審核。

      申請公司:XXX

      日期:20XX年X月XX日

      個人普通發(fā)票退稅的申請書6

    東城區(qū)國稅二所:

      本企業(yè)20XX年度年終匯算調整后所得131991.95元,彌補(20XX年度)未彌補虧損額:84608.99元,彌補(20XX年度)未彌補虧損額:22245.89元,20XX年公司總計虧損:181796.08元,實際彌補虧損額:25137.07元,可結轉以后年度彌補的虧損額為:156659.01元,本企業(yè)20XX年度虧損金額45564.44元可轉以后年度彌補,因此,可結轉以后年度彌補的虧損額總計為:202223.45元。( 20XX年度未彌補虧損額為:156659.01元, 20XX年度45564.44元)

      本企業(yè)20XX年度實現利潤108352.28元,四季度預繳企業(yè)所得稅為:12557.57元,(計算:108352.28-45564.44=62787.84 62787.84x20%=12557.57)

      經鑒證本企業(yè)實際已預繳的企業(yè)所得稅額12557.57元應退回,故向國稅局提出退稅申請。

      xx有限責任公司

      20XX年6月6日

      個人普通發(fā)票退稅的申請書7

    xx國家稅務局進出口稅收管理分局(處):

      我單位下列出口貨物(見所附明細表)因xxxxx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的通知》(國稅發(fā)[20XX]64號)《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的補充通知》(國稅發(fā)[20XX]113號)和《國家稅務總局關于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》(國稅發(fā)[20XX]68號)的有關規(guī)定,申請延期至20xx年x月x日之前申報,請予批準。

      企業(yè)(公章)

      申請日期:20XX年X月XX日

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